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MB1821089Q/202300241
文  号
来 源
县政务服务管理局
公开日期
2023-10-10
维西县政务服务管理局2022年度部门决算
发布时间:2023-10-10 15:58     浏览次数:4511   
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云南省迪庆州维西县政务服务管理局2022年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  云南省迪庆州维西县政务服务管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)贯彻执行中央、省、州、县有关行政审批、政务服务管理和公共资源交易管理工作的法律、法规、制度和方针政策。
    (2)负责对全县政务服务、行政审批和公共资源交易工作进行监督、管理、检查、指导和服务。

(3)会同县级有关部门,承担县级电子政务外网的统筹规划组织实施、监督检查等综合协调工作;负责督促指导全县电子政务外网的运行管理和应用推广工作。
    (4)牵头做好深化行政审批制度改革工作;负责督促、指导县政府各部门在县级政务服务中心设置窗口、行政审批事项和服务事项进驻中心,并依法办理;督促、指导县级“一站式审批”,“一条龙服务”的行政审批工作。
    (5)负责管理、督促、指导县级政务服务中心、县公共资源交易中心的标准化、制度化建设工作;负责督促指导乡(镇)为民服务中心工作。
    (6)会同有关部门,根据有关法律、法规,拟订政务服务行政审批和公共资源交易工作的有关制度和规范性文件。

(7)负责推进云南省政务服务网上大厅和公共资源交易“一网三平台”建设,做好政务服务中心和公共资源交易中心信息化建设工作。
    (8)负责督促、指导县公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”原则,根据管办分离的要求,规范运行和管理,促进县级公共资源交易工作公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力。
    (9)负责局机关及下属事业单位的人事、财务和资产的管理工作。
    (10)接受县级及以下有关部门的委托,组织开展招投标活动的监督管理;受理政务服务和公共资源交易工作的投诉和举报,并按有关职责转送各行业主管部门处理。
    (11)完成县委、县政府交办的其他任务。
    (12)职能转变,为深入推进“放管服”改革,结合中央、省、州、县“互联网政务服务”和行政审批便民化的有关要求。规范全县行政审批和政务服务实体大厅管理,提升公共资源交易电子化服务效率,进一步优化服务流程,创新服务方式,推进数据共享,打通信息孤岛,推行公开透明服务,降低制度性交易成本,持续改善营商环境,助推大众创业、万众创新,着力打造“办事不求人、审批不见面、最后一公里”的政务服务环境和公共资源交易平台。

(二)2022年度重点工作任务概述

1.不断提升政务服务中心标准化、规范化、便利化建设

年内,起草了《维西县加快推进政务服务标准化规范化便利化实施方案》,向涉及的各级各部门书面征求了意见建议,于2022年11月25日提请县人民政府印发实施。

(1)注重基础投入,强化硬件建设。一是我局全面贯彻落实县委、县政府关于政务服务大厅规范化建设的相关工作要求,积极争取改造资金182323.6元对大厅进行整改,截至目前,政务服务1、2号大厅规范化建设硬件部分已基本完成,需更换的和新增监控设备已全部安装完成,大厅视频矩阵已搬迁到合理位置。二是结合实际,全面完成优化改造大厅布局。本着职能相近、业务相关的原则,协调各窗口部门调整窗口位置,按照投资审批、企业办证、医疗保障、政务服务等服务功能对政务服务大厅合理划分服务区域,已进驻事项实现“一站式办结,一条龙服务”。

(2)进一步简化办事流程、优化服务质量。一是目前已将审批中所需材料、办事流程、办理对象、办理依据、办理时限、收费标准等信息编制成《维西傈僳族自治县政务服务大厅办事指南》。二是完善了窗口工作人员的身份公开公示,统一制作完成公示牌。

(3)着力规范管理,抓标准化建设。一是严把窗口工作人员关,杜绝临时工、公益性岗位、临聘人员、文化素质不高的人员进驻政务服务大厅部门窗口,及时替换成文化素质高的正式编制人员,确保了大厅工作人员的整体素质得到提升,筑牢了优化服务的基础条件。二是严格请(销)假和外出报备考勤管理制度,规范了窗口工作人员的考勤纪律。三是强化对工作人员的日常监管,为办事群众提供热情、微笑的服务。窗口工作人员一贯注重仪容仪表,保持良好的精神状态,坚持微笑服务。对来电、来访的办事群众,主动起身,热情接待,耐心解答,积极引导,言行举止和善得体。四是推行首问责任制、一次性告知制和服务承诺制。窗口工作人员初审申报材料时,对不符合条件的,进行一次性告知补正事项,方便了办事群众,提高了工作质量和效率;对于不能解决的情况,窗口工作人员按照首问负责的原则,不推诿、不扯皮,积极与局相关业务处室联系,热情细致做好解释工作;对于不属于本岗位工作范畴的,耐心详细地告之到相应窗口进行咨询或办理,准确告诉相关窗口的位置或相关部门电话;对于接件工作中遇到事多量大的情况时,窗口工作人员能主动延长工作时间,加班受理申请事项,急群众之所急,想群众之所想,实现服务承诺。

