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附件1
维西傈僳族自治县人民政府办公室2022年预算公开目录
第一部分 维西傈僳族自治县人民政府办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 维西傈僳族自治县人民政府办公室2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
维西傈僳族自治县人民政府办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.承办上级政府和中共维西县委的指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县政府向上级政府报告、请示等公文的起草工作以及上级各部门转由县政府办理的事项。
2.承办县级各部门和乡(镇)报送县政府的请示、报告等公文的送审和批复工作。
3.负责政府会议的准备工作、完成会议决定事项的督办、检查、反馈工作。
4.组织起草或审核以县政府及县政府办公室名义发布的公文。
5.研究县政府各部门和各乡(镇)请示事项,提出审批、交办意见建议。
6.完成政府领导重要讲话和报告的起草审核工作。
7.负责县政府及政府办公室各种文书材料的收发、清退、归档、保密、管理和办公自动化工作。指导县志编撰工作。
8.根据县政府领导的要求,协调处理政府工作部门之间需要协调的问题。
9.对县政府各部门和各乡(镇)就县政府、县政府办公室文件、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况进行跟踪检查,并及时向政府领导报告。
10.协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。
11.负责办理由县政府或政府办公室办理的人大代表建议、批评、意见和政协委员提案。
12.完成政府党组会议、政府常务会议、县长办公会议、专题会议、政府全会和其他工作会议的组织、协调、服务工作。
13.处理群众来信来访,及时向县委、县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。
14.负责组织协调办理两会提案和议案等工作。
15.完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
县人民政府办公室属于全额预算拨款单位,独立核算机构。2022年度我部门共设置4个内设机构,包括:综合科、行政科、信息科、政府督查室。所属单位4个,分别是:维西县政府办公室、维西县信访局、维西县政府经济研究中心、维西县政府接待办公室。
1.综合科。负责县政府文件的起草、制发、归档、立卷及规范性文件的合法性审查工作;负责县政府组织的全县性会议的筹备工作;统筹安排上级对县政府工作各类调研、督查、视察等工作;负责上级下发县政府的各类电文的签收、处理,办理各乡镇、各部门上报政府的文件;负责交办、督促办理县两会提案、议案、意见、建议,协调贯彻人大常委会审议意见、视察及政协调研意见;负责县政府工作的宣传工作;负责行业、领域人才队伍建设。
2.行政科。负责政府办公室各种报刊、杂志的订阅、分送和邮件的收发工作。负责车辆维护、维修等管理工作,确保安全,提高工作效率。负责政府领导办公室及政府会议室、办公室内部的环境卫生和后勤等服务工作。负责办公室总值班工作,及时接受、处理各类文电。负责县政府及政府办公室公用设备的购置,办公用品的供应,政府办公室国有资产、固定资产的管理。配合县人大、政协做好州、县人大、政协组织的代表、委员在我县的视察活动;承担县政府办公室财务工作。
3.信息科。负责全县政务信息的采集、编辑、审核、报送州委、州政府信息,为县委、县政府领导提供政务信息服务;承办县政府办公室信息刊物;规范和健全政务信息工作制度,并对各乡镇、各部门政务信息的考核管理工作;主办县人民政府门户网站管理运营、政府信息公开、阳光政府四项制度网上平台、政府“12345”热线、“维西政务”微信公众平台的管理、信息发布等工作;对各乡镇、各部门上报的政务信息和网站功能操作等进行指导。
4.政府督查室。根据我县经济社会发展的中长期规划对县人民政府年度工作任务进行分解,对授权督办的政务工作组织有效的督促检查,切实推进县人民政府各项政务工作的落实。协调各乡(镇)人民政府和相关单位就县人民政府授权督办的重大项目、重点工程进展情况和县内重要事件处理情况,以及对我县产业培育等方面的政务事项进行跟踪落实,及时发现政务决策事项在落实中存在的困难和问题,提出解决问题的意见和建议,形成书面意见呈报政府决策参考。对县政府全会、常务会议、县长办公会议、专题会议、工作会议等决定的事项进行跟踪检查落实。对人民群众、新闻媒体关注并反映强烈的社会热点、难点、焦点问题主动提出落实检查建议,经领导授权后按领导要求进行督办和负责县人民政府领导批示的其它政务决策事项的督办。
