中共维西县委党校关于《2021年预算执行及其他财政财务收支情况审计报告》整改情况的报告
2022年3月至4月,维西县审计局对我校2021年度预算执行及其他财政财务收支情况进行了专项审计。校领导高度重视,要求相关工作人员积极支持配合审计组开展工作,现审计已结束。按照维审报(2022)8号文件要求,立即召开干部职工会,通报了审计组反馈财务存在的问题,明确了整改要求和整改内容,重申了今后的财经纪律,完善了财经制度。现将整改情况报告如下:
一、组织领导
成立县委党校财务审计整改领导小组,由常务副校长徐永平任组长,副校长李学明任副组长,成员由金跃松、李艳花、李菊芬,下设办公在校办公室,由金跃松任办公室主任,负责处理日常事务。
二、针对存在的问题,我校主要从以下几个方面进行整改。
1、 对往来款清理不及时5624189.46元的问题,县委党校已多次向县委汇报并积极向县人民政府争取资金。
2、 对超标采购通用办公设备的问题,组织相关人员认真学习《中华人民共和国采购法》,在今后工作中严格按照相关规定标准进行采购,坚决杜绝此类问题的发生。
3、 关于会计核算不规范的问题,在今后工作中,严格执行《事业单位财务规则》,将所有收入全部列入预算,不隐瞒,不少列。做到统一核算,统一管理,坚决杜绝在其他应付款会计科目中核算收支。
三、下步工作措施
通过这次审计,充分认识到了财务管理方面还不够严谨,在下步工作中我校将进一步加强财务方面的管理,完善各项财务制度,认真采纳审计部门提出的审计建议,一是加强财务知识学习,认真学习《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务规则》等法律法规进一步规范单位财务管理工作,加强不断提高会计政策、法规水平和业务水平;二是加强财务管理,严格按照《会计法》《中华人民共和国预算法》和会计制度规定,进一步加强财务工作的规范化,建立健全财务内部管理制度,按规定设置会计科目,科学合理编制三公经费预算。三是加强资金收支管理,建立和完善管理相关制度,进一步按规定规范会计核算工作。
中共维西县委党校
2022年6月10日