政府信息公开
索引号
0152885109/202000407
文  号
来 源
县财政局
公开日期
2020-10-16
【乡镇预、决算】白济汛乡人民政府2019年度部门决算
发布时间:2020-10-16 11:25     浏览次数:2473   
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监督索引号53342303000501000

                         

目录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  白济汛乡人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

(2)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

(3)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。

(4)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(5)保护各种经济组织的合法权益。

(6)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(7)办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

  第一,做好2019年年初预算。

2019年白济汛乡人民政府收入预算总额为1857.700329万元,其中:公共财政预算经费拨款1857.700329万元.

按支出功能分类为:一般公共服务支出714.558621万元,科学技术支出14.918624万元,文化体育与传媒支出14.289307万元,社会保障和就业支出143.96604万元,医疗卫生支出90.752161万元,农林水事务支出共计784.190776万元,住房保障支出94.0248万元。灾害防治及应急管理支出:1万元。

按支出经济分类为:工资福利支出1398.003977万元,商品和服务支出167.351968万元,对个人和家庭的补助292.344384元。

第二,认真开展各项工作,全面落实惠农政策。

1、认真开展惠农资金发放工作。

我乡紧紧依照、中央文件的有关要求,认真落实省、州、县对2019年中央农业支持保护补贴及2019年中央和省级耕地力保护资金、退耕还林补贴,草原生态补助资金,森林生态效益补贴资金兑现工作,严格按照统一补贴范围、统一补贴时限、统一计算依据、统一补贴标准、统一发放程序“五个统一”要求,做到了操作程序规范,认真核实登记,数据测算准确,资金足额兑付。

本年度通过惠农卡完成了2019年中央和省级耕地力保护资金2019年度草原生态补贴的发放工作。

2、认真完成年度资金的报账工作

在项目资金报账方面:对于工程项目涉及报账的资金,主要要求核查资金的用途去向,是否违法违规,挪用挤占扶贫资金,改变资金用途,主要针对工程项目资金文件、工程项目实施规划方案、工程项目施工合同、协议,个别工程会议纪要、项目工程责任书、项目工程完工验收单、工程完工决算书,工程竣工总结报告,工程施工前后比对图片以及工程中涉及发放资金补助的公示照片等材料,要求报账单据真实,完整,不弄虚作假,做到资金专款专用。

3、认真落实财政政策法规,扎实稳步推进财政资金监管

(1)完成了2019年度财政往来款票据网上开票年检的工作。

(2)做好2019年度新增固定资产录入工作。

(3)注重工作细节,处理好日常工作。

每个月对工资进行正常发放,2019年完成了增资调整以及工资正常晋升工作,各项代扣税款(公积金,绩效工资,个人所得税,医疗保险,失业保险,工伤生育险,意外伤害保险,残疾人联合保费以及新增养老保险金和职业年金)的核算,完成了工资年度报表的填报,审核按期申报完成,解决处理了老百姓在一折通补贴中遇到的各项问题,进一步与信用社衔接共并处理问题,确保农户所享受补贴能真正兑现到百姓手中。在做好本职工作的同时,积极配合乡党委、政府搞好全乡的中心工作,财政所人员积极参加各村道路硬化,人畜饮水,活动场所,等项目的验收工作。

(5)积极配合审计组与上级相关部门对精准扶贫易地搬迁项目资金、经济责任审计等相关工作。

4、紧紧围绕财政目标,积极完成各项任务

财务管理基础工作是否扎实关系到效率的提高是预算管理工作的重中之重。

(1)认真做好指标账的登记工作,及时反映相关资金信息,便于领导决策和上级部门检查,及时按月完成月报及财政地方存量资金使用情况的上报。各项指标账采取分类登记,上级专款与本级预算分开登记。以便于指标账务查找。

(2)为了严肃财经纪律检查,根据省财政厅为于推进政府预决算信息公开的决策部署和县人民政府工作的安排对2018年决算和2019年预算,以及“三公经费”情况交由乡纪委进行公开公示。

(3)认真完成了乡镇基本数字表,乡镇财政基本情况表,乡镇涉农资金使用情况表(补贴类资金)和项目类资金使用情况表,村级经费收支表的填报编制。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入白济汛乡2019年度部门决算编报的单位共5个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。分别是:

1. 行政机构主要为政府1个,

2. 事业机构为农业机构2个、

3. 水管机构1个

4. 林业机构1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

白济汛乡人民政府2019年末实有人员编制71人。其中:行政编制40人(含行政工勤编制3人),事业编制31人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员46人(含行政工勤人员3人),事业人员32人(含参公管理事业人员0人)。离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆5辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

20211112912.rar


 

第三部  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

白济汛乡人民政府2019年度收入合计14752.46万元。其中:财政拨款收入14600.15万元,占总收入的98%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入152.31万元,占总收入的1%。与上年对比增长了9290.28万元,占比增加170.08%,主要原因为本年我乡投入大量扶贫资金,加大基础设施建设及产业投入

收入决算表

公开02表

部门:云南省2019年度部门决算本级汇总

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

14,752.46

14,600.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

152.31

201

一般公共服务支出

910.02

832.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

77.91

20101

人大事务

41.63

41.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

38.07

38.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

  人大会议

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

  代表工作

2.06

2.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

459.56

391.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

67.91

2010301

  行政运行

423.27

355.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

67.91

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

36.29

36.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

51.03

51.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

51.03

51.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

  行政运行

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

24.59

24.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

20.08

20.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

4.51

4.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

329.20

319.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

2013101

  行政运行

299.20

299.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

30.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

20134

统战事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013404

  宗教事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

15.62

15.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

15.62

15.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060101

  行政运行

15.62

15.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

50.46

50.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

34.55

34.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

19.55

19.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

10.91

10.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070308

  群众体育

10.91

10.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20706

新闻出版电影

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070607

  电影

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

160.31

160.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

159.31

159.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

27.13

27.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

125.91

125.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

6.27

6.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

94.38

94.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

1.15

1.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

  其他卫生健康管理事务支出

1.15

1.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

92.23

92.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

34.94

34.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

25.49

25.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

31.81

31.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109901

  其他卫生健康支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

13,236.64

13,162.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

74.40

21301

农业

419.48

419.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

417.08

417.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

20.61

20.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

  事业机构

20.61

20.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

33.06

33.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130317

  水利技术推广

33.06

33.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

12,294.27

12,219.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

74.40

2130504

  农村基础设施建设

8,395.86

8,321.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

74.40

2130505

  生产发展

3,667.41

3,667.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

231.00

231.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

359.23

359.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

359.23

359.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

110.00

110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

110.00

110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

144.02

144.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210199

  其他保障性安居工程支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

94.02

94.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

94.02

94.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

  安全监管

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

140.00

140.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

140.00

140.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

140.00

140.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

二、支出决算情况说明

白济汛乡政府2019年度支出合计14642.9万元。其中:基本支出2219.21万元,占总支出的15%;项目支出12423.69万元,占总支出的85%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加9336.61万元,占比增加175.95%,主要原因本年资金拨入量较大,由于我乡2019年是脱贫攻坚的关键之年,我乡拨入大量的扶贫资金,涉及房屋建设及产业项目使用收入支出都比上年增多较大