2.部门和事项入驻情况

按上级要求政务服务大厅应进驻部门为32个,截至目前32个部门全部完成进驻,现有窗口工作人员70人。为了方便群众和企业办事,我局还动员了7家企业进驻到政务服务大厅开展相关服务工作。

根据省中心动态调整及省、州的考核要求,截至目前,政务服务承接事项数1450项、发布1348项、冻结102项、待完善18项、待配置5项。进驻网上大厅1023个、未进驻427个。其中:一级事项160、二级事项63、三级事项171、四级事项954,总1348,可办率88.13%,全程网办率70.77%,“零”跑动率66.61%。实体大厅政务服务事项进驻有1002项,入驻率为70.31%。

3.政务服务工作取得显著成效。

一是与各乡(镇)人民政府、县级各部门签订《22年工作目标考核责任书》。二是完成梳理“省内通办”事项185条,“跨省通办”事项76条。三是完成承接法律、行政法规、国务院决定设定的在云南省县级实施的行政许可事项237项,云南省地方性法规、省人民政府规章设定的县级行政许可事项2项的梳理工作。四是持续提升政务服务“好差评”工作。全力推广“好差评”移动端评价工作,2022年1至12月全县评价总记录43862条;评价总数43862条,未评价数量924条;评价率97.94%,好评率100%。五是“互联网+监管”平台事项录入全面完成。截至目前,监管事项总数839项,子项3267条。行政检查总数835条、检查实施清单545条、实施清单应编制数(来源认领)778条,实施清单整体完成率68.99%。执法人员198人,公务员58人、聘任制公务员1人、事业编制工作人员105人、执法辅助人员34人。监管动态信息82条(林草局19条、交通局8条、水务局23条、农业农村局23条、发改局5条、生态环境局4条)。行政检查行为425次,企业平均被检查次数1.38次。六是持续做好本辖区内“一部手机办事通”注册、实名认证等相关工作。截止2022年12月,我县办件和用户注册实名数据统计量为:查询类办件量70693件,办理类办件量1944件,预约类办件量31件,实名认证数60823人,总活跃用户11548人,法人实名数5464人。七是截止11月25日,全县行政许可事项受理15620件,办结率100%,公共服务事项受理319048件,办结319021件,办结率99.99%(其中维西县级政务服务中心行政许可事项受理13036件,办结率100%,公共服务事项受理303428件,办结303401件,办结率99.99%。乡镇行政许可事项受理2584件,办结率100%,公共服务事项15620件,办结率100%)。八是持续做好政务服务大厅疫情防控工作。截至目前,对进入大厅办事群众进厅登记、体测人数达10000人(次)。九是及时梳理权责清单并及时向社会公布实行政府权责清单。按照省委、省政府以及州委、州政府的安排部署,及时调整规范权责清单,分清部门职责,明确部门责任,强化部门之间配合办事的力度。目前已完成2022年行政权力事项梳理和审核的前期工作,县级各部门梳理出6022项权责清单(其中,行政许可530项、行政处罚4252项、行政强制165项、行政征收115项、行政给付77项、行政检查353项、行政确认187项、行政奖励18项、行政裁决25项、其他行政权力300项),梳理完成公布后,将要求各部门按权责清单要求,在抓好部门工作的同时,配合好其他部门开展好相关工作,合力打通堵点,让难办的事办得成,能办的事办得快。

