云南省州(市) “三公”经费支出动态统计表(季报)
填报单位: 中路乡人民政府 单位: 万元
时序 | “三公”经费 | 单位因公临时出国 (境) 数量 | 单位实有在编在用车 辆数 | 单位实际接待数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全口径 | 其中: 财政拨款支出 | 因公出国境费用 (支出经济分类科目30212) | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 (支出经济分配科目30217) | ||||||||||||||||||||||||||||||
全口径 | 其中: 财政拨款支出 | 全口径 | 其中: 财政拨款支出 | 公务用车运行维护费 (支出经济分配科目30231) | 公务用车购置费 (支出经济分类科目30913、31013) | 全口径 | 其中: 财政拨款支出 | |||||||||||||||||||||||||||
支出金额合 计 | 同比增长 (%) | 支出金额 合计 | 同比增长 (%) | 支出 金额 | 同比增长 (%) | 支出金额 | 同比增长 (%) | 支出金额 合计 | 同比增长 (%) | 支出金额 合计 | 同比增长 (%) | 全口径 | 其中: 财政拨款支出 | 全口径 | 其中: 财政拨款支出 | 支出 金额 | 同比增长 (%) | 支出金额 | 同比增长 (%) | |||||||||||||||
支出金额 合计 | 同比增长 (%) | 其他公务用车 | 执法执勤用车 | |||||||||||||||||||||||||||||||
支出 金额 | 同比增长 (%) | 支出金额 | 同比增长 (%) | 支出 金额 | 同比增长 (%) | 支出金额 | 同比增长 (%) | 支出金额 | 同比增长 (%) | 批次 | 人次 | 其他公务 用车 | 执法执勤 用车 | 批次 | 人次 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
3月 | 0.479 | 0 | 0.479 | 0 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
1季度合计 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2季度合计 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3季度季度合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4季度合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
全年预计合计数 (当年11月30 日 前填报) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
全年实际合计 (次年1月10日前 填报) | 0.729 | 0.25 | 0.729 | 0.25 | 0.729 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
备注: 1.一季度合计、上半年合计、1-3季度合计、全年合计同比增长为“正数”的,需要上传增长情况说明才能上传。月度数据为当月发生数。同比增长=(本年度同期发生数-上年度同期发生数) /上年度同期发生数×100% 2.财政拨款支出是指使用本级一般公共预算资金的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。与决算Z08表口径保持一致。 3.全口径是指使用一般公共预算财政拨款和其他经费安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。与决算Z05表口径保持一致。 4.因公出国(境) 费,反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 5.公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其他公务用车指除执法执勤车已以外的公务车辆。 6.公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。 7.未产生相关支出“填0”。 8.本表由各州市财政部门负责填报,统计范围为州(市) 本级及所属县区,省直管县由所属州市负责统计。 9.本表通过财政预算编报系统报送,不需要报送纸质报表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||