政府信息公开
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0152885109/201800088
文  号
来 源
县财政局
公开日期
2018-02-08
【乡镇预、决算】攀天阁完小2018年部门预算公开
发布时间:2018-02-08 10:39     浏览次数:2599   
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一、基本职能及主要工作

(一)攀天阁完小职能:坚持四项基本原则,认真贯彻执行党的路线、方针和政策;坚持正确的办学方向;认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲,采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育,为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。认真完成小学教育的任务,严格执行小学教学大纲,保证完成小学教育、教学计划,力争“四率”均达部门主要到省教委要求;按教育规律办事,坚持“德、智、体、美、劳”全面发展;积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革;为初中输送合格的新生。

(二)机构设置情况

本年度年末机构数为1,无增减。

)重点工作概述

2018年重点工作有以下几点:

一、党建工作

2018年是基层党建提升年,党的工作最坚实的力量支撑在基层,最突出的矛盾问题也在基层。基层党组织的建设是党的整个执政能力体系中的重要组成部分,是党的执政能力建设的落脚点。只有每一个基层党组织都健全而充满活力,整个党的组织才能坚强有力、朝气蓬勃。

二、德育工作

德育是学校教育的灵魂,是学生健康成长和学校工作的保障。因此,学校把德育工作摆在重要位置,时刻树立教书育人、管理育人、服务育人的思想,确保学校德育工作的顺利实施。

三、教育教学工作

教育教学工作是学校的中心工作。在学校的全部工作中,所占的时间最多,所占的分量最重。

1. 坚持对教学常规进行检查,每学期我们重点抓教师的备课、批改作业、辅导、学业质量检测及分析各环节的落实情况。

    2.抓教研教改,提高教师业务素质。教研教改是提高教育质量的成功之路,是教育发展的需要。结合我乡学校的校情,学情,每学期认真开展了教育科研月活动。通过活动使青年教师得到锻炼,师德修养、业务素质和教书育人的实际工作能力得到提高,迅速成长起来。

3.抓好毕业班工作。我校加强毕业班管理,学期初召开毕业班全体教师工作会议,教导处对毕业班的教学、复习迎考及学生的管理等方面提出明确的要求。4月召开动员会,动员毕业班教师加强协作,全身心投入教学、复习指导工作。
6月召开座谈会,交流迎考、冲刺阶段的做法和经验。

四、后勤、安全工作

1.健全制度,措施到位。建立安全保卫工作领导责任制和责任追究制。学校制订了《攀天阁中心完小学校安全工作管理规定》和各类安全工作预案和安全管理制度。在管理中严格实行 “校长负责,分管副校长全面抓,各村校长具体抓”的管理机制。学校将安全管理目标层层分解落实,明确责任,自上而下构筑起“分级管理、分层负责”的责任体系。不留安全管理真空地带,建立了学校安全隐患排查台帐,及时整改,及时上报,有效地杜绝了安全事故的发生。

2.加强联动,校内严管与校外监管相结合。在卫生知识宣传、食堂原辅料贮存、使用、加工、从业人员培训等方面邀请乡医院人员到校宣传、检查指导;积极联系派出所,在家长接送学生、学校举行大型活动时,民警到校门口执勤,到校举办讲座、演练等方式对师生、家长进行消防、交通、法制宣传教育。班主任记录好学生家长电话号码,对于不明原因缺席的学生,学校要求班主任迅速采取各种措施与家长(或监护人)取得联系,杜绝学生脱离监管。

3.每所学校食堂在保证午餐、晚餐四菜一汤(其中一个是荤菜)的同时,要求采购人员、炊事员在蔬菜品种、饭菜质量上下功夫,不仅让学生吃得饱、还要吃得好。值周教师、后勤管理人员在就餐时必须到位,管理好学生有序就餐,监督到位,杜绝浪费。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中事业单位1个。截止20181月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制98人,其中:事业编制98人。在职实有84其中: 财政全供养84人。

离退休人员79人,退休人员66人(工资由社保发放),优退人员13人(工资在本单位发放)。

该校无车辆编制,也无实有车辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1432.27万元,其中:一般公共预算1432.27万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1432.27万元,其中:本年收入1432.27万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1432.27万元(本级财力:1432.27万元专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1432.27万元。本级财力安排支出 1432.27万元,其中,基本支出1432.27万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:(1)205-02-02(教育支出-普通教育-小学教育)1061.16万元。(2)208-05-05(社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出):147.98万元,(3)210-11-02(医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗):56.69万元,(4)210-11-03(医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助):30.26万元,(5)221-02-01(住房保险支出-住房改革支出-住房公积金):136.18万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1432.27万元,项目支出0万元)。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

该单位无省对下专项转移支付项目资金

(二)与中央配套事项

该单位无中央配套资金

三)按既定政策标准测算补助事项

该单位无中央配套资金

六、政府采购预算情况

    该单位无采购预算。

七、基本支出预算变动的主要原因

(一)2018年,本部门基本支出预算安排1432.27万元,与上年预算数1579.82万元相比下降147.55万元,下降9.34%,其原因为:2017年以来我县一般公共预算收入大幅下降,华能集团的耕地占用税基本已征完,且近年来国家规范津补贴、调整基本工资、部分民生项目提标扩面,造成财政收支难以平衡,所以无法在2018年年初预算时对基本支出作全额保障。在年度预算执行中,县人民政府将积极努力培育壮大税源,牢牢抓住国家大力支持“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚省财政厅扶贫挂钩等重大机遇,积极向上级争取资金和加大盘活存量资金的力度,将争取和统筹资金优先用于保障2018年基本支出。
八、项目支出预算变动的主要原因

该单位无项目。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

该部门无专业名词解释

(二)机关运行经费安排

机关运行经费安排中,2018年三公经费的公务接待费预算数为3万元,上年预算数为4.42万元,与上年相比减少1.42万元,减幅为32.13%。由于我单位积极响应中央八项规定,做到能不接待就不接待的原则,勤俭节约,导致公务接待费比上年减少。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。攀天阁完小2018年部门预算公开情况表

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