4.公共资源交易工作有序推进。

一是全力完成公共资源交易目标任务。截至目前,累计进场交易项目31个,交易金额达1.6668亿元,其中:工程类招标8个,交易金额2785.14万元,节约资金14.99万元;政府采购项目20个,交易金额为1.3527亿元,节约资金1370.99万元;产权交易项目3个,交易金额355.86万元,增值金额33.85万元。二是全力推进公共资源交易全程电子化。按照“应招必招”、“应进必进”的原则,依据省、州要求对工程建设、政府采购交易项目实行电子化全流程招投标。中心对进场交易项目的招标文件编制、信息发布、网上受理、开标评标、中标公示等环节,实行电子化、标准化、程序化管理。截至目前,工程建设项目8个,电子化开评标8个,政府采购项目20个,电子化开评标20个,政府采购项目、工程建设交易项目电子化开评标率100%;产权交易项目3个,网上交易3个。电子化开评标率在去年的基础上得到大幅度提升。三是进一步强化交易信息发布,提高交易项目透明度。按照招投标信息发布管理规定,中心及时将工程建设项目、政府采购、产权交易信息,由监管部门审核、项目单位同意签字后在云南省政府采购网、云南省公共资源交易电子服务系统全程动态公开交易信息,并规范交易信息公开要素、发布时限,尤其是对投标人的资格条件进行严格的审查,防止招标人以资格条件限制或排斥潜在投标人参加投标活动;公开接受社会监督,有力保障各投标人的知情权、参与权和监督权,提高交易项目的透明度。截至目前,共发布交易信息62条。四是政府采购电子卖场商品上架和供应商入库工作稳步推进。按照《云南省财政厅关于推进政府采购电子卖场+“全省一张网”工作通知》(云财采规【2021】2号文)安排部署,持续做好政采云平台供应商征集和商品上架常态化工作,努力实现全省电子卖场互联互通,信息共享,打造统一、开放、有序的政府采购电子交易市场,更好地满足采购人的采购需求。截至目前,电子卖场共进驻供应商81家,上架商品达3147件。五是全力推进公共资源交易智慧化平台建设工作。按照《云南省公共资源交易智慧化平台建设方案》要求,积极推进公共资源交易智慧化平台建设,目前,有1间开标室和1间评标室,1台开标电脑,和8台评标电脑,基本满足电子化开评标要求,场地智慧化建设工作正积极推进。六是注重痕迹管理,加强档案建设。痕迹记录工作足迹,没有痕迹,各项工作就是纸上谈兵。一年来,我中心完成了2022年度各类交易档案和交易中心其它工作档案汇编,工程建设档案1册,政府采购档案10册,产权交易档案3册,公共资源交易数据上报1册。

5.电子政务外网管理中心工作稳步推进。

一是完成省、州、县、乡各级视频会议调试召开262场次;二是完成政务大厅LED彩色大屏搬迁工作;三是完成大厅监控录像机更换维护;四是协助完成十个乡镇视频会议室背景墙建设;五是完成六个乡镇(保和镇、永春乡、中路乡、攀天阁乡、康普乡、塔城镇)视频会议系统及会场搬迁改造第一期工作;六是完成行政中心各部门电子政务外网线路故障的排查维护70余次;七是及时处理部分单位会议室音响系统故障;八是完成县委县政府交办的各单位协同办公(OA)系统移动端开通和使用培训工作;九是帮助县委政法委视频会议系统从9楼大会议室迁至4楼B区4-16会议室的光纤线路排放接通工作;十是完成A区二楼视频会议室视频矩阵及部分视频线路更换工作;十一是完成行政中心电子政务外网安全接入信息绑定工作;十二是完成行政中心电子政务外网运行巡检维护和部分故障光纤模块更换工作;十三是完成县级各部门二代电子印章时间证书更新工作。

6.抓细做实脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。 

抓细做实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。及时选派能力强的工作队员,积极参与挂钩村各方面建设工作。局党组班子多次深入帮扶挂钩村调研、回访,坚持脱贫户“四不摘”原则,与村、组干部保持密切联系,全面掌握挂钩村情况,通过有针对性的制定相关帮扶计划,积极出谋划策,全面改善挂钩村生活环境,创造经济效益,全面深入推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作取得实效。

7.营商环境工作推进情况。

一是认真贯彻落实党中央、国务院关于加强和优化营商环境建设的法律法规和方针政策及省、州、县具体工作要求。二是根据上级文件要求,制定并下发、转发了营商环境相关文件20份。三是完成了营商环境评价发现问题开展整改工作。四是根据云南省《优化营商环境监督治理专项行动实施方案》及省、州、县纪委工作要求,完成营商环境自检自查工作。五是2022年在县委全面深化改革委员会第五次会议上听取了政务服务改革推进落实情况报告1次,积极组织召开维西县优化营商环境及招商引资工作推进会专题研究为企纾困等优化营商环境工作会议。及时召开企业座谈会14次,累计覆盖255个企业代表和30名个体户、专业合作社代表,线上线下发放调查问卷259份,收集问题48个,解决问题21个,梳理出下一步需要解决的问题27个。六是及时处理营商环境投诉平台上的投诉,截至目前,接到优化营商环境平台举报投诉3起,均在10天之内完成了处理回访工作。七是积极完成了县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、政务服务和公共资源交易管理股、电子政务管理股。

