政府信息公开
索引号
015288908H/202500019
文  号
来 源
维西县妇联
公开日期
2025-10-10
维西县妇女联合会2024年度部门决算
发布时间:2025-10-10 16:14     浏览次数:130   
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监督索引号53342300171301000

维西县妇女联合会2024年度部门决算


目录


第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释


第一部分  部门概况

一、主要职责

妇联是在党的领导下的社会群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。县妇联的主要职责是:代表和维护妇女利益,促进男女平等。具体职能即是团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步;教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高素质,促进妇女人才成长;代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定,维护妇女儿童合法权益;为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事;巩固和扩大各族各界妇女的联谊,促进祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往,增进了解和友谊,维护世界和平。概括地说,妇联组织的具体职能是:团结、教育、代表、服务、联谊。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置1个内设机构,包括:维西县妇女联合会办公室

所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位1个,是维西傈僳族自治县妇女联合会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的:公务员4人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人(离休0人,退休4人)。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。


三、重点工作概述

县妇联在县委县政府的坚强领导下,在省、州妇联的有力指导下,始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的二十大精神,不折不扣贯彻落实中国妇女第十三次代表大会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神以及关于妇女和妇女工作、妇联改革、家庭家教家风建设重要论述精神、中央第七次西藏工作座谈会精神以及省第十一次党代会精神、州第九次党代会精神和省妇联第十一次代表大会精神,紧扣立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性,以“123456”工作思路为牵引,开展“三访四察五送”活动,在提升引领服务联系针对性实效性上下功夫,推动全县妇女儿童事业取得新发展,为全面建设团结富裕文明和谐美丽平安的社会主义现代化新维西贡献巾帼力量。

(一)抓基础,探索组织建设的新途径。

妇联是党联系妇女群众的桥梁和纽带,一直以来,县妇联按照县委组织部下发的《党建带群建工作实施方案》,印发了《维西县妇联2024年党建带妇建工作实施方案》,紧紧围绕中心、服务大局,不断探索妇联基层组织的新途径。一是着力抓好“三新”领域的妇女组织组建工作。认真落实《维西县2024年党建带群建工作实施方案》各项要求,把妇女组织建设各类社会团体、行业组织中,建在各类“妇字号”经济实体产业链上,提高妇女的组织化程度。今年来在符合建立妇女组织的“三新”组织中建立妇女组织并成立“妇女之家”23个。二是着力推进基层妇联组织规范化建设工作。全县各级妇联结合实际,按照基层妇联组织规范化建设标准要求和目标任务,严格按照乡镇、村 (社区)、机关事业单位、“三新”组织、学校等类型开展规范化创建,推动基层妇联组织补齐短板、分批达标。截至目前,已完成8个乡镇妇联、42个村(社区)妇联、22个机关事业单位妇联组织、15个“三新”组织及其他妇联组织的规范化建设达标创建工作。三是召开维西县妇女第十二次代表大会,推选出维西县妇女第十二次代表大会代表119名,选举产生县妇联第十二届执委和新一届妇联班子,为维西妇女工作高质量推进提供了队伍保障。四是着力强化妇女队伍素质提升。积极组织妇女开展志愿服务活动,不断引导妇女群体树立帮扶意识,让妇女在服务实践活动中感受巾帼力量和巾帼魅力,年内开展妇联干部履职能力培训5期365人次。