支出决算表

公开03表

部门:云南省2019年度部门决算本级汇总

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

14,642.90

2,219.21

12,423.69

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

927.77

927.77

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

41.63

41.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

38.07

38.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

  人大会议

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

  代表工作

2.06

2.06

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

430.53

430.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

369.07

369.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

41.46

41.46

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

51.03

51.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

51.03

51.03

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

  行政运行

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

24.59

24.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

20.08

20.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

4.51

4.51

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

374.81

374.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

299.20

299.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

  一般行政管理事务

36.04

36.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

39.57

39.57

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

3.17

3.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

3.17

3.17

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

15.62

15.62

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

15.62

15.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2060101

  行政运行

15.62

15.62

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

47.89

32.89

15.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

31.99

21.99

10.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

19.55

19.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

12.43

2.43

10.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

10.91

10.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2070308

  群众体育

10.91

10.91

0.00

0.00

0.00

0.00

20706

新闻出版电影

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2070607

  电影

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

160.31

160.31

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

159.31

159.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

27.13

27.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

125.91

125.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

6.27

6.27

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

94.38

94.38

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

1.15

1.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

  其他卫生健康管理事务支出

1.15

1.15

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

92.23

92.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

34.94

34.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

25.49

25.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

31.81

31.81

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109901

  其他卫生健康支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

13,191.90

893.21

12,298.69

0.00

0.00

0.00

21301

农业

459.93

459.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

417.08

417.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

42.86

42.86

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

20.61

20.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

  事业机构

20.61

20.61

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

33.11

33.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2130317

  水利技术推广

33.11

33.11

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

12,296.80

1.00

12,295.80

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

8,460.52

0.00

8,460.52

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

3,649.70

0.00

3,649.70

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

186.58

1.00

185.58

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

381.44

378.55

2.89

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

3.89

1.00

2.89

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

377.55

377.55

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

144.02

94.02

50.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

2210199

  其他保障性安居工程支出

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

94.02

94.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

94.02

94.02

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

  安全监管

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障白济汛乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2219.21万元。与上年对比增加了212.57万元,主要原因为我乡今年有新调入人员,且我乡今年的脱贫攻坚工作任务艰巨,所以投入经费也较多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.8%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.16%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障白济汛乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出12423.69万元。与上年对比增加了9124.03万余,占比增长276.51%,主要原因分析本年资金拨入量较大,由于我乡2019年是脱贫攻坚的关键之年,我乡拨入大量的扶贫资金,涉及房屋建设及产业项目使用收入支出都比上年增多较大。具体项目开支及开展工作情况主要用于房屋建设、产业等

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

白济汛乡2019年度一般公共预算财政拨款支出14547.04万元占本年支出合计的99%。与上年对比支出数明显加大,主要原因是本年资金拨入量较大,由于我乡2019年是脱贫攻坚的关键之年,我乡拨入大量的扶贫资金,涉及房屋建设及产业项目使用收入支出都比上年增多较大