所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入政务服务管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

政务服务管理局2022年末实有人员编制15人。其中:行政编制5人(含行政工勤编制0人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员7人(含行政工勤人员0人),事业人员10人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件)

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

政务服务管理局2022年度收入合计4298068.55元。其中:财政拨款收入4298068.55元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位上缴收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年相比,收入合计增加572784.99元,增长15.38%,收入增长原因是新增人员以后,工资变动随着各种社会保障缴费增加。其中:财政拨款收入增加572784.99元,增长15.38%,增长原因为本年安排了便民大厅视频搬迁及改造项目;上级补助收入减少0元,下降0%;事业收入减少0元,下降0%;经营收入减少0元,下降0%;附属单位上缴收入减少0元,下降0%;其他收入减少0元,下降0%。

二、支出决算情况说明

政务服务管理局2022年度支出合计4298068.55元。其中:基本支出3959909.75元,占总支出的92.13%;项目支出338158.8元,占总支出的7.87%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计增加509001.56元,增长13.43%。其中:基本支出增加190842.76元,增长5.06%;项目支出增加318158.8元,增长159.08%;上缴上级支出减少0元,下降0%;经营支出减少0元,下降0%;对附属单位补助支出减少0元,下降0%。本年总支出4298068.55元,比上年增加了509001.56元,是因为2022年目标奖放在本年发放及本单位职工工资正常晋升,职级晋升及社保缴费调增,政府安排了便民服务大厅规范化建设经费等

(一)基本支出情况

2022年度用于保障政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3959909.75元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3512940.07元,占基本支出的88.71%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费446969.68元,占基本支出的11.29%。年末实有人数17人,年人均工资及社保缴206643.35元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费446969.68元,人均办公支出26292.33元,主要用于政务局临聘人员工资、办公用品购买及邮电费,差旅费等正常运转支出。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出338158.8元。其中:基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况是用于政务服务大厅规范化改造经费及乡镇视频会议会场及系统搬迁规范化改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出4298068.55元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加509001.56元,增长13.43%。其中:基本支出增加192626.19元,增长5.11%;项目支出增加318158.8元,增长159.08%;是因为2022年目标奖放在本年发放及本单位职工工资正常晋升,职级晋升及社保缴费调增,政府安排了便民服务大厅规范化建设经费等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出3464987.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.62%。主要用于单位人员工资支出及保运转支出。

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出313731.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.3%。主要用于养老保险支出。

 9.卫生健康(类)支出223931.71元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险、工伤、生育保险支出。  

 10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出295417.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于单位职工缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元,支出决算为1240.48元,完成年初预算的12.4%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务接待费支出决算1240.48元,占总支出决算的12.4%,具体是国内接待费支出决算1240.48元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元,支出决算为1240.48元,完成年初预算的12.4%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算为1240.48元,完成年初预算的12.4%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因原因是接待经费管控严格,压缩支出,没有接待函的一律不予接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7762.52元,下降86.22%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置费支出决算减少0元,下降0%;公务用车运行维护费支出决算减少0元,下降0%;公务接待费支出决算减少7762.52元,下降86.22%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待经费管控严格,压缩支出,没有接待函的一律不予接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次20人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于接待上级部门来下乡指导工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

政务服务管理局2022年机关运行经费支出446969.68元,上年机关运行经费支出513398.68元,减少66429元,下降12.94%,下降的主要原因是本年采购的办公用品减少。部门机关运行经费主要用于政务局临聘人员工资、办公用品购买及邮电费,差旅费等正常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,政务服务管理局资产总额1514786.17元,其中,流动资产166663.95元,固定资产1348122.22元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加387514.14元,其中固定资产增加368978.75元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额50000元,其中:政府采购货物支出50000元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额16029元,占政府采购支出总额的32.06%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1、“集中采购”:是指对组织中心点下所有需求进行采购,并在需要时将物资分发到各个部门或工作岗位。

2、“公务接待”是指为上级机关来我单位出席会议、考察调研、检查指导、执行公务、学习交流等公务活动和有公函的来访人员,提供用餐、住宿、陪同、交通等方面的安排。无公函的公务活动和来访人员一般不予接待。

监督索引号53342300171601111

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