(二)以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领广大妇女,促进“巾帼心向党”。

以“巾帼心向党 ”为主题,开展群众性主题宣传教育活动。号召全县妇女以党的二十大精神引领广大妇女坚定不移的沿着习近平总书记指引的方向阔步前进,奋力谱写好中国梦的维西篇章,为实现乡村振兴战略贡献巾帼力量。一是开展学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神进农村学习宣讲活动。深入各乡镇、挂钩社区开展党的二十大学习宣讲,推动形成各级妇联干部、广大妇女同胞人人讲、人人谈的浓厚氛围。截至目前,县妇联共宣讲28场次,到场人数2600余人。各乡镇、村妇联开展宣讲60多场次,近5000人次参与宣讲活动。二是深入贯彻落实普法强基补短板专项行动,积极开展法治宣传活动及婚育家庭矛盾纠纷排查。以线上线下相结合,大力宣传法律法规,切实维护妇女儿童合法权益。上以微信公众号、微信群、QQ群为媒介,宣传《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国反家庭暴力法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国义务教育法》等法律法规;线下通过召开火塘会、院坝会宣讲及发放宣传册等方式广泛宣传妇女维权知识、禁毒防艾300余场次,发放各类宣传册800余份,联合相关部门开展“利剑护蕾”行动4场次。发放宣传册及宣传品各600余份。

(三)推动社会主义核心价值观在家庭落地生根,推动“巾帼树新风”。

一是以“新时代女性课堂”为载体,充分利用“妇女之家”、“儿童之家”、“家长学校”等活动阵地宣传婚育法规、健康婚姻观和育儿观、家庭家教家风建设,教育引导妇女群众尤其是未成年人提高自我保护意识。利用微信公众号、微信群和QQ群等新媒体,加大家庭教育、青少年心理健康、法律知识等方面的宣传教育和培训。今年以来,共开展家庭家风宣讲5场次,700余人次参加;开展家庭教育骨干培训2期,参加人数330余人;全县123所“家长学校”始终坚持德育为先、育人为本的宗旨,以促进儿童健康成长为目标,以提升家长素质为核心,开展普及科学的家庭教育理念、知识和方法以及宣传预防学生溺水、交通事故相关知识等家庭教育实践活动100余场,为儿童健康成长营造良好环境。二是积极开展婚育新风宣传教育活动,各级妇联针对我县很多偏远山区农村妇女文化程度低,思想观念守旧,对自身的健康与权益维护认知不足,早婚早育现象偶有发生等方面的问题,开展拒绝早婚早育,倡导婚育新风、关注妇女维权、关爱妇女健康等相关知识宣讲活动6期。三是注重家庭教育,形成家庭教育工作合力。为深入贯彻落实习近平总书记关于注重家庭家教家风建设的重要指示精神和《中华人民共和国家庭教育促进法》,推动树立新时代家庭观,为促进构建覆盖全县的家庭教育指导服务体系,开展好家庭教育指导服务工作,年内,维西县妇联以家庭教育宣传周活动契机,邀请迪庆州妇联到保和镇、白济讯两个乡镇开展了“家教润心.成长同行”为主题的《2024年迪庆家庭教育骨干培训》,邀请了心理学专家到塔城镇为妇联干部及单亲特殊家庭父母开展了一期家风家教教育培训,为构建和谐的家庭和社会环境,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人发挥重要的基础作用,开创了我县家庭教育工作新局面。