一般公共预算财政拨款收入支出决算表










公开05表

部门:云南省2019年度部门决算本级汇总






单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

306.78

164.73

142.05

14,460.15

2,065.28

12,394.87

14,547.04

2,203.82

12,343.23

219.89

26.20

193.70

0.00

201

一般公共服务支出

93.03

93.03

0.00

832.11

832.11

0.00

912.37

912.37

0.00

12.77

12.77

0.00

0.00

20101

人大事务

0.00

0.00

0.00

41.63

41.63

0.00

41.63

41.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

38.07

38.07

0.00

38.07

38.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

  人大会议

0.00

0.00

0.00

1.50

1.50

0.00

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

  代表工作

0.00

0.00

0.00

2.06

2.06

0.00

2.06

2.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

35.00

35.00

0.00

391.66

391.66

0.00

416.83

416.83

0.00

9.83

9.83

0.00

0.00

2010301

  行政运行

0.00

0.00

0.00

355.36

355.36

0.00

355.36

355.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

15.00

15.00

0.00

36.29

36.29

0.00

41.46

41.46

0.00

9.83

9.83

0.00

0.00

20106

财政事务

0.00

0.00

0.00

51.03

51.03

0.00

51.03

51.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

0.00

0.00

0.00

51.03

51.03

0.00

51.03

51.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

0.00

0.00

0.00

24.59

24.59

0.00

24.59

24.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

0.00

0.00

0.00

20.08

20.08

0.00

20.08

20.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

4.51

4.51

0.00

4.51

4.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

55.86

55.86

0.00

319.20

319.20

0.00

373.13

373.13

0.00

1.94

1.94

0.00

0.00

2013101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

299.20

299.20

0.00

299.20

299.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

  一般行政管理事务

36.04

36.04

0.00

0.00

0.00

0.00

36.04

36.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

19.82

19.82

0.00

20.00

20.00

0.00

37.88

37.88

0.00

1.94

1.94

0.00

0.00

20134

统战事务

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

2013404

  宗教事务

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

2.17

2.17

0.00

1.00

1.00

0.00

3.17

3.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

2.17

2.17

0.00

1.00

1.00

0.00

3.17

3.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

0.00

0.00

0.00

15.62

15.62

0.00

15.62

15.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

0.00

0.00

0.00

15.62

15.62

0.00

15.62

15.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

15.62

15.62

0.00

15.62

15.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

50.46

35.46

15.00

47.89

32.89

15.00

2.57

2.57

0.00

0.00

20701

文化和旅游

0.00

0.00

0.00

34.55

24.55

10.00

31.99

21.99

10.00

2.57

2.57

0.00

0.00

2070109

  群众文化

0.00

0.00

0.00

19.55

19.55

0.00

19.55

19.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

0.00

0.00

0.00

15.00

5.00

10.00

12.43

2.43

10.00

2.57

2.57

0.00

0.00

20703

体育

0.00

0.00

0.00

10.91

10.91

0.00

10.91

10.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070308

  群众体育

0.00

0.00

0.00

10.91

10.91

0.00

10.91

10.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20706

新闻出版电影

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070607

  电影

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

160.31

160.31

0.00

160.31

160.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

159.31

159.31

0.00

159.31

159.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

27.13

27.13

0.00

27.13

27.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

125.91

125.91

0.00

125.91

125.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

6.27

6.27

0.00

6.27

6.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

94.38

94.38

0.00

94.38

94.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

0.00

0.00

0.00

1.15

1.15

0.00

1.15

1.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

  其他卫生健康管理事务支出

0.00

0.00

0.00

1.15

1.15

0.00

1.15

1.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

92.23

92.23

0.00

92.23

92.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

34.94

34.94

0.00

34.94

34.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

25.49

25.49

0.00

25.49

25.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

0.00

0.00

0.00

31.81

31.81

0.00

31.81

31.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109901

  其他卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

213.76

71.70

142.05

13,162.24

832.37

12,329.87

13,171.44

893.21

12,278.23

204.56

10.86

193.70

0.00

21301

农业

49.80

49.80

0.00

419.48

419.48

0.00

459.93

459.93

0.00

9.35

9.35

0.00

0.00

2130104

  事业运行

0.00

0.00

0.00

417.08

417.08

0.00

417.08

417.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

49.80

49.80

0.00

2.40

2.40

0.00

42.86

42.86

0.00

9.35

9.35

0.00

0.00

21302

林业和草原

0.00

0.00

0.00

20.61

20.61

0.00

20.61

20.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

  事业机构

0.00

0.00

0.00

20.61

20.61

0.00

20.61

20.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.06

0.06

0.00

33.06

33.06

0.00

33.11

33.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130317

  水利技术推广

0.06

0.06

0.00

33.06

33.06

0.00

33.11

33.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

140.16

1.00

139.16

12,219.87

0.00

12,219.87

12,276.34

1.00

12,275.34

83.70

0.00

83.70

0.00

2130504

  农村基础设施建设

121.89

0.00

121.89

8,321.46

0.00

8,321.46

8,440.06

0.00

8,440.06

3.30

0.00

3.30

0.00

2130505

  生产发展

13.38

0.00

13.38

3,667.41

0.00

3,667.41

3,649.70

0.00

3,649.70

31.10

0.00

31.10

0.00

2130599

  其他扶贫支出

4.89

1.00

3.89

231.00

0.00

231.00

186.58

1.00

185.58

49.30

0.00

49.30

0.00

21307

农村综合改革

23.73

20.84

2.89

359.23

359.23

0.00

381.44

378.55

2.89

1.52

1.52

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

3.89

1.00

2.89

0.00

0.00

0.00

3.89

1.00

2.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

19.84

19.84

0.00

359.23

359.23

0.00

377.55

377.55

0.00

1.52

1.52

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

0.00

0.00

0.00

110.00

0.00

110.00

0.00

0.00

0.00

110.00

0.00

110.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

0.00

0.00

0.00

110.00

0.00

110.00

0.00

0.00

0.00

110.00

0.00

110.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

144.02

94.02

50.00

144.02

94.02

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

0.00

0.00

0.00

50.00

0.00

50.00

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210199

  其他保障性安居工程支出

0.00

0.00

0.00

50.00

0.00

50.00

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

94.02

94.02

0.00

94.02

94.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

94.02

94.02

0.00

94.02

94.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

  安全监管

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出927.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6%。 主要用于人大事务41.63万元;政府办及相关机构事务430.53万元;财政事务51.03万元;纪检监察事务2元,群众团体事务24.59万元;党委办公厅(室)及相关机构事务374.81万元;其他一般公共服务支出3.17。

