目录:
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(一)研究起草司法行政方面的地方性法规、规章草案;编制本县司法行政工作的发展规划及年度计划,并监督实施。
(二)负责组织、指导对刑满释放和解除劳动教养人员的安置帮教工作。
(四)研究制订本县法制宣传教育工作的总体规划,组织、指导、协调全县法制宣传教育工作。
(五)负责管理本县律师、法律援助工作和公证机构及公证活动;研究律师、公证工作的改革与发展,并提出实施办法。
(六)负责管理本县法律服务机构和律师机构;监督、指导本系统的社会团体工作。
(七)指导本系统法学教育及业务培训工作。
(八)负责指导本县司法行政部门管理人民调解工作、社区矫正工作及司法助理员、基层司法所和基层法律服务工作。
(九)负责社区矫正工作
(十)承办县政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
维西县司法局内设办公室、政工科、社会矛盾调处中心、法制宣教科、公证处、律师事务所、社区矫正科、基层科及10个乡镇司法所。
维西县司法局实际编制数37人,其中中央政法编制数是31人,事业编制人数3人,行政工勤编人数3人。实有人数36人;在职实有人数36人,其中中央政法人数30人,行政工人3人,提前退休享受在职待遇的有3人。
(三)重点工作概述
(一)、狠抓法制宣传教育
(二)、狠抓法律服务体系建设
(三)、狠抓人民调解工作
(四)、狠抓特殊人群监管
二、预算单位基本情况
我司法局2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制37人,其中:行政编制34人,事业编制3人。在职实有36人,其中: 财政全供养36人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 9人,其中: 离休 XX人,退休 9人。
车辆编制2辆,实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2018年司法局财务总收入 567.65万元,其中:一般公共预算567.65万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
(二)财政拨款收入情况
2018年司法局财政拨款收入567.65万元,其中:本年收入567.65万元,上年结转收入 万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款567.65万元(本级财力567.65万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
2018年部门财政拨款收入567.65万元,属一般公共预算财政拨款(本级财力)。
四、预算单位支出情况
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
1、行政运行367.42万元,主要用于职工工资福利支出和单位运行的工作经费。
2、基层司法业务21.94万元,其中12.1万元用于安置帮教人员及社区矫正人员支出,是工作经费,另9.84万元用于村两委人民调解员生活补助。
3、普法宣传15万元,主要用于法制宣传工作经费及宣传材料支出。
4、法律援助经2万元,主要用于法律援助中心工作经费。
5、其他司法支出30万元,主要用于维西县人民大调解工作格局各项支出。
6、社会保障和就业支出52.42万元,用于职工的养老保险支出。
8、医疗卫生与计划生育支出30.76万元,用于职工医疗保险支出。
9、住房公积金48.11万元,用于职工缴纳住房公积金。
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
我司法局2018年本级财力支出567.65万元。其中,机关运行经费535.65万元,其中基本工资77.42万元,津贴补贴253.34万元,奖金9.68万元,机关基本养老保险缴费52.42万元,职工基本医疗保险缴费18.71万元,公务员医疗补助缴费10.69万元,其他社会保障缴费1.5万元,住房公积金48.11万元,公务费62.75万元,工会费8.02万元,福利费0.11万元,对个人和家庭的补助支出20.89万元;项目经费32万元(其中法律援助经费2万元,以安定补经费30万元)。
五、省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:2018年省对下专项转移支付资金提前下达文件未到,所以没有打入到年初预算中。
(二)与中央配套事项
2018年省对下专项转移支付资金提前下达文件未到,所以没有打入到年初预算中。
(三)按既定政策标准测算补助事项
2018年省对下专项转移支付资金提前下达文件未到,所以没有打入到年初预算中。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目XXX个,采购预算资金XXX万元。
2018年没有安排预算采购。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因
2018年,本部门基本支出预算安排535.65万元,与上年预算数相比下降47.02万元,下降8.07%,其原因为:2017年以来我县一般公共预算收入大幅下降,华能集团的耕地占用税基本已征完,且近年来国家规范津补贴、调整基本工资、部分民生项目提标扩面,造成财政收支难以平衡,所以无法在2018年年初预算时对基本支出作全额保障。在年度预算执行中,县人民政府将积极努力培育壮大税源,牢牢抓住国家大力支持“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚、省财政厅扶贫挂钩等重大机遇,积极向上级争取资金和加大盘活存量资金的力度,将争取和统筹资金优先用于保障2018年基本支出。
(二)、项目支出预算变动的主要原因
2018年,本部门项目资金支出预算安排32万元,其中法律援助经费2万元,以案定补经费30万元,与上年预算数相比下降52.6万元,下降62.17%,其原因为:1、中央转移支付专项资金提前下达文件没有到达,所以在年初预算中就没有安排;2、法律援助经费上年没有安排在项目经费中,在本年度安排在项目经费中。
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
(二)机关运行经费安排
2018年机关运行经费535.65万元,其中基本工资77.42万元,津贴补贴253.34万元,奖金9.68万元,机关基本养老保险缴费52.42万元,职工基本医疗保险缴费18.71万元,公务员医疗补助缴费10.69万元,其他社会保障缴费1.5万元,住房公积金48.11万元,公务费62.75万元,工会费8.02万元,福利费011万元,对个人和家庭的补助支出20.89万元。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。 司法局2018年部门预算公开表