(四)切实履行依法维权和服务妇女的重要职责,务实“巾帼暖人心”。

一是结合“我为群众办实事”实践活动,发挥巾帼志愿服务队作用,开展帮扶送温暖行动。全县467支巾帼志愿服务队,以空巢老人、留守儿童、贫困户等困难群体为服务重点,为孤寡老人洗衣、洗澡、做饭,为缺乏劳动力的贫困户砍柴、干农活;为留守儿童送温暖送关爱等,共志愿服务活动1000余场次,并建立“我为群众办实事”长效机制,让特殊困难群体感受到了党和政府的温暖。二是深入开展“转作风、大宣讲、大走访、大调研、察妇情、办实事”暨“三访四察五送”活动。深入乡镇、村组了解家庭家教家风建设需求建议、家庭存在的困难问题,排查家庭矛盾纠纷和风险隐患。一年来,各级妇联共走访家庭30120户,排查调解婚姻家庭矛盾纠纷60件,察访过程中共解决群众困难问题180件次。三是积极宣传妇幼健康政策法规,联合卫健局到村(社区)、企业、工地开展妇幼保健、公共卫生、疫情防控等健康知识宣讲,邀请县妇幼保健院专家以女性健康教育为内容进行授课,全县机关干部职工及妇女群众740余人参加。积极动员35至64周岁妇女到县妇幼保健院参与“两癌”筛查,共筛查10712人。四是深入乡镇、村组看望慰问困难、患病妇女4人,困境留守儿童10人,发放“两癌”妇女救助金4万元,发放困难留守儿童价值5000元的衣服和书包。并结合省妇联“四下基层”“七个一”活动,看望慰问7名困境妇女,4名困境儿童共计7000元。五是开展“为爱筑桥”公益行动等项目。为西县一中、二中、三中100名困境女童发放助学金18万元,向维西二中500名留守儿童、单亲家庭、困境女童发放价值9万元的关心关爱礼包500份,为维西三中捐赠食堂改造项目资金10万元。结合“为爱筑桥”公益行动项目资金3000元,县妇联出资2000元对各乡镇10名困难女大学生进行了慰问,青春期女童关爱行动为青春期女童购置了1万元的文具和青春期相关内容记本。六是多方联动,吹响“爱心妈妈”集结号。县妇联积极响应国家号召,深入开展“爱心妈妈”结对关爱留守儿童和困境儿童行动,广泛动员、组建“爱心妈妈”队伍,精准对接、建立结对帮扶关系,丰富活动、提升关爱帮扶成效,整合资源、构建关爱服务网络。截至目前,对我县756名留守儿童、困境儿童完成“爱心妈妈”结对,并常态化开展关爱帮扶工作,在生活上给予悉心照料,提供生活物资,改善儿童生活条件;在学习上耐心辅导,助力学业进步。这一行动让孩子们感受到家庭般的温暖,通过党的政策引导与社会力量相结合,为留守儿童和困境儿童撑起一片爱的天空,助力他们健康成长。

(五)主动服务和融入迪庆经济社会高质量发展,强化“巾帼建新功”。

一是强化技能培训,助力提高就业创业能力。开展“农村妇女素质提升计划”培训,联合县人社局对全县妇女举办技能培训221场次4228余人,助力提高就业创业能力。同时,找准妇联工作在新形势下的着力点,挖掘和传承民间传统文化,举办傈绣手工编织培训班1期,60余名妇女参加培训,举办“跟党奋进新征程、建功新时代”为主题的民族手工艺展示活动1期,现场出售作品21件,成交金额2865元。为发挥手工制品在促进妇女就业、巩固维西脱贫攻坚成果、持续推进维西乡村全面振兴等方面作出了贡献。二是持续推动健康县城和卫生县城创建工作。紧紧围绕创建国家卫生县城和健康县城的部署和要求,持续巩固爱国卫生“7个专项行动”成果,全县各级妇联组织利用宣传栏、宣传标语、微信公众号等宣传载体,加大对公共卫生、健康科普知识、疾病预防知识的宣传教育力度。通过经常性开展健康宣传教育和巾帼志愿服务活动,动员辖区广大妇女群众,积极开展家庭和村庄环境爱国卫生运动,不断提高居民维护卫生环境意识,提升群众自我保健的能力,有力改善村庄卫生环境。截至目前,共开展相关宣传20余次,发放宣传手册1000余份,组织爱国卫生巾帼志愿服务600余场次。三是全面推进新两规发布实施。为进一步加强新形势下的妇女儿童工作,促进妇女儿童事业与我县经济社会各项事业持续协调发展,在各牵头单位及成员单位的共同努力下,《维西县妇女发展规划(2021-2030年)》和《维西县儿童发展规划(2021-2030年)》各项指标正在稳步推进中。


第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。


第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县妇女联合会2024年度收入合计1284443.35元。其中:财政拨款收入1284443.35元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位上缴收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。

