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来 源
县卫生健康局
公开日期
2022-02-18
维西傈僳族自治县叶枝中心卫生院2022年度预算公开​
发布时间:2022-02-18 16:35     浏览次数:772   
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维西傈僳族自治县叶枝中心卫生院2022年预算公开

 

附件1

叶枝中心卫生院2022年预算公开目录

第一部分  叶枝中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 叶枝中心卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

叶枝中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

开展基本的医疗门诊和住院诊疗服务,开展全乡镇免费基本公共卫生服务,开展家庭医生签约服务,开展基层疫情防控工作等。

(二)机构设置情况

我部门共设置8个内设机构,包括:预防保健科、内科、外科、儿科、妇产科、中医科、医学检验科、医学影像科。

所属单位0个。

(二)机构设置情况

我部门共设置8个内设机构,包括门诊部及住院部、公共卫生科及后勤保障科。所属单位0个。住院病床开设10张,设有内、外、妇产、儿、中医科、公共卫生服务等。检查科室有DR放射科、心电图室、B超室、化验室开展血生化、血常规、尿常规、HIV、梅毒、乙肝及血糖试剂测试。辖区共有7个村卫生室,12名乡村医生。

(三)重点工作概述

我院在维西县卫生健康局和叶枝镇人民政府的正确领导下,坚持以病人为中心,提高医疗服务质量为主要指导思想,紧紧围绕本年度下达的目标任务,积极开展医疗卫生各项工作,进一步加强公共卫生服务和家庭医生签约服务工作,努力解决群众看病难、看病贵问题,围绕全乡人民群众的健康,全面贯彻落实科学发展观,努力改善服务态度,提高医疗质量,规范医疗行为,促进医患和谐,顺利完成各项目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制22人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制22人。在职实有22人,其中: 财政全额保障22人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人,其中:离休 0人,提前退休0人,正式退休 2人。

车辆编制0辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 423.03万元,其中:一般公共预算423.03万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加0.38万元,增加0.09%,主要原因分析:2022年在职人员工资增加及保险缴费增加。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 423.03万元,其中:本年收入423.03万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款423.03万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加0.38万元,增加0.09%,主要原因分析:2022年在职人员工资增加及保险缴费增加。

四、       预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 423.03万元。财政拨款安排支出423.03万元,其中:基本支出423.03万元,与上年对比增加0.38万元,增长0.09%,主要原因分析:在职人员工资增加及保险缴费增加,部门预算总支出小幅度增加;项目支出0万元,与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,用于机关事业单位基本养老保险缴费支出33.69万元,用于乡镇卫生院支出为326.08万元,用于其他基层医疗卫生机构支出为7.20万元,用于事业单位医疗支出为18.16万元,用于公务员医疗补助支出10.07万元,用于住房公积金的支出为27.83万元。

五、       省对下专项转移支付情况

我单位属县级预算单位,无省对下专项转移支付情况。

(一)与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、       政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。我单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

叶枝中心乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元,较上年无变化,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

叶枝中心乡卫生院2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无变动。

(二)公务接待费

叶枝中心乡卫生院2022年公务接待费预算为1万元。与上年无变动,接待8次,接待90人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

叶枝中心乡卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年无变动;公务用车运行维护费1万元,较上年无变动。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、预算:是指经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定了国家财政收入的来源和数量 、财政支出的各项用途和数量,反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2、部门预算:通俗讲就是一个部门的一本预算,是反映部门所有收入和支出的预算。部门预算是市场经济国家普遍采用的预算编制方法。

3、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4、基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5、项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的经费支出。 

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

叶枝中心乡卫生院2022年机关运行经费安排0万元,与上年对比无增减。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,叶枝中心卫生院资产总额571.89万元,其中,流动资产158.94万元,固定资产412.95万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少0.78万元,其中固定资产增加23.63万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

 

附件4

维西傈僳族自治县叶枝中心卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开

 

维西傈僳族自治县叶枝中心卫生院年初预算无本级财力安排的项目。

一、       项目名称

二、       立项依据

三、       项目实施单位

四、       项目基本概况

五、       项目实施内容

六、       资金安排情况

七、       项目实施计划

八、       项目实施成效

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