(三)重点工作概述
1.紧扣中心,把握全局,职能作用在协调服务中得到明显发挥。积极发挥办公室综合协调、督查落实、信息调研、参谋决策职能作用,创新方法,积极参与政务、处理事务、做好服务,公文信息、调查研究、政务督查、应急管理等各项工作都取得了较好成绩,全面完成了年度工作目标任务。一是参谋助手职能有效发挥。二是综合协调保持有序高效。三是事务管理能力有效加强。四是督查落实工作有力推进。
2.重点突出,统筹协调,代管工作在加快发展中得到积极推进。一是积极参与政府中心工作,提前介入重大问题的研究和疑难问题的处理,为重点建设项目攻坚、违法建筑拆除、重点项目合同等多个事项进行法律论证,降低法律风险,保证重大行政决策的合法性。同时还积极参与重大矛盾纠纷的化解工作,对农民工讨薪、政府行政赔偿等重大案件提出化解思路。二是加强县政府规范性文件管理,从计划、起草、审查、备案和清理五个阶段分别做了详细的阐述,全面完成全县范围内的规范性文件清理工作。三是探索行政争议事前化解机制,引入听证机制,增强行政执法透明度,提高行政裁决公信力。
3.精诚团结,廉洁自律,机关形象在作风建设中得到不断提高。一是积极开展“挂包帮 转走访”活动。按照省、州、县委的总体部署和统一要求,开展“挂包帮 转走访”活动,完成了保和镇罗马村挂钩贫困户的走访任务,按时完成农户信息采集表完善、整理、归档等工作。二是加强业务和理论学习,全面提升队伍建设。始终把学习作为办公室素质提升的重要途径,坚持每个星期五开展集中学习与自学相结合的理论、业务学习,有效提高干部的业务和理论水平。三是认真落实党风廉政建设责任制。从宣传教育入手,加强廉政思想教育,不断增强党员干部廉洁自律的自觉性。四是梳理规范了办公室各项制度。结合县情,参照上级有关规定,梳理讨论了值班、文印、印章、慰问等制度。
4.加强自身建设,打造激情团队。一是推进机关作风建设。加强领导班子自身建设,坚持民主集中制,带头执行党的政治纪律和政治规矩,认真贯彻落实党的路线方针政策和省、州、县委的重大决策部署。二是深化学习型机关建设。科学安排学习教育活动,不断完善会前学法、学习考勤等规章制度,进一步规范干部职工学习教育工作。三是加强机关文化建设。大力弘扬“激情团队、快乐工作”精神,把“高效、活力、担当、有为”作为团队共同追求的价值目标,突出文化修身作用,积极开展形式灵活多样、内容丰富多彩的文体活动,增强团队的活力和凝聚力。四是强化后勤保障服务。进一步规范机构编制管理、组织人事等工作,加强干部档案审核管理,维护干部职工利益。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年度部门预算编报的单位共4个,全部为财政全供给单位。其中:行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位1个,分别是:1、维西县政府办公室;2、维西县信访局;3、维西县经济发展研究中心;4、维西县接待办公室。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:
实有编制52个,其中:行政编制28个,事业编制(含参公管理)11个,行政工勤编制13人。
实有人数为62人,其中:在职:49人(包括行政单位在职25人、参公管理人员5人、事业单位在职5人、行政工勤人员14人);退休享受在职待遇13人。其中:财政全额保障49人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 40人,其中:离休 4人,退休 36人。
车辆编制10辆,实有车辆9辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1983.49万元,其中:一般公共预算1983.49万元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年的1974.26万元对比增加了9.23万元,增长了0.47%。主要原因是:一是本单位本年度人员增加3人(调入2人、招录1人),相应工资福利收入及包干经费收入相应增加,一般公共预算收入增加;二是本年度相比上年基本工资等工资福利收入有一定的增加,相应一般公共预算收入增加。