与上年相比,收入合计减少124882.23元,下降8.86%。其中:财政拨款收入减少124882.23元,下降8.86%;上级补助收入增加0元,增长0%;事业收入增加0元,增长0%;经营收入增加0元,增长0%;附属单位上缴收入增加0元,增长0%;其他收入增加0元,增长0%。主要原因2024年涉及人员变动导致人员经费减少,2024年涉及一般公用经费压减,涉及保险基数调整。


二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县妇女联合会2024年度支出合计1284443.35元。其中:基本支出1275500.65元,占总支出的99.3%;项目支出8942.70元,占总支出的0.7%;上交上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。

与上年相比,支出合计减少124882.23元,下降8.86%。其中:基本支出减少83476.37元,下降6.14%;项目支出减少150955.37元,下降94.4%;上缴上级支出增加0元,增长0%;经营支出增加0元,增长0%;对附属单位补助支出增加0元,增长0%。主要是主要原因2024年涉及人员变动导致人员经费减少,2024年涉及一般公用经费压减,涉及保险基数调整。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1275500.65元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1057671.89元,占基本支出的82.92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费217828.76元,占基本支出的17.08%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县妇女联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出83476.37元。其中:基本建设类项目支出0元。

2024年在职体检费经费项目经费4526元,主要用于在职职工体检。

2023年就业创业服务补助及劳动力转移专项资金项目经费4416.7元,主要用于县创业贷款工作的相关要求和工作任务办公费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县妇女联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1284443.35元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少124882.23元,下降8.86%,完成年初预算的95%。主要原因是2024年涉及人员变动导致人员经费减少,2024年涉及一般公用经费压减,涉及保险基数调整。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务(类)支出928205.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.27%,完成年初预算的90%。主要用于本单位基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。造成预决算差异的主要原因是公用经费压减。

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出186974.43元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.55%。完成年初预算157.79%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是养老保险基数调整。

       9.卫生健康(类)支出92431元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。完成年初预算92%。主要用于卫生健康支出和行政事业单位医疗。造成预决算差异的主要原因是医疗保险基数调整。

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%年初无此项预算。。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出76832.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。完成年初预算81.6%主要用于住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是基数调整和2月涉及人员退休。

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。


四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000元,决算为627元,完成年初预算的15.67%支出决算较上年减少3747元,下降85.66%

因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,公务用车运行维护费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,公务接待费支出年初预算为4000元,决算为627元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%,完成年初预算的15.67%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少3747元,下降85.66%;具体是国内接待费支出决算627元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年减少3747元,下降85.66%;国(境)外接待费支出决算0元,较上年减少0元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000元,支出决算为627元,完成年初预算的15.67%支出决算较上年减少3747元,下降85.66%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元,公务用车运行维护费支出年初预算为0元,决算为0元;公务接待费支出年初预算为4000元,决算为627元,完成年初预算的15.67%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据预算管理要求,合理管控“三公”经费开支,严格把控收支。硬化预算约束力,严格预算执行,切实提高预算执行准确性。贯彻落实过“紧日子”、压减非急需非刚性支出的要求。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0元,上年无此项支出。公务用车购置费支出决算增加0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0元,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少3747元,下降85.66%,具体是国内接待费支出决算627元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年减少3747元,下降85.66%,国(境)外接待费支出决算0元,较上年减少0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是预算管理要求,合理管控“三公”经费开支,严格把控收支。硬化预算约束力,严格预算执行,切实提高预算执行准确性。贯彻落实过“紧日子”、压减非急需非刚性支出的要求。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次8人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级单位来调研走访的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县2024年机关运行经费支出217828.76元,比上年增加3038.12元,增长1.41%,主要原因是人员变动。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费150779.52元;差旅费8000元;公务接待费627元;工会经费11562.24元;其他交通费用40860元,福利费6000元。


二、国有资产占用情况

截至2024年末,维西县妇女联合会资产总额53849.05元,其中,流动资产435元,固定资产53414.05元(净值),对外投资及有价证0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)0元,其中固定资产增加(减少)0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额7330元,其中:政府采购货物支出7330元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,其中:授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.机关运行经费:指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出(即:行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。


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