政府信息公开
索引号
4330750752/202500019
文  号
来 源
维西县委党校
公开日期
2025-10-08
中共维西县委党校2024年部门决算公开
发布时间:2025-10-08 12:19     浏览次数:301   
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监督索引号53342300171901000

  中共维西县委党校2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  中共维西县委党校概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

 

 

第一部分  中共维西县委党校概况

一、主要职责

1、培训轮训各级党员领导干部及后备干部,培养理论干部;

2、承办党委和政府举办的专题研讨班;

3、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担党委政府下达的调研任务,推动理论创新;

4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;

5、按照国家有关法律法规和政策规定,开展其它形式的干部继续教育和培训;

6、开展同国内教育、研究机构的合作与交流。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、教务室、科研室。所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个,即中共维西县委党校。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的:公务员3人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员9人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人(离休0人,退休12人)。年末遗属1人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)扎实开展党建、党风廉政及意识形态工作 

一是抓实政治理论学习,深化政治机关建设。规范落实第一议题制度,并根据每月主题,采取支委委员牵头,普通党员参与的方式,拟定主题党日方案,及时认真开展每月主题党日活动。还针对上一年度述职评议反馈问题,认真对照制定了整改方案,并及时开展整改。二是坚持党管意识形态原则。严格落实中央、省委、州委和县委关于意识形态工作和网络意识形态工作决策部署,把意识形态工作纳入党校重要议事日程,列入工作要点和计划,做到与党校业务工作同安排、同部署、同落实并定期开展分析研判。三是深入开展党纪学习教育及以案促改学习活动。根据党纪学习有关要求,制定了单位学习计划,利用周五学习日、主题党日等契机,结合个人自学,对新修订的《中国共产党纪律处分条例》内容及党章进行了全面学习,一年来共开展警示教育及以案促改专题教育4次,党纪学习教育读书班1 次,一把手上纪律党课 1 次,班子成员各上党课 1 次,集中学习12次。同时,按照《纵深推进清廉维西建设 2024 年重点工作任务》通知要求,及时成立了领导小组,并认真根据十个行动工作清单,梳理出本单位的工作任务,拟定了实施方案并对标对表推进有关工作任务。

(二)着力开展干部教育培训工作及宣讲工作

1.有效推进干部教育培训。一是高质量完成主体班培训工作。举办了第二期中青年干部培训班暨第一期妇女干部培训 班,铸牢中华民族共同体意识专题培训班,维西县一把手政治 能力提升专题培训班、维西县领导干部学习贯彻习近平新时代中 国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神专题研讨班等班次 13 期,培训党员干部 1890 人次。培训对象覆盖科级干部、青年干部、村干部等,不同班次的学制,32 天、3 天、5 天不等。二是对课程进行多元化设计。紧 跟党中央的重大决策及省、州工作部署,围绕县委县政府中心工作,紧扣维西经济社会发展中的热点难点问题,将现场教学、结构化研讨、学员微讲堂等纳入课程体系,在提升学员的理论、方针、政策领悟水平的同时,进一步提高学员的研讨、调研、表达、展示、团队协作能力。三是通过试讲、集中视频教学、外出培训学习等方式让教研起来。于 4 月、9 月开展两轮新课程新专题试讲,提出改进意见建议,促进教师教学能力提升;以集中观看视频的方式进行了“‘铸牢中华民族共同体意识师资培训讲解员基本艺术教研及三次集中备课,通过线上线下学,提高教师的教学技能提升。全年共派出教职工 21 人次到北京大学、中央党校、省委党校进行学习。四是按需授课,使课程设置更加多元化,教学方式更加多样化。授课内容在突出专题性的基础上,秉持理论联系实际的原则,将维西县革命斗争的实践与思考、如何做好调查研究、维西县产业振兴发展与思考、提升领导干部应急处突能力、铸牢中华民族共同体意识、公文写作技巧与处理、舆论引导舆情处置等一些领域业务课程和接地气的本土课程纳入培训范畴,进一步提升了学员理论联系实际的能力和水平。五是积极推荐上报好课程、好案例。推荐上报了《中国共产党对中国式现代化道路的探索》《习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想》《新时代新征程中国共产党坚持以人民为中心的发展思想——从习近平用典了解坚持以人民为中心的发展思想》《调查研究是中国共产党的传家宝》4 门好课程及《向绿而行点绿成金——维西县塔城镇践行两山理念的生动实践》的 1 个好案例。