(二)财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1983.49万元,其中:本年收入1983.49万元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1983.49万元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年的1974.26万元对比增加了9.23万元,增长了0.47%。主要原因是:一是本单位本年度人员增加3人(调入2人、招录1人),相关工资福利收入及包干经费收入相应增加,一般公共预算财政拨款收入增加;二是本年度相比上年基本工资等工资福利收入有一定的增加,相应一般公共预算财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1983.49万元。财政拨款安排支出1983.49万元。其中:1.基本支出1473.49万元,与上年1382.84万元对比,增加90.65万元,增长了6.56%。主要原因:一是本单位本年度人员增加3人(调入2人、招录1人),相关工资福利收入及包干经费支出相应增加,基本支出增加;二是本年度相比上年基本工资等工资福利支出有一定的增加,相应基本支出增加。2.项目支出510万元,与上年525万对比,减少15万元,减少了2.86%。主要原因:接待办本年度严控“三公经费”支出,接待费预算支出减少。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于维持政府办公室人员经费及正常运转。1.一般公共服务支出1686.93万元。包括:2010301—行政运行支出预算数1212.13万元;2010302—一般行政管理事务支出预算数433.5万元;2010308—信访事务支出预算数31.3万元;2010399—其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算数10万元。2.社会保障和就业支出108.5万元,即2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数108.5万元。3.卫生健康支出100.31万元。包括:2101101—行政单位医疗预算数57.58万元;2101103—公务员医疗预算数42.73万元。4.住房保障支出87.75万元,即2210201—住房公积金预算数87.75万元。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出1473.49万元,项目支出510万元),301—工资福利支出1231.19万元,主要用于基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、失业保险机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等支出;302—商品和服务支出744.92万元,主要用于办公费、工会费、福利费、公务接待费、其他交通费用费等支出;303—对个人和家庭补助支出7.38万元,主要用于离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等支出。
五、省对下专项转移支付情况
我单位属县级预算单位,无省对下专项转移支付预算。
(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况
我单位属县级预算单位,无省对下专项转移支付项目清单情况预算。
(二)与中央配套事项
我单位属县级预算单位,无与中央配套事项预算。
(三)按既定政策标准测算补助事项
我单位属县级预算单位,无按既定政策标准测算补助事项预算。
(四)经济社会事业发展事项
我单位属县级预算单位,无经济社会事业发展事项预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目75个,政府采购预算总额226.9万元,其中:政府采购货物预算226.9万元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
县政府办2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计487万元,较上年515万元减少28万元,下降5.44%,具体变动情况如下:一是本部门本年度严格控制“三公”经费的支出;二是车改后公务用车购置及运行费减少。
(一)因公出国(境)费
县政府办2022年因公出国(境)费预算为0万元。
(二)公务接待费
