政府信息公开
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0152885109/202000369
文  号
来 源
县财政局
公开日期
2020-10-15
迪庆州维西傈僳族自治县人民医院部门2019年度部门决算
发布时间:2020-10-15 11:17     浏览次数:3216   
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第一部分  维西傈僳族自治县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  迪庆州维西傈僳族自治县人民医院概况

   一、主要职能

(一)主要职能

维西县人民医院是全县医疗业务技术指导中心,是提供医疗为主、兼顾预防、保健和康复医疗服务,并承担全县境内突发的各种公共卫生事件、一定教学和科研任务的二级综合医院。结合本地疾病谱特点,重点加强当地人民群众健康的疑难病救治及危急重症患者抢救能力,并快速甄别出本院医疗技术能力不能诊治的疾病迅速转往有条件的三级医院。同时,承担对乡镇卫生院、村卫生室的业务技术指导和卫生人员的进修培训。医院现有业务用房近1.5万平方米,编制病床200张。设有急诊科、五官科、内科、儿科、普外科、创外科、妇产科、传染科、重症医学科等20多个临床医技职能科室。现有人员编制160人,实际在岗267余人,其中:在职在编172人。目前院内配有西门子16排螺旋CT、全数字化投影系统(DR)、数字化胃肠X光机、奥林巴斯电子胃镜、彩色多普勒超声诊断仪、全自动生化分析仪、全自动血凝仪等较为先进的医疗设备,可为临床提供优质的诊疗服务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1、扎实推进党建各项工作

(1)2019年在卫健局党委的领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想作为行动指南,以“不忘初心、牢记使命”主题教育为指引,围绕医院提质达标、三大中心创建、二甲复审、党风廉政、行风评议、“庆5·12国际护士节暨喜迎中华人民共和国成立70周年文艺汇演”等主题开展支部工作与活动。

(2)在县委第二巡查组提出巡查反馈意见及我院经过落实整改后,为保持长效机制支委班子深入剖析,支部党员重点风险岗位多,党风廉政建设尤为重要。2019年新一届支部班子深入开展党风廉政教育,严格执行党风廉政建设责任制,多次开展医德医风警示教育,通过明确责任分工、谈心谈话、廉政党课、重温入党誓词。通过个人在云岭先锋APP和学习强国APP上读经典等,多种方式教育活动丰富了党风廉政建设,营造了风清气正的支部氛围。通过学习,着力解决干部职工在四风方面存在的问题和人民群众关心的突出问题。人民群众“看病难、看病贵”的问题得到好转,医院职工工作环境和人民群众就医环境得到明显改善。

(3)认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,把主题教育和三个中心验收、医疗质量巡查以及全院日常管理工作结合起来。并根据上级党委的要求,于2019年10月29日召开了维西县人民医院党支部成立党总支暨总支支委选举大会,正式成立了维西县人民医院党总支委员会,并下设两个党支部委员会。

2、认真开展健康扶贫各项工作

(1)根据维西县人民政府《健康扶贫三十条措施》等文件相关要求,2019年在新一届领导班子的分工协作下,积极开展健康扶贫各项相关工作,单独设立健康扶贫办公室,成立大病专项集中救治工作领导小组。2019年度共筛查完成大病集中救治342人,其中儿童先天性心脏病28人已全部救治;慢性阻塞性肺气肿30人,完成救治29人;尘肺3人,完成救治3人;急性心肌梗死3人,完成救治3人;终末期肾病8人,完成救治8人;血友病2人,完成救治2人;地中海贫血1人,完成救治1人;白内障218人,完成救治216人,(其中2人不愿意手术治疗);先天性唇腭裂4人,完成救治4人。食道癌6人,救治5人(其中1人死亡);肺癌3人已救治3人;胃癌8人救治7人;肝癌2人救治2人;结直肠癌5人救治5人;宫颈癌12人救治12人;乳腺癌4人救治4人;尿道下裂1人救治1人;耐多药结核3人救治3人。

(2)入户甄别可疑大病患者216户(人次),大病入户随访50人次。

(3)大病集中筛查义诊:遍访全县七乡三镇共10次,总筛查2300余人次。

(4)建立重型精神病患者救治档案40人(慈仁医院救治并建档管理)。

(5)开展专家下基层巡回医疗8次,走访完我县的每个乡镇,共义诊2300余人次,派出下乡专家70人次。

(6)按照县域内单病种付费流程,严格执行《云南省健康扶贫三十条》的报销规定,对救治对象实施医疗救助。贫困大病患者在我院就诊实行“先诊疗、后付费”,免收住院押金,设立综合服务窗口,实行一站式办理结算业务。针对集中救治建档立卡贫困人口患者,我院全面开通“绿色通道”服务和“一站式结算”服务,医疗费用严格按照建档立卡贫困人口住院费用报销政策,暨按90%报销比例给予结算报销。

