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74527767XF/202500016
文  号
来 源
维西县科协
公开日期
2025-10-11
维西傈僳族自治县科学技术协会2024年部门决算
发布时间:2025-10-11 18:01     浏览次数:55   
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维西傈僳族自治县科学技术协会2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

维西傈僳族自治县科学技术协会是广大科技工作者的群众组织,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,提高全民的科学文化素质,开展科学技术普及、培训、管理各专业学会、协会,是国家推动科学技术事业发展的重要力量。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:科学技术普及股、办公室、科技馆。所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是:1.维西傈僳族自治县科学技术协会

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员7人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人;经费自理人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人(离休0人,退休5人)。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

2024年县科协工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想,落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神,

学习贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述,学习领会省委“3815”战略部署和州委“四件大事”精神内涵,全面加强党的建设,开展党纪学习教育,实施《全民科学素质行动计划纲要》,紧紧围绕县委、县政府的中心工作,紧扣科协组织“四服务”职责定位,团结引领广大科技工作者不忘初心、牢记使命,创先争优、奋发进取,推动科协工作取得实实在在的成效。

(一)加强自身建设,提高服务大局能力

一是 突出“政治性”,强化对科技工作者的政治引领。科协是党领导下的人民团体,必须保持和增强政治性、先进性、群众性。全年开展干部职工学习会议23次,深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神,习近平总书记关于巡视整改、民族团结、意识形态、党风廉政、法治思想等重要论述。二是开展党纪学习教育,制定本支部《党纪学习教育重点任务清单》,安排部署党纪学习教育工作;依托“三会一课”、主题党日,组织大家原原本本、逐章逐条学习《条例》,并开展研讨交流1次,专题读书班1次,党支部书记讲党纪专题党课2次,到教育基地参观学习1次,党支部全体党员撰写党纪学习教育心得体会。三是深入基层开展“火塘会”3次,与各协会交流学习,了解学会协会工作情况。2024年支持县兰协举办2024年中国第31届(香格里拉维西)兰花博览会申请,并积极向上级部门汇报和筹备前期工作。

(二)夯实“群众性”,促进全民科学素质提升

一是聚焦青少年科普工作,培养青少年创新能力。县科协积极拓宽科普渠道,组织中小学参加第38届云南省青少年科技创新大赛暨第八届全国青少年无人机大赛(云南省赛)。我县5支代表队勇夺个人飞行赛项目三等奖和团体接力飞行赛优秀奖等多项奖项,县民族小学教师夏金花的《傈僳族山寨里的科学课-资源回收利用与傈僳族传统造纸活动》科教方案,获得了第38届全国青少年科技创新大赛科技辅导员科技教育创新成果竞赛三等奖。在迪庆州科学技术协会举办的第十届全国青年科普创新实验暨作品大赛云南赛区迪庆初赛中维西县第一中学参赛作品《力辰》荣获一等奖,维西傈僳族自治县第二中学《三江之星战队》荣获二等奖。二是认真履行全民科学素质领导小组办公室职责,组织参与了“四送一创”、“科技活动周”“全国科技工作者日”“科普浇灌民族进步之花”、科普大篷车联合行动、青少年科技创新大赛等系列主题科普活动,到目前为止,共举办维西县2024年青少年科技创新大赛暨首届机器人、无人机大赛活动1次,投入资金2万元。开展科普宣传活动78场次,发放宣传册15000余份,受益人数达15000人次。全年开展科普大篷车活动48次,受益群众共计12010人。

(三)服务科技工作者情况

县科协充分发挥党委、政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带作用,认真履行职责,竭诚为科技工作者服务,不断激发广大科技工作者创新创业热情。在5·30“全国科技工作者日”活动期间,利用电子屏、微信公众号等,宣传科技工作者风采,激发了广大科技工作者立足岗位敬业奉献,开拓进取,服务维西高质量发展的热情。并组织召开2023年“全国科技工作者”座谈会和“2024年全民科学素质推进会”。了解成员单位(县级单位20个,乡镇10个)全民科学素质工作推进情况。全年开展科技工作者建言献策活动1次,慰问科技工作者1次,慰问人数43人。

(四)农函大工作开展情况

县科协将农函大工作作为科协工作重要组成部分。按照州科协、州农函大分校的工作安排,维西傈僳族自治县科协认真围绕县委、县政府的中心工作,深入农村基层开展调查研究,在康普乡、维登乡、保和镇、塔城镇、白济汛乡开办统招《中药材种植技术》、《蔬菜种植技术》和自办《肉牛养殖》、《苹果和软籽石榴种植技术》等两个专业共计12个班,招收学员1200人。开展州级农函大培训三期,招生240人,发放教材、宣传品240份。