县政府办2022年公务接待费预算为430万元,较上年450万元减少20万元,下降4.65% ,国内公务接待批次为180次,共计接待1960人次。
减少原因为:本部门本年度严格控制“三公”经费的支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
县政府办2022年公务用车购置及运行维护费为57万元,较上年减少8万元,下降12.31%。其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费57万元,较上年减少8万元,下降12.31%。年末公务用车保有量为9辆。
减少原因为:车改后公务用车购置及运行费减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)政府办公室工作经费项目绩效目标情况。
一是文稿办理高质高效。公文流转上,建立了公文处理失误责任追究制度,专人监管、专簿登记、签字流转,急件及时办理,一般公文不超过5天,定期备份、装档,确保了公文处理不延误、不泄密。起草文稿上,把握当前工作重点、反映工作状况、体现领导意图;重大材料起草,文秘人员集体讨论提纲和修改初稿;审核文稿时,对内容、文字、格式、时限严格把关,确保了文稿质量。二是信息调研成果丰富。认真落实目标责任制、信息全员制、审核审签制、打捆上报制。围绕县委、县政府中心工作及领导关注的重大问题,挖掘有新动态、新举措、新成效的信息。三是会务承办节俭周全。带头精文简会,严格控制会议次数和规模,能电话通知的不开会,能小范围开的不扩大范围,尽量开短会、开套会。会前拟定议程及时送审,建议有针对性,会议通知准确无误,会中服务细致周到,会后及时形成《会议纪要》,制发《工作通报》,细化分解议定事项,交办任务,督促落实。对县政府全体会、常务会、县长办公会等一些高规格会议,坚持牵头做好会议前的准备工作,审核会议议题,并经县政府领导审定同意后才提交会议研究,从源头上确保了会议的规范性。四是政务值班不断加强。坚持24小时专人值班制度,进一步强化了值班纪律,规范了值班政务处理程序,抓好了上情下达和下情上报工作。热情接处群众来信来访,详细记录群众反映的情况,能够办理的当即电话责成相关单位办理,不能办理的耐心解释劝导。五是应急处突成效明显。健全了紧急信息报送制度,组织完善了各种《应急预案》,重大突发事件的快速反应能力进一步增强。第一时间向政府领导报告重大突发事件情况,密切跟踪事态发展,及时报送处置的措施和结果,为政府处置突发事件提供了及时有效服务。
(二)电子政务协同办公平台及电子政务网接入专项项目绩效目标情况。
根据州人民政府下发了《关于做好电子政务专网接入工作的通知》文件要求,为实现政务交易平台、电子政务、工商专网形成全州企业信用信息一张网,保障政务服务工作的有序开展、运行,下达相关资金,保障项目有效运行。政府办数据专线是指依托中国移动覆盖城区和各乡镇的大容量、高密度、高可靠的光纤传输网络和IP宽带城域网,为集团客户提供可靠的数据传送业务,实现点对点、点对多点的数据专网组建,包括数字电路、裸光纤等传输方式。2022年我办将实现电子政务外网数据专线接入单位94家;电子政务内网接入单位94家。使部门间的数据传输达到时安全快捷高效,实现全县各单位电子政务外网数据接入覆盖率达到100%,且我办将督促改善网络速度,确保2022年底电子政务内网接入单位覆盖面更广,使部门间的数据传输达到时安全快捷高效。
(三)公务接待费项目绩效目标情况。
随着维通二级公路的建成及乡村旅游产业的蓬勃发展,依托兰花节等大型活动的开展,预计2022年前来我县调研项目,考察投资的领导、客商日益增多,面对这千载难逢的机遇,我办一定坚持继续解放思想,努力学习先进地区的接待方式、方法和手段,为我所用。树立了质量意识,精品意识,坚持高起点、高标准、严要求,努力把每一次接待任务都做成精品,打造维西对外接待的优质品牌,为推动全县经济发展迈上新台阶做出努力和贡献。2022年我办将成立主要工作目标督查领导小组负责对我办“目标责任单位”和全体干部职工的督查管理和绩效考核工作,领导小组以部门负责人为组长,其余各部门负责人为小组成员,严格按照中央八项规定精神要求,按照“热情、节俭、周到”的原则,精心组织,周密安排,相信公务接待水平明显提高。以提高接待服务水平为目标,自觉增强责任意识,充分发挥接待“载体”功能,有效地推进自身工作登台阶、上水平,能较好地履行接待部门的职能作用,为领导机关顺利开展工作、扩大对外交流、推动维西经济社会快速发展做出积极贡献。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):指反映其他人力资源事务方面的支出。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。