2.科学技术支出15.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于科学技术管理事务。

3.文化旅游体育与传媒支出47.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于文化和旅游31.99万元;体育10.91万元;新闻出版电影5万元。

4.社会保障和就业支出160.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于人力资源和社会保障管理事务1万元;行政事业单位离退休159.31万元。

5.卫生健康支出94.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于卫生健康管理事务1.15万元;行政事业单位医疗92.23万元;其他卫生健康支出1万元;

6.农林水支出13191.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于农业459.93万元;林业和草原20.61万元;水利33.11万元;扶贫12296.8万元;农村综合改革381.44万元;

7.住房保障支出144.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于保障性安居工程支出50万元;住房改革支出94.02万元;

8.其他支出60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于彩票公益金安排的支出60万元;

9.灾害防治及应急管理支出1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,主要用于应急管理事务。

除上述之外无其他支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门:云南省2019年度部门决算本级汇总

单位:万元

项  目

行次

预算数

决算统计数

栏  次

1

2

一、“三公”经费支出

1

(一)支出合计

2

0.00


  1.因公出国(境)费

3

0.00


  2.公务用车购置及运行维护费

4

11.00

4.48

    (1)公务用车购置费

5

0.00


    (2)公务用车运行维护费

6

0.00

4.48

  3.公务接待费

7

10.00

7.80

    (1)国内接待费

8

7.80

         其中:外事接待费

9


    (2)国(境)外接待费

10


(二)相关统计数

11


  1.因公出国(境)团组数(个)

12


  2.因公出国(境)人次数(人)

13


  3.公务用车购置数(辆)

14


  4.公务用车保有量(辆)

15

5

  5.国内公务接待批次(个)

16

86

     其中:外事接待批次(个)

17


  6.国内公务接待人次(人)

18

258

     其中:外事接待人次(人)

19


  7.国(境)外公务接待批次(个)

20


  8.国(境)外公务接待人次(人)

21


二、机关运行经费

22

26.30

(一)行政单位

23

26.30

(二)参照公务员法管理事业单位

24


备注

25


注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。

    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

白济汛乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21万元,支出决算为12.28万元,完成预算的58.5%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.48万元,完成预算的40.7%;公务接待费支出决算为7.8万元,完成预算的78%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我乡公务接待、公务用车都比上年减少,故三公经费减少

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.01万元,下降0.09%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少0.007万元,下降0.16%;公务接待费支出决算减少0.004万元,下降0.05%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我乡公务接待、公务用车都比上年减少,故三公经费减少。

 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.48万元,占36.48%;公务接待费支出7.8万元,占63.52%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出4.48万元。其中:

公务用车运行维护支出4.48万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于乡政府下乡验收产业、入户开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出7.8万元。其中:

国内接待费支出7.8万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待86批次(其中:外事接待0批次),接待人次258人(其中:外事接待人次0人)。主要用于库区实物调查、精准扶贫项目验收、异地搬迁等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

白济汛乡人民政府部门2019年机关运行经费支出298.93万元,与上年对比增加了84.97万元,增长39.71%,主要原因分析我乡今年有新调入人员,且我乡今年的脱贫攻坚工作任务艰巨,所以投入经费也较多。部门机关运行经费主要用于办公费、车旅费、三公经费等

二、国有资产占用情况

截至20191231日,白济汛乡政府资产总额28760.52万元,其中,流动资产7512.61万元,固定资产1748.37万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产165.77万元,其他资产19333.77万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加20657.36万元,其中固定资产增加710.53万元。处置房屋建筑物车辆报废报损资产出租房屋

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

28760.52 

7512.61 


1413.71 

121.18 


213.48



165.77 

19333.77 







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额2774.46万元,其中:政府采购货物支出2774.46万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

不涉及名词解释。

 

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