(五)科普项目实施及专项资金使用情况

2024年,县科协严格按照《维西县财政局关于下达2024年基层科普行动计划资金的通知》维财教〔2024〕28号、《维西县财政局关于下达2024年州级科普专项资金的通知》(维财教【2024】54号)、《维西县财政局关于下达2024年科普专项省对下转移支付资金(第一批)的通知》维财教【2024】68号、《迪庆州财政局 迪庆州科学技术协会关于下达2024年科普专项转移支付资金(第三批)的通知》迪财教〔2024〕127号文件要求,积极组织申报实施国家级科普项目3个,省级科普项目3个,州级科普项目7个,共计科普资金146万元,共培育3名科普带头人、创建科普示范学校1所、创建科普示范基地4个,科普示范农技协1个,维西县微型科技馆1个,科普教堂1个。

(六)服务县委、县政府工作大局,发挥在新时代群团组织的作用。

将意识形态、普法维稳、党建、主题教育、党风廉政、作风革命与效能革命、民族团结、防溺水等与科普工作深度融合。一是落实爱国卫生工作主责,面对老油库网格化卫生片区范围广,涉及面大的特点,县科协按照网格化管理工作机制带领全体干部职工广泛宣传发动居民,严格执行“每日一检查。一周一打扫”工作制度。二是建立健全意识形态、党建、党风廉政、主题教育、作风革命效能革命相关工作制度。2024年积极组织观看廉政教育片、参观廉政教育基地2次,召开党风廉政工作部署会议2次,谈心谈话2次,讲授党风廉政专题党课2次。三是建立健全各项保密工作制度,推动档案管理工作规范化。调整充实涉密人员和档案管理工作人员,加强涉密设备和涉秘文件管理。将党的关于保密工作和档案管理工作的方针、政策、保密纪律和保密法档案法规列入单位学习重要内容。做到保密工作和档案管理工作与业务工作同研究、同部署、同检查、同考核;组织干部职工开展《保密法》和《档案法》宣传教育,做好政务信息公开的保密审查工作

 

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

1.本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表

2.本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;

 

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县科学技术协会2024年度收入合计3253825.64。其中:财政拨款收入3253825.64,占总收入的100%;上级补助收入;事业收入;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入。

与上年相比,收入合计减少1056729.98元,下降24.51%。其中:财政拨款收入减少1056729.98元,下降24.51%上下年度均无上级补助收入上下年度均无事业收入、上下年度均无经营收入、上下年度均无附属单位上缴收入、上下年度均无其他收入。本年度财政拨款收入较上年减少的主要原因2024年度由于人员存在变动(人员退休)以及国家级(基层)科普项目经费、省级科普项目经费、州级科普项目经费较2023年均有所减少导致2024年财政拨款收入较上年减少

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县科学技术协会2024年度支出合计3253825.64。其中:基本支出2573441.64,占总支出的79.09%;项目支出680384.00,占总支出的20.91%;上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少1164329.98元,下降26.35%。其中:基本支出减少228387.21元,下降8.15%;项目支出减少935942.77元,下降57.91%上缴上级支出 上下年度均无此项支出经营支出上下年度均无此项支出对附属单位补助支出上下年度均无此项支出主要原因是:2024年度由于人员存在变动(人员退休)导致2024年基本支出较上年减少;国家级(基层)科普项目经费、省级科普项目经费、州级科普项目经费较2023年均有所减少导致2024年项目支出减少

(一)基本支出情况

2024年度用于保障维西县科学技术协会机构正常运转的日常支出2573441.64其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2079603.64元,占基本支出的80.81%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费493838.00元,占基本支出的19.19%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县科学技术技术协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出680384.00其中:基本建设类项目支出0.00

经费明细使用合计等于680384.00元,分别是:

1.国家级(基层)科普项目经费230000.00元,主要用于

1)科普惠农兴村计划(科普示范农技协)--维西县叶枝镇梓里村虹鳟鱼养殖协会建设水产基地,购置鱼饲料、鱼苗以及开展培训。

2)科普惠农兴村计划(科普示范基地)--维西鲁姆底中华蜂养殖农民专业合作社建设养殖基地,购买优质蜂源以及开展技术培训。

3)科普惠农兴村计划(科普带头人)--维西吉兴种养殖农民专业合作社建设生态鸡养殖基地、购买饲料以及开展突击养殖培训和科普宣传。 

省级科普项目经费190000.00元,主要用于

1)省级科普示范县创建。用于购买宣传设备,办公设备以及扶持项目产业发展等。

2)科普大篷车运行。开展科普大篷车进社区、学校、农村等系列活动,结合新时代文明实践、科技三下乡等活动开展科普大篷车系列活动,运行维护好科普大篷车以及购买一些大篷车车载宣传设备。