4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
5. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
6. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设立项级科目的其他项目支出。
7. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康事务支出(项):指反映上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
维西县政府办2022年机关运行经费安排744.92万元。与上年805.04元相比,减少60.12万元,下降7.47%,主要原因是:一是本部门本年度严格控制“三公”经费的支出,接待经费下降。二是本部门本年度实有车辆数减少一辆,相关经费支出减少。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,县截至2021年12月31日,迪庆州维西县人民政府部门资产总额762.27万元,其中,1、流动资产为624.47万元(包括货币资金572.4万元及其他应付款52.07万元),占资产总计的比例为81.92%;2、非流动资产137.8万元。其中,一是固定资产净值120.73万元(固定资产原值698.71万元,累计折旧577.98万元);二是无形资产净值17.07万元(无形资产价值18万元,累计摊销0.93万元),占资产总计的比例为18.08%。
与上年相比,本年度固定资产原值减少31.12万元。其中:固定资产原值减少13.21万元,其中:通用设备原值增加11.4万元;家具、用具、装具及动植物增加1.81万元。处置车辆1辆,账面原值44.33万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。原因为:一是从2021年起财政国库集中支付结余不再按照全责发生制列支,即2021年决算要按收付实现制列支出,我单位年末剩余的228.45万元被财政收回且不列收支,无财政应返还额度资金,流动资产减少。二是本单位本年度拍卖处置了一辆公务用车(云R58626),固定资产原值减少,且本年度计提折旧和摊销后,资产净值减少,因此非流动资产减少。
维西傈僳族自治县人民政府办公室2022年预算重点领域财政项目
文本公开
文本公开一
一、项目名称
政府办公室工作经费
二、立项依据
2013年9月,为保障政府办公室工作正常开展,根据《维西傈僳族自治县人民政府办公室关于追加办公及业务经费的请示》(维政发[2013]168号)文件请示,经十六届人民政府第五次常务会议研究,给予县政府办50万元工作经费。2014年11月,为进一步加强对各部门工作的督促和指导力度,确保各项工作的正常有序开展,促进全县经济社会持续健康发展,根据《维西傈僳族自治县人民政府办公室关于请求追加公务经费的请示》(维政办发[2014]157号)文件请示,经十七届县人民政府第十八次常务会议研究决定,追加100万元工作经费并纳入财政预算。工作经费开支坚持“先审批、后开支,谁开支、谁负责,谁分管、谁把关”的原则,参照历年上级部门下拨县政府办办公经费标准,结合2021年度实际支出情况,2022年预算政府办公室工作经费155万元。
三、项目实施单位
维西傈僳族自治县人民政府办公室
四、项目基本概况
一是抓协调,保运转。对重大工作部署、阶段性中心工作、重点项目建设、重大活动认真组织,加强调度,多方协调,抓好落实,促进各方面工作相互衔接,形成合力。圆满完成政府常务会、县长办公会、政府全体会等各种会议服务工作。注重协调好领导班子与领导之间、领导与领导之间的关系,处理好政府与县委、人大、政协的关系,重视与县委办、人大办、政协办的沟通协调。充分发挥办公室的桥梁纽带作用,注重建立和培养工作协作关系,注重协调处理好县直部门之间、部门与乡镇、乡镇与乡镇间的关系。二是抓政务,出实效。坚持精心办文、节俭办会、高效办事。把文字工作作为办公室的“第一要务”来抓,牢固树立精品意识和效率意识。对重要文稿撰写,强化集体撰写制度,集中集体智慧,努力把文稿质量提高到一个新水平。积极推进公文流转规范化建设,严格收发文程序,降低差错率。
五、 项目实施内容
政府办日常公用经费支出具体明细包括:会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公费、手续费、差旅费、培训费、邮电费、维修费、专用材料费等。为政府领导考察、调研、政府办各项正常工作运转提供保障。
