政府信息公开
索引号
0152885109/202000035
文  号
来 源
县财政局
公开日期
2020-06-04
【乡镇预、决算】维西县叶枝中心卫生院2020年预算公开
发布时间:2020-06-04 15:43     浏览次数:2552   
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附件1

 

维西县叶枝中心卫生院2020年预算公开目录

 

第一部分 维西县叶枝中心卫生院2020年部门预算编制说明

第二部分 维西县叶枝中心卫生院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

附件2

 

维西县叶枝中心卫生院2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、开展基本门诊及住院医疗诊疗服务,解决基层群众看病就医问题。

2、开展基本公共卫生健康服务工作,让基层群众享受公共卫生服务。

3、提供家庭医生签约服务,让基层群众享受家庭医生服务。

4、开展健康扶贫工作,为扶贫工作提供支持。

5、实行基本药物零差率销售政策。

6、实行城乡居民医疗保险减免政策。

7、提供救护车转诊服务。等等……

(二)机构设置情况

维西县叶枝中心卫生院编制数为22人,实有在职人员20人,提前退休人员0人,退休人员2人;科室设有西医内外儿科、妇产科、中医科、口腔科、B超室、心电图室、化验室、手术室、西药房、公共卫生服务项目办公室、住院部等基本能满足全乡人民一般防病治病要求。……

)重点工作概述

1、在当地政府和上级部门领导下,依据当地社会经济发展规划,协助制定和实施社区的初级卫生规划,开展基本门诊及住院医疗服务工作,开展基本公共卫生服务,提供家庭医生签约服务,提供健康扶贫30条工作。

2、贯彻执行国家各种卫生法规,对本乡镇有关行业实行监督管理。

3、负责本村镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

4、承担本乡镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

5、普及卫生保健常识,在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式:指导开展爱国卫生工作。

6、提供并组织实施本乡镇预防接种服务,落实国家免疫规划。

7、及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病理和疑似病例,参与现场疫情处理。

8、开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。

9、开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及预期营养、心理等健康指导。

10、对本乡镇65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。

11、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

12、对本乡镇重症精神病患者进行登记管理、治疗随访和健康指导。

13、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

14、使用农村适宜医疗技术和中医技术,正确处理常见病、多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

15、对本乡镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生,以及本村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

16、严格执行城乡居民医疗保险政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督和服务工作。

17、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务等等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止20201月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制22人,其中:行政编制 0人,事业编制22人。在职实有20人,其中: 财政全供养 20人,财政部分供养0人,非财政供养10人。

离退休人员 2人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制1辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

2020年部门财务总收入 377.72万元,其中:一般公共预算财政拨款377.72万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元

与上年对比2019年部门预算总支出 379.89万元。本级财力安排支出 379.89万元,其中,基本支出379.89万元,项目支出0万元。减少2.17万元,主要原因分析人员调出工资福利支出减少。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 377.72万元,其中:本年收入377.72万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款377.72万元(本级财力377.72万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比2019年部门预算总支出 379.89万元。本级财力安排支出 379.89万元,其中,基本支出379.89万元,项目支出0万元。减少2.17万元,主要原因分析人员调出工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 377.72万元。财政拨款安排支出 377.72万元,其中基本支出377.72万元,减少2.17万元,主要原因分析人员调出工资福利支出减少;项目支出0万元,与上年对比无变化,主要原因分析没有预算项目支出。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

维西县叶枝卫生院总合计377.72万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.1万元,主要用于在职职工2020年养老保险及职业年金缴费支出;2100302乡镇卫生院292.94万元,主要用于在职职工2020年养老保险及职业年金缴费支出;2100302乡镇卫生院292.94万元,主要用于在职职工2020年全年在职人员工资福利支出;2100399其他基层医疗卫生机构支出3.23万元主要用于乡村医生工资支出;2101102事业单位医疗16.05万元,2101103公务员医疗补助8.35万元,主要用于五险单位缴费支出;2210201住房公积金25.05万元,主要用于在职职工2020年全年住房公积金缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

支        出

部门预算支出经济分类科目

一般公共预算

科目名称

小计

基本支出

项目支出

10

11

12

13

14

15

301 

工资福利支出

369.74

369.74

01  

基本工资

53.83

53.83

02  

津贴补贴

116.26

116.26

03  

奖金

4.49

4.49

06  

伙食补助费

0

0

07  

绩效工资

112.15

112.15

08  

机关事业单位基本养老保险缴费

32.1

32.1

09  

职业年金缴费

0

0

10  

职工基本医疗保险缴费

15.66

15.66

11  

公务员医疗补助缴费

8.35

8.35

12  

其他社会保障缴费

1.85

1.85

13  

住房公积金

25.05

25.05

302 

商品和服务支出

4.6

4.6

01  

办公费

0.37

0.37

28  

工会经费

4.17

4.17

29  

福利费

0.06

0.06

303 

对个人和家庭的补助

3.38

3.38

05  

生活补助

3.38

3.38

支 出 总 计

377.72

377.72

经济科目分组(其中:基本支出377.72万元,项目支出0万元)。

五、对下项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。编制了政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

叶枝中心卫生院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费合计2万元,较上年增加2万元,增长(下降)200%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

叶枝中心卫生院2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

叶枝中心卫生院2020年公务接待费预算1万元,较上年增加1万元,增长100%,国内公务接待批次为20次,共计接待50人次

增减变化原因:2019年财政没有预案安排公务接待费,2020年预算安排公务接待费1万元,所以就增长100%。

(三)公务用车购置及运行维护费

叶枝中心卫生院2020年公务用车购置及运行维护费1万元,较上年增加(减少)0万元,增长0%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费1万元,较上年(减少)0万元,增长(下降)0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因:2019年财政没有预案安排公务用车购置及运行维护费1万元,2020年预算安排公务用车购置及运行维护费1万元,与上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目算的绩效目标

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、预算:是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量 、财政支出的各项用途和数量,反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2、部门预算:通俗讲就是一个部门一本预算,是反映部门所有收入和支出的预算。部门预算是市场经济国家普遍采用的预算编制方法。

3、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4、基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5、项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的经费支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

叶枝中心卫生院2020年机关运行经费安排0万元,与上年金额0万元无变化

机关运行经费安排,属于事业单位,运行经费自收自支。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

附件4

 

维西县叶枝中心卫生院2020年预算重点领域财政项目文本公开

 

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

维西县叶枝中心卫生院部门预算公开表202064154256.rar

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