2.做好宣讲工作。一是配合乡镇党校,做优万名党员进党校。根据各乡镇实际需求,共参与各乡镇万名党员进党校教育培训专题讲授 50 余场次,共 3000 余人。二是根据各单位需求,做好党的理论宣讲。先后在县委组织部、县政法系统、县卫生系统等单位和部门讲授《党的二十届三中全会精神》《习近平总书记关于党的建设重要思想》《习近平关于总体国家安全观论述》《中国共产党纪律处分条例》《铸牢中华民族共同体意识》等专题 20 余次,1600 余人;县委党纪学习教育读书班讲授《学习贯彻中国共产党纪律处分条例》1 次。

(三)着力深化基本理论和现实问题的研究,助力推进科研工作

一是制定科研计划,提高团队协作。为进一步增强科研人员的科研能力,发挥科研室组织协调、桥梁纽带作用,年初在校委班子带领下由科研室牵头拟定科研计划和课题申报指南,积极鼓励教师申报国家、省、州级课题,并计划完成两篇县委决策咨询报告和立项三个校级课题;课题开展与教务室、办公室等各科室团结协作,课题成果提交前由校委会、全校教职员工提出意见建议、保证成果质量,充分发挥传帮带作用,形成整体搞科研、人人参与科研的良好氛围。二是围绕教学重点,积极申报课题。2024年,我校教师积极申报课题,共立项 5 个课题,其中迪庆州铸牢中华民族共同体意识研究教育实践中心课题一项,迪庆州党校(行政学院)2024 年度课题一项,县委党校 2024 年度校级课题三项。教师结合自身课题积极开展调研,紧紧围绕我县经济社会发展面临的重点、热点、难点问题,为推出高质量研究成果提供了有力的支撑。三是推进科研工作,发挥决咨作用。根据县委决策服务领导小组办公室一月一研讨决策服务课题计划,举办了课题研究专家指导会、理论专家组专题研讨会、学术研讨会等活动,邀请了 5 位乡村产业发展、乡村治理、社会福利事务等领域的资深专家来校座谈,极大地拓宽了教职工的学术视野,了解最新的政策方针和研究成果。全年共发表学术论文 3 篇,其中省级期刊 1 篇,州级期刊 2 篇,上报 2 份有质量的决咨报告。

(四)抓实行政后勤管理工作,确保党校中心工作正常运转

始终树立后勤工作服从于党校中心工作的大局意识,本着务实、节俭、高效的原则,为教学、科研提供更加坚实的保障。一是加强校园环境和周边卫生整治及校园安全防护工作,对学员综合楼水电、墙面、热水供给等设备进行维护,为举办第一期妇干班、第二期中青班、巡察干部培训班做好后勤保障工作。二是加强了学校管理,通过考勤制度等各个制度的建立完善,严格学校各项规章制度的执行力度,职工自律意识、责任意识不断增强,校风学风教风进一步得到转变。三是加强对学校固定资产的管理,及时排查教学设施设备是否能满足开展正常的教育培训工作,盘闲置资产,确保教育培训正常开展。

(五)服从服务于县委、政府中心工作,认真完成县委、政府安排的各项任务

一是持续抓好乡村振兴工作。派出一名基层工作能力强的骨干教师全年驻村担任工作队长,优先保障工作队员驻村经费,全年共投入资金 3 万元,协调大米 3 吨、食用油 80 桶、鞋子 300 双;积极参与扶贫消费活动,累计购买扶贫产品 8400 元;先后 3 10 余人次进村协助开展乡村振兴工作。二是扎实抓好爱国卫生工作。加大宣传力度,全年共投入宣传经费 3000 余元,积极开展一日一巡查、每周一次大扫除活动。三是积极服务于县委中心工作。抽调三名工作人员分别到党史办、创卫办、县委巡察整改专班协助工作。四是统筹推进综治维稳、民族团结进步示范县创建、普法依法治县、保密、科普、生态文明建设、禁毒防艾、工会、妇联等各项工作。

 