六、资金安排情况
工作经费开支坚持“先审批、后开支,谁开支、谁负责,谁分管、谁把关”的原则。参照历年上级部门下拨县政府办办公经费标准,结合2021年度实际支出情况,2022年预算政府办公室工作经费155万元。
七、项目实施计划
参照历年上级部门下拨县政府办办公经费标准,结合2021年度实际支出情况,2022支出总规划目标分别为155万元。具体计划2022年支出目标明细为:1.考察、调研等活动经费10万,差旅费43万,车辆运行维护费59万;2.购置办公用品及办公耗材经费27万。3.公共卫生区清理费临时聘用人员及日常工作开展临聘人员7.2万元;4.订阅学习书籍经费2万。5.其他办公类工作经费6万元。6.公务接待费0.8万元
八、项目实施成效
一是精文减会,提高办文办会质量。严格会议管理,进一步精简政府系统各类会议,保障会议材料、办公用品等使用,不断提高公文处理质量。二是完善机制,提升应急管理水平。推进应急管理规范化、标准化建设。借助“互联网+政务服务”优化全县应急指挥平台功能,全面完成县政府应急指挥平台建设。继续做好应急预案编修,完善突发事件预警信息综合发布系统。加强应急救援队伍建设,积极组织开展应急培训和演练。三是节能增效,规范机关事务管理。以建设节约型机关为主线,建立完善机关资产管理、办公用房管理、公务用车改革管理、后勤服务管理、资源能源节约管理等机关事务管理制度标准体系,依法开展县级机关办公用房、公务用车、国有资产等管理,为县级机关高效有序运转提供有力保障。
维西傈僳族自治县人民政府办公室2022年预算重点领域财政项目
文本公开
文本公开二
一、项目名称
电子政务协同办公平台、电子政务外网、内网接入费用。
二、立项依据
根据州人民政府下发了《关于做好电子政务专网接入工作》的通知,维西县人民政府办公室于2018年12月21日与中国移动通信集团云南有限公司迪庆分公司签订了数据专线业务服务协议,提供以下服务:1、数字专线200M,资费1000元/月/条,数量15条,合计180000元/年。2、数字专线100M,资费500元/月/条,数量67条,合计402000元/年。3、涉密专线10M,资费250元/月/条,数量75条,合计225000元/年。共合计967000元,对方优惠价700000元,协议期限5年(2019年1月1日至2023年12月31日。十七届县政府28次常务会议研究,同意解决相关费用70万元,并纳入年初预算。
三、项目实施单位
维西傈僳族自治县人民政府办公室
四、项目基本概况
2016年国务院建设发布了国家企业信用信息公示系统,要求各部门接入电子政务外网工作纳入商事制度改革内容牵头负责协调专线接入工作。实现政务交易平台、电子政务、工商专网形成全州企业信用信息一张网。我办根据州人民政府下发了《关于做好电子政务专网接入工作的通知》文件要求,为实现政务交易平台、电子政务、工商专网形成全州企业信用信息一张网,保障政务服务工作的有序开展、运行,下达相关资金,保障项目有效运行。
五、项目实施内容
数据专线是指依托中国移动覆盖城区和各乡镇的大容量、高密度、高可靠的光纤传输网络和IP宽带城域网,为集团客户提供可靠的数据传送业务,实现点对点、点对多点的数据专网组建,包括数字电路、裸光纤等传输方式。这将显著改变办公自动化条件和信息传输速度。
六、资金安排情况
共合计967000元,对方优惠价700000元,协议期限5年(2019年1月1日至2023年12月31日)。十七届县政府28次常务会议研究,同意解决相关费用70万元,纳入年初预算。
七、项目实施计划
政府办数据专线是指依托中国移动覆盖城区和各乡镇的大容量、高密度、高可靠的光纤传输网络和IP宽带城域网,为集团客户提供可靠的数据传送业务,实现点对点、点对多点的数据专网组建,包括数字电路、裸光纤等传输方式。2022年我办将实现电子政务外网数据专线接入单位94家;电子政务内网接入单位94家。使部门间的数据传输达到时安全快捷高效,实现全县各单位电子政务外网数据接入覆盖率达到100%,且我办将督促改善网络速度,确保2022年底电子政务内网接入单位覆盖面更广,使部门间的数据传输达到时安全快捷高效。
八、项目实施成效
数据专线是指依托中国移动覆盖城区和各乡镇的大容量、高密度、高可靠的光纤传输网络和IP宽带城域网,为集团客户提供可靠的数据传送业务,实现点对点、点对多点的数据专网组建,包括数字电路、裸光纤等传输方式。这将显著改变办公自动化条件和信息传输速度。
维西傈僳族自治县人民政府办公室2022年预算重点领域财政项目
文本公开
文本公开三