(7)全院干部职工积极开展精准扶贫工作,全面完成对挂钩村遍访工作,对挂钩村开展“送医送药”、“以购代捐”等义诊帮扶活动,为贫困户送温暖、献爱心,群众满意度大幅度提升。

3、积极开展医共体建设,全面提升县域医疗服务水平

为提升县乡医疗一体化管理协作水平,提升乡镇医疗服务能力,我院与各乡镇医疗单位进行紧密协作,共同进步。2019年度完成以下工作:1、开展县级健康扶贫工作协调推进会4次;2、完成乡镇卫生院医疗业务骨干培训40人次,村医业务培训156人次;3、对10个乡镇卫生院开展了2次针对性的培训—优质服务基层行(乡镇卫生院等级评审);4、对塔城卫生院和攀天阁卫生院的心脑血管救治站的建设进行了全程指导(塔城卫生院已通过州级验收);5、义诊药品赠送10万余元;6、积极开展社会公共卫生服务,完成青少年近视防控筛查2300人次,青少年近视防治知识宣讲4场,发放眼健康知识宣传册和健康生活理念宣传册4700余份。

4、积极开展胸痛、卒中、创伤三大中心建设

为进一步优化急性胸痛、卒中及创伤患者救治流程,最大限度为患者缩短救治时间,努力提高胸痛、卒中、创伤患者的救治成功率,逐步提升医疗技术水平。我院于2019年4月22日正式启动胸痛中心建设,5月18日启动卒中中心建设,8月5日远程启动创伤中心建设,并于2019年5月16日成功开展首例脑卒中患者静脉溶栓治疗;成功开展首例院前心梗溶栓治疗;截至目前成功完成12例心梗溶栓治疗;成功完成脑卒中阿替普酶静脉溶栓治疗5例;这些病例的开展为我院建设“三大中心”奠定了坚实的基础。医院正式启动“三大中心”建设后,全院上下各相关科室团结协作,院领导班子及中心负责人通过外出考察、请示上级医院专家组莅临医院指导、反复演练、培训等方式,不断提升中心建设各项相关工作。于9月28日喜迎胸痛中心专家组现场初验胸痛中心建设情况;10月11日省级创伤中心建设专家组对我院创伤中心建设情况进行现场核查验收。通过专家组核查指导,对我院在建设过程中取得的成绩给予肯定的同时,对中心建设工作中存在的问题以及今后努力的方向提出了宝贵的意见建议。以上“三大中心”的正式启动建设,将为胸痛、卒中及创伤患者开通绿色通道,为患者享受到更为快捷、优质、安全的救治服务提供强有力的全方位保障。

5、开展提质达标工作进展情况

为贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于印发云南省县级公立医院提质达标晋级行动计划的通知》要求,落实县委县政府脱贫攻坚和健康扶贫重大战略部署,明确县医院诊疗服务功能定位,我院按标准要求积极开展提质达标工作。自2018年开展提质达标工作以来,医院提质达标工作领导小组高度重视,反复督查、整改,并于2019年9月22日由省级提质达标现场核查验收专家组对我院提质达标工作进行核查验收。但因受人员、硬件严重不足、信息化建设滞后等因素的制约,科室设置不全,开展工作存在很多不足及重重困难,医院距离《基本标准》仍有一定差距,不能适应医院目前发展需求及支持县乡村互联互通。

6积极推进医改各项工作并取得实效

(1)医疗服务体系逐步完善。2019年我院在新一任领导班子的带领下,医院基础设施不断改善,服务功能不断提升。病房设备设置焕然一新,中医科完成中医馆建设并实现搬迁;就医环境及院容院貌明显改善,群众住院难及条件差的问题得到了有效缓解。

(2)医疗保障体系基本完善。自启动城乡居民医疗保险以来,我县人民群众实现了医保全覆盖。职工医保、城乡居民医保、民政大病救济、农村孕产妇分娩补助等几张医疗保障大网覆盖了全县干部群众,极大地减轻了群众就医负担。2019年度在我院住院的城乡居民医保住院报销比例达80%,其中建档立卡户住院报销比例达90%,所有患者均实行现场减免,切实让人民群众享受到国家的改革成果,进一步增进了党和政府与人民群众之间的感情。

