一.“三公”经费总额、分项、增减变化情况及原因
无
(2)机关运行经费安排
2019年我单位部门预算安排机关运行经费15.131552万元。其中(办公费-妇儿工委经费10万元,业务费2万元,“三八”节工作经费2万元);工会经费1.101552万元;福利费0.3万元。
2019年度“三公经费”年初预算为6.5万元,其中接待费3.5万元。2018年度“三公”经费年初预算为7万元,其中接待费为3.5万元。公务用车维护费1万元,2019年度“三公”经费总额比2018年度减少0.19万元,是属于逐年递减趋势。
二、预算绩效目标情况
无预算绩效目标情况
三、说明机关运行经费支出变化情况(与上年同期对比)及原因
2019年我单位部门预算安排机关运行经费15.131552万元。其中(办公费-妇儿工委经费10万元,业务费2万元,“三八”节工作经费2万元);工会经费1.101552万元;福利费0.3万元。
2019年度“三公经费”年初预算为6.5万元,其中接待费3.5万元。2018年度“三公”经费年初预算为7万元,其中接待费为3.5万元。公务用车维护费1万元,2019年度“三公”经费总额比2018年度减少0.19万元,是属于逐年递减趋势。
