目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
县委办公室主要职能:县委办公室是县委的中枢机构,担负着“承上启下、联系左右、协调各方”、后勤服务等重要工作,是县委的信息中心、服务中心、参谋中心、运转中心和指挥中心,发挥参谋助手、协调服务、把关督办等工作职能,。具体的工作主要包括协助县委领导处理县委日常工作,协调乡镇和部门工作,沟通上下左右联系;负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作;负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作等。
(二)机构设置情况
县委办公室包含县委督查室、县委机要局、县委关心下一代工作委员会、保密办公室、信息科、综合办公室及后勤股室。
(三)重点工作概述
2018年,在县委的直接领导和州委办的正确指导下,办公室紧紧围绕县委年初制定的工作思路和工作目标,以“两学一做”学习教育为切入点,自觉主动以新的理论、新的思维和新的方法,不断提升“三服务”水平,突出工作重点,奋战一线,精准扶贫工作推进有力;规范办文办会办事程序,不断提高工作质量和效率;狠抓工作落实,切实提高信息、督办、电子政务、关工委、保密工作质量;坚持廉洁自律,加强党风廉政建设。同时,作为县委核心部门,围绕全县工作大局,以“建一流队伍、树一流形象、干一流工作、创一流业绩”为目标,紧扣办公室工作实际,全面开展“提素质、强服务、树形象”活动,进一步加强队伍思维政治建设、业务才干建设和工作作风建设,切实履行部门职能,积极发挥了参谋助手作用,保障县委工作的高效快捷运转。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制35人,其中:行政编制29人,行政工勤编6人。在职实有35人(含提前退休4人),其中: 财政全供养 35人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 9人,其中: 离休 0人,退休9人。
车辆编制6辆,实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2018年部门财务总收入735.31万元,其中:一般公共预算735.31万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
(二)财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入735.31万元,其中:本年收入735.31万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款735.31万元(本级财力735.31万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出735.31万元。本级财力安排支出 735.31万元,其中,基本支出735.31万元,项目支出0万元。
(一) 本级财力支出按功能科目分类情况
本级财力安排支出 735.31万元,按功能科目分组:
一般公共服务支出596.19万元(其中:2013101-行政运行408.71万元,2013102-一般行政管理事务175.92万元,2013199-其他党委机构事务支出11.56万元),主要用于本单位在职人员的基本工资、津补贴、奖金等人员经费支出、遗属人员生活补助以及单位及下设各科室日常办公经费等支出;
社会保障和就业支出55.22万元(2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出),主要用于本部门在职人员养老保险缴费支出;
医疗卫生与计划生育支出32.70万元(2101101-行政单位医疗21.32万元、2101103-公务员医疗补助11.38万元),主要用于本部门在职人员基本医疗保险、大病保险、工伤生育保险、公务员医疗补助缴费支出;
住房保障支出51.2万元(2210201-住房公积金),主要用于本单位在职人员的住房公积金缴纳支出。
(二) 本级财力支出按经济科目分类情况
本级财力安排支出 735.31万元,其中:基本支出735.31万元,项目支出0万元),按经济科目分组:
工资福利支出463.84万元(基本支出463.84万元,项目支出0万元),其中:30101基本工资82.1万元、30102津贴补贴232万元、30103奖金10.26万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费55.22万元、30110职工基本医疗保险缴费19.91万元、30111公务员医疗补助缴费11.38万元、30112其他社会保障缴费1.77万元、30113住房公积金51.2万元;
商品和服务支出268万元(基本支出268万元,项目支出0万元),其中:30201办公费252.16万元、、30228工会经费8.53万元、30229福利费0.11万元、30231公务用车运行维护费7.2万元。
对个人家庭补助支出3.47万元(基本支出3.47万元,项目支出0万元),其中:遗属生活补助3.47万元。
五、省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
2018年部门预算我单位无省对下专项转移支付项目。
(二)与中央配套事项
2018年部门预算我单位无与中央配套事项。
(三)按既定政策标准测算补助事项
2018年部门预算我单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。
2018年部门预算我单位无政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因
1、2018年,本部门基本支出预算安排735.31万元,除去从项目支出变动为基本支出的100万元,与上年预算数相比下降33.62万元,下降5%,其原因为:2017年以来我县一般公共预算收入大幅下降,华能集团的耕地占用税基本已征完,且近年来国家规范津补贴、调整基本工资、部分民生项目提标扩面,造成财政收支难以平衡,所以无法在2018年年初预算时对基本支出作全额保障。在年度预算执行中,县人民政府将积极努力培育壮大税源,牢牢抓住国家大力支持“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚、省财政厅扶贫挂钩等重大机遇,积极向上级争取资金和加大盘活存量资金的力度,将争取和统筹资金优先用于保障2018年基本支出。
2、我单位2017年有项目支出预算资金100万元,为县委办提高综合服务能力专项经费,2018年起,此笔预算纳入基本支出,故2018年基本支出预算增加100万元,而项目支出预算减少100万元。
(二)、项目支出预算变动的主要原因
我单位2017年有项目支出预算资金100万元,为县委办提高综合服务能力专项经费,2018年起,此笔预算纳入基本支出,故2018年基本支出预算增加100万元,而项目支出预算减少100万元。
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
本单位2018年度部门预算编制说明中未涉及专业名词,故无专业名词解释。
(二)机关运行经费安排
本单位2018年度部门预算机关运行经费268万元,具体明细如下表(单位:万元):
县委办公室工作经费
| 20
|
县委食堂相关经费
| 10
|
密码工作经费
| 8
|
县委督查室工作经费
| 10
|
县委关工委工作经费
| 5
|
县委机要局值班补助
| 2.92
|
县委办公室业务费
| 30
|
非涉密公文系统交换平台租用费
| 16
|
电子政务管理办公费及信息推进资金
| 12
|
县委信息工作经费
| 5
|
乡镇关工委工作经费及“五老”成员工作经费
| 11.56
|
保密行政经费
| 10
|
县委办提升综合服务能力项目经费
| 100
|
公务用车运行维护费
| 7.2
|
公务费
| 11.55
|
退休人员慰问费
| 0.13
|
福利费
| 0.11
|
工会费
| 8.53
|
合计
| 268
|
(三)“三公”经费情况
本单位2017年度部门预算“三公”经费99.67万元,2018年度部门预算“三公”经费99.2万元,减少7.47万元。因我单位严格执行“中央八项规定和县委县政府关于厉行节约反对浪费相关规定,“三公”经费减少。
(四)国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。