一、项目名称
公务接待专项经费
二、立项依据
根据《维西傈僳族自治县接待办公室关于请求追加2013年公务接待预算经费的请示》(维政发[2013]7号)文件请示,2013年县财政局经县十六届人民代表大会第一次会议审查批准。根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》的规定,安排公务接待费400万元纳入年初预算,列入一般行政管理事务;2014年随着维西县经济社会的不断发展,接待工作提出了新的更高的要求,根据《维西傈僳族自治县接待办公室关于请求安排2014年公务接待预算经费的请示》(维政发[2014]8号)文件请示,经十六届人民政府第五次常务会议研究,我办本着节俭办事的原则,不断健全公务接待管理制度,严格控制各项接待经费的支出,但由于上级领导到我县检查指导工作的次数增多,公务接待费支出较往年有大幅度的增长。2014年年初预算追加到450万元,列入一般行政管理事务。2015年以来,由于逐年削减“三公经费”支出,接待办严控“三公经费”支出,“三公经费”支出逐年下降,2022年年初预算调整到285万元。
三、项目实施单位
维西傈僳族自治县接待办公室
四、项目基本概况
根据申报项目,公务接待费285万元,按照《维西傈僳族自治县党政机关公务接待管理实施细则》,用于接待到我县视察、指导、检查和考察的中央及国家部委办局、本省国家机关副厅以上领导以及州级四套班子领导;到我县调查研究、检查指导工作的省级领导和曾经担任过省领导及本州领导现已退位的;解放军及武警部队副师级以上干部到我县考察需由地方安排的省外到我县考察调研、经济交往和从事其他公务活动的领导干部;友邻地区前来我县参观、考察、调研和从事其他公务活动的领导干部;到我县采访、宣传报道的国际国内重要新闻媒体记者和到我县投资、代表扶贫援助地区、单位到我县开展扶贫工作的团组;由县委、县政府承办或协办的重大活动、经县委、县政府主要领导同意后、按专项接待程序办理。
五、项目实施内容
用于接待到我县视察、指导、检查和考察的中央及国家部委办局、本省国家机关副厅以上领导以及州级四套班子领导;到我县调查研究、检查指导工作的省级领导和曾经担任过省领导及本州领导现已退位的;解放军及武警部队副师级以上干部到我县考察需由地方安排的省外到我县考察调研、经济交往和从事其他公务活动的领导干部;友邻地区前来我县参观、考察、调研和从事其他公务活动的领导干部;到我县采访、宣传报道的国际国内重要新闻媒体记者和到我县投资、代表扶贫援助地区、单位到我县开展扶贫工作的团组;由县委、县政府承办或协办的重大活动、经县委、县政府主要领导同意后、按专项接待程序办理。
六、资金安排情况
按照《维西傈僳族自治县党政机关公务接待管理实施细则》,用于接待到我县视察、指导、检查和考察的国家各级领导和来宾,公务接待费支出具体明细包括:会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公费、手续费、差旅费等。公务接待费开支坚持“有函接待,一事一结”的原则。参照历年上级部门下拨公务接待经费标准,结合2021年度公务接待实际支出情况,2022年预算公务接待经费调整为285万元。
七、项目实施计划
依据2021年的实际接待支出,2022年接待费支出相对减少,将2022年接待预算指标由2021年的300万元调整为285万元,根据往年惯例,支出按实际上级来人批次和人数接待,按费用实际发生拨付资金;完成县委、县政府安排的其他各项工作,并严格按照接待预算方案执行,做到“厉行节约、反对浪费”,做到接待规格不超标、私客不公请,专款专用、精打细算,从简,从严、从细搞好接待工作。
八、项目实施成效
根据《维西傈僳族自治县党政机关公务接待管理实施细则》接待到我县视察、指导、检查和考察的中央及国家部委办局、本省国家机关副厅以上领导以及州级四套班子领导;到我县调查研究、检查指导工作的省级领导和曾经担任过省领导及本州领导现已退位的;解放军及武警部队副师级以上干部到我县考察需由地方安排的省外到我县考察调研、经济交往和从事其他公务活动的领导干部;友邻地区前来我县参观、考察、调研和从事其他公务活动的领导干部;到我县采访、宣传报道的国际国内重要新闻媒体记者和到我县投资、代表扶贫援助地区、单位到我县开展扶贫工作的团组;由县委、县政府承办或协办的重大活动、经县委、县政府主要领导同意后、按专项接待程序办理。我办严格按照接待预算方案执行,做到“厉行节约、反对浪费”,做到接待规格不超标、私客不公请,专款专用、精打细算,从简,从严、从细搞好接待工作,既节俭了开支,又让来宾满意,为宣传维西起到了积极的作用。
监督索引号53342300143400111