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

中国共产党维西傈僳族自治县委员会党校2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,也无政府性基金预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政收入支出决算表》无数据。中国共产党维西傈僳族自治县委员会党校2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政收入支出决算表》无数据。中国共产党维西傈僳族自治县委员会党校2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出,故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。中国共产党维西傈僳族自治县委员会党校2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共维西县委党校部门2024年度收入合计5971755.82元。其中:财政拨款收入5971755.82元,占总收入的100%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。

与上年相比,收入合计减少116460.49元,下降1.91%。其中:财政拨款收入减少36460.49元,下降0.6%;其他收入减少80000.00元,下降100%。主要原因是本年度无非财政拨款,事业人员调出1人、辞职1人,优退转正式退休2人,导致人员工资减少,维财行[2024]149号文件收回本级财力安排的结余资金。

二、支出决算情况说明

中共维西县委党校2024年度支出合计5971755.82元。其中:基本支出5647148.82元,占总支出的94.56%;项目支出324607.00元,占总支出的5.44%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少36460.49元,下降0.61%。其中:基本支出减少211267.49元,下降3.61%;项目支出增加174807.00元,增加116.69%。主要原因是本年度事业人员调出1人、辞职1人,提前退休转正式退休2人,导致人员工资减少;本年度无非财政拨款、人员减少以及维财行[2024]149号文件收回本级财力安排的结余资金;增加了2024年中青班及妇干班培训经费306127.1元,2024年体检费18479.9元

(一)基本支出情况

2024年度用于保障中共维西县委党校机构正常运转的日常支出5647148.82元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出5394513.93元,占基本支出的95.53%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费252634.89元,占基本支出的4.47%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障中共维西县委党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出324607.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

2024年中青班及妇干班培训经费306127.10元,主要用于开展2024年中青班及妇干班培训工作。

2024年干部职体检费18479.90元,主要用于2024年干部职工体检。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共维西县委党校2024年度一般公共预算财政拨款支出5971755.82元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少36460.49元,下降0.6%,完成年初预算的102%。主要原因是本年度事业人员调出1人、辞职1人,优退转正式退休2人,导致人员工资减少;本年度无非财政拨款、人员减少以及维财行[2024]149号文件收回本级财力安排的结余资金;增加了2024年中青班及妇干班培训经费306127.1元,2024年体检费18479.9元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1、一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2、外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出4448007.01元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.48%。完成年初预算的102.7%。主要用于干部教育、培训等工作支出;造成预决算差异的主要原因是本年度事业人员调出1人、辞职1人,优退转正式退休2人,导致人员工资减少;增加了2024年中青班及妇干班培训经费306127.1元。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出651602.81元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.91%。完成年初预算的109.39%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出;造成预决算差异的主要原因是保险测算基数以岗位变动、正常晋升后的工资测算,所以保险缴费支出提高

9.卫生健康(类)支出463383.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。完成年初预算的97.58%。主要用于缴纳职工医疗保险费用;造成预决算差异的主要原因是本年度事业人员调出1人、辞职1人,优退转正式退休2人,导致人员减少,卫生健康(类)支出减少;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出408762.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。完成年初预算的88.61%,主要用于缴纳职工住房公积金;造成预决算差异的主要原因是本年度事业人员调出1人、辞职1人,优退转正式退休2人,导致人员减少,住房保障(类)支出减少;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元,决算为0元;支出决算较上年增加0元,上年无此项支出。

因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务接待费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0元,较上年增加0元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元,支出决算为0元,支出决算较上年增加0元;上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元;公务用车运行维护费支出年初预算为0元,决算为0元;公务接待费支出年初预算为0元,决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是未预算三公经费,也未发生支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0元,较上年增加0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致均无此项支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共维西县委党校2024年机关运行经费支出0.00元,与2023年相比无变动,原因是:本单位为事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,中共维西县委党校资产总额17420433.93元,其中,流动资产5359.72元,固定资产17415073.21元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少516500.58元,其中固定资产减少507367.5元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产108项,账面原值109178.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额13600.00元,其中:政府采购货物支出13600.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额13600.00元,其中:授予小微企业合同金额13600.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

3.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出:系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出,办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修(护)等日常经费支出。

5.项目支出:系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出(即:行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。

监督索引号53342300171901111



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