(3)认真执行国家基本药物制度。医院一直以来认真执行各级政府的药品、器械采购制度,统一进行网上集中采购,积极推广使用基本药物,目前全院药品均严格通过省采购平台招标采购。2018年11月1日至2019年10月31日我院共使用基本药物品种375种,占院西药总品种(783种)的47.9%;采购西药总量为3027.6万元,其中基药为958.4万元。使用西药总量为2882.2万元,其中基药为903.5万元。采购中药总量为121.2万元,其中基药为102.7万元。使用中药总量为123.9万元,其中基药为94.8万元。全院使用基药比例为:33.2% 。2018年11月1日至2019年10月31日我院采购西药、中药总量为3151.5万元,其中基药为1061.1万元。门、急诊抗菌药物使用率为40.6%,住院患者抗菌药物使用率61.2%,住院患者限制级抗菌药物使用38.9%。严格控制新、特、贵药物的进入及数量,特殊药品使用实行逐级审批签字及病人同意签字制度。严格控制各临床科室药品收入比例,并且列入活工资考核。严格控制各类参保患者自费诊疗项目及药品的使用比例,药品实行“零差率”销售,切实减轻群众药品费用负担。

7、强化内部绩效考核管理,调动医务人员工作积极性

为调动职工工作积极性,2019年在新一任领导班子的带领下,修订完善20余条规章制度。在原有绩效考核办法的基础上,进一步完善以服务质量、服务数量、服务效率和患者满意度为核心的绩效考核机制,将定性考核与定量考核相结合,实行院科两级管理和科室二次考核分配,加大科主任考核管理力度,科室负责人考核与科室考核直接挂钩,进一步激发医务人员的工作积极性,引导医院杜绝不合理收费、控制药品收入、材料收入和检查收入,遏制患者费用的过快增长,降低医保资金风险。

8、认真落实基本公共卫生服务项目

我院认真落实基本公共卫生服务项目中所承担的业务指导和培训等工作,始终按各级要求规范开展母婴阻断、抗病毒治疗等各项HIV防治工作。按要求完成计划免疫、传染病防治、健康教育及突发事件处置等任务。认真实施白内障“光明工程”项目工作,2019年1月1日至10月31日共实施白内障复明手术208例次,其中建档立卡户50人。

9、积极开展“优质护理服务示范工程”创建活动和临床路径工作

我院在上级卫生行政主管部门的关心、支持下,在全院范围内深入开展各项优质护理示范工作,扎实做好患者的基础护理工作。目前全院“优质护理服务病房”开展达80%,职能部门在全院上下开展优质护理工作已形成常态化管理。通过开展优质护理服务活动,细化了护理工作,护理服务态度、基础护理工作得到进一步提升。同时各临床科室积极开展临床路径试点工作,结合医院实际遴选了急性单纯性阑尾炎、剖宫产、疝气等试点病种10种。2018年11月1日至2019年10月31日共纳入临床路径管理10例,其中15%有变异。      

10、加速人才培养力度,促进医院的可持续发展

通过采取“送出去、请进来”等措施加快人才队伍培养步伐,年内共派出口腔科、儿科、麻醉科、普外科、妇产科等医务人员到三级医院进行中长期培训 7人次,短期培训学习达50多人次。并采取远程教育等方式进行充电,更新专业知识,不断提高医务人员自身业务素质。目前我院有派驻支援专家共11人,分别在各临床科室及医技科室帮扶指导工作。其中放射科2名主治医师,指导疑难片子的解读,进行科内业务培训;神经内科住院医师1人,护理1人,主要指导卒中中心的建设;创外科1名副主任及1名主治医师,指导开展新业务新技术;普外科2名主治医师,开展1项新业务,同时给予我院普外科医师培训学习掌握了腹腔镜的手术治疗;妇产科1名住院医师,指导开展1项新业务,急诊科1名全科医师,中医科一名理疗师。在这些帮扶派驻专家的指导下,医院医疗业务有很大的提升。