2.州级科普项目经费190000.00元,主要用于

(1)公民科学素质提升行动。支持相关学校参加全国、省、州级青少年科技相关竞赛及购置竞赛相关设备。

(2)科普宣传。配合维西县融媒体中心推进开展“每日科普”栏目,积极宣传应急科普知识、科普活动及典型宣传平台的运维。

(3)科普示范社区。保和镇十字街社区开展以培训、讲解等形式利用社区不断创新活动载体,建立长效机制,着力于增强活动吸引力和实效性,调动群众的热情度和积极性,积极开展各项科普活动,培养居民对科普知识的兴趣爱好,提高居民科普知识的认知度,购买宣传品,开展各类科普讲座等。

(4)滇重楼种植示范基地。维西怡锦种养殖农民专业合作社--建设滇重楼示范种植基地,带动残疾人基地务工,开展培训。

(5)科普带头人。维西胜幸种植农民专业合作社--购买花盆、植料等材料,开展兰花种养殖培训一期。

(6)科普带头人。维西尚品养殖有限公司--建设滇重楼种植基地,开展技术培训,带动县城搬迁安置群众基地务工。

3.干部职工体检经费10384.00元,主要用于单位干部职工体检。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出3253825.64,占本年支出合计的100%。与上年相比减少1164329.98元,下降26.35%。完成年初预算的118.02%。主要原因2024年度由于人员存在变动(人员退休)以及国家级(基层)科普项目经费、省级科普项目经费、州级科普项目经费较2023年均有所减少导致2024年财政拨款支出较上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

 

6.科学技术(类)支出2668564.87占一般公共预算财政拨款总支出的82.01%,完成年初预算的127.04%主要用于支付单位职工的工资、津贴补贴以及单位科普活动支出,包括国家级(基层)、省级、州级、县级科普活动经费造成预决算差异的主要原因是年初预算中国家级(基层)、省级、州级项目经费不纳入本级财政预算,导致本年度科学技术(类)支出决算存在差异。

    7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

 

8.社会保障和就业(类)支出275823.79占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%,完成年初预算的128.27%主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出造成预决算差异的主要原因是本年度存在工资增加以及职业年金和养老险的年度测算,上缴的职业年金和养老险较年初预算数增加,导致社会保障和就业(类)支出决算存在差异。

9.卫生健康(类)支出161731.14占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%,完成年初预算的94.59%主要用于行政单位职工医疗保险、公务员医疗补助,退休公务员医疗补助以及大病保险、生育保险支出造成预决算差异的主要原因是于本年度单位存在正式退休人员,卫生健康(类)支出减少,导致单位卫生健康(类)支出与年初数存在差异

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出147705.84占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%,完成年初预算的86.63%主要用于缴纳单位职工住房公积金造成预决算差异的主要原因是由于本年度内本单位存在单位职工正式退休情况,不在缴纳住房公积金,所以导致住房保障(类)支出与年初预算存在差异。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000.00元,决算为9000.00元,完成年初预算的100%;支出决算较上年减少261.95元,下降2.83%,因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,年初无预算安排;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,年初无预算安排;公务用车运行维护费支出年初预算为9000.00,决算为9000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%,完成年初预算的100%;公务接待费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,年初无预算安排。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少261.95元,下降2.83%公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元)较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000.00,支出决算为9000.00,完成年初预算的100%支出决算较上年减少261.95元,下2.83%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00年初无预算安排;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00年初无预算安排;公务用车运行维护费支出预算为9000.00,决算为9000.00,完成年初预算的100%;公务接待费支出预算为0.00,决算为0.00年初无预算安排2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数年初预算数相等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增减少261.95,下降2.83%;公务接待费支出决算增0.00上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数较上年度减少10%,下达的指标也较上年减少10%,因此一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数较上年减少

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展科普宣传活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县科学技术协会2024年机关运行经费支出632608.6比上年减少103835.59,下降14.1%,主要原因因本年度开展兰花博览会,本年兰花节经费资金减少以及本年度老科协工作经费较上年减少导致本年度公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于单位科普宣传资金支出以及购买科普宣传设备、扶持乡村产业等用于科普宣传的支出

 

 

二、国有资产占用情况

截至2024年末,维西傈僳族自治县科学技术协会资产总额141332.80元,其中,流动资产1664.60元,固定资产139668.20元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少49720.95,其中固定资产减少48543.05。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00;报废报损资产0.00项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)


2024年度,部门政府采购支出总额12400.00元,其中:政府采购货物支出3400.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出9000.00元。授予中小企业合同金额9000.00元,其中:授予小微企业合同金额9000.00元。
三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.一般公共预算“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款本级财力安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

7.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

8.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源(资产)有偿使用。

9.机关运行费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

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