11积极开展新业务新技术,提高服务质量,方便群众就医

我院在上级各相关部门的大力支持下,充分利用上级派驻专家帮扶资源, 努力学习新业务新知识。自2016年上半年开展血液透析技术以来,目前已接诊长期透析病人30多人,2019年共完成血液透析1261人次;2019年创外科在上海市第一人民医院宝山分院宋老师及上海五院派驻专家的指导下,成功开展胸腰椎骨折切开复位内固定术、椎管内减压术、VSD置管引流术、人工髋关节置换术;妇产科在云南省第一人民医院闫雪兰老师指导下成功开展腹腔镜下输卵管妊娠切除术、阴道镜检查、HPV、TCT、不孕不育、妇科内分泌相关疾病等新技术;普外科在帮扶专家指导下,在原有业务不断提升的基础上,2019年新开展腹腔镜辅助下阑尾切除术、腹腔镜下胃穿孔修补术;急诊科以胸痛中心建设为契机,开展了心梗五联及快速心肌酶检测;中医科开展了经颅超声神经肌肉刺激治疗;检验科开展结核快速试验、HIV确诊试验等,均取得良好的临床诊疗效果。这些新业务新技术的开展,在很大程度上方便了群众就医,减轻群众的经济负担,为医院业务提升奠定了坚实的基础。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入维西傈僳族自治县人民医院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县人民医院部门2019年末实有人员编制160人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制172人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员 172 人(含参公管理事业人员0人)。其他人员117人,主要是编外合同制人员。离退休人员125人。其中:离休0人,退休125人。实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

 

维西傈僳族自治县人民医院部门决算公开表.xls


(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县人民医院部门2019年度收入合计12746.36万元。其中:财政拨款收入4329.66万元,占总收入的33.97%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入8227.06万元(含教育收费0万元),占总收入的64.54%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入189.64万元,占总收入的1.49%。与上年对比财政拨款收入同比减少5%,事业收入同比增长19%,其他收入同比增长3.29%。主要原因:2019年通过积极拓展医疗服务范围,提高医疗服务质量,诊疗人次增长使得事业收入较上年提高。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县人民医院部门2019年度支出合计11775.95万元。其中:基本支出10714.03万元,占总支出的90.99%;项目支出1061.92万元,占总支出的9.01%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比总支出同比增加9%,基本支出同比增加7%,项目支出同比增加20%,主要原因:2019年全县调资;编制严重不足,聘请编外人员人数增加导致人员支出增加;购买医疗设备增加,事业收入增加后运行成本跟随增长。

(一)基本支出情况

 2019年度用于保障维西傈僳族自治县人民医院机构正常运转的日常支出3314.81万元。与上年对比基本支出减少0.24万元,主要原因为2018年补发增资,2019年人员变动,造成比上年度减少352.02万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.79%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.21%。

2019年度用于保障维西傈僳族自治县人民医院机构正常运转的日常支出3314.81万元。与上年对比基本支出减少0.24万元,主要原因为2018年补发增资,2019年人员变动,造成比上年度减少352.02万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.79%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.21%。

 

(二)项目支出情况

2019年度用于保障维西傈僳族自治县人民医院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1014.85万元。与上年对比增加132.37万元,主要原因为2019年财政项目资金投入力度进一步加大,公立医院改革及医疗服务能力提升稳步推进,购买医疗设备,人才培训培养支出不断加大。

     三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县人民医院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4329.66万元,占本年支出合计的36.77%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少219.65万元,主要原因为人员变动。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出442.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.21%。主要用于事业单位离退休11.33万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出271.37万元,机关事业单位职业年金缴费支出159.36万元;

9.卫生健康(类)支出3682.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.05%。主要用于:工资及福利费等支出2470.36万元,全县职工体检支出180.4万元,基本公共卫生支出2.4万元,基本公共卫生支出21.05万元,中医(民族医)药专项10万元,  事业单位医疗129.13万元, 公务员医疗补助68.04万元。

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出205.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于职工住房公积金缴费205.22万元。

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.维西傈僳族自治县人民医院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

2.2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%。维西傈僳族自治县人民医院为差额拨款事业单位,医疗收入按规定自行支配,结余留用,因此无一般公共预算财政拨款“三公”经费情况。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县人民医院部门2019年机关运行经费支出0万元,维西傈僳族自治县人民医院属事业单位无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,维西傈僳族自治县人民医院部门资产总额14422.17万元,其中,流动资产7481.01万元,固定资产6852.86万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产88.30万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3177万元,其中固定资产减少354.34万元。维西傈僳族自治县人民医院2019年度无房屋建筑物处置,无处置车辆;根据维财国资【2019】41号文件报废资产247项,账面原值204.93万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋510平方米,账面原值187.44万元,实现资产使用收入7.5万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

14422.17 

7481.01 

6852.86 

4330.36 

273.86 

188.35 

2060.29 

0

88.30 







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2019年度,维西傈僳族自治县人民医院部门政府采购支出总额305.48万元,其中:政府采购货物支出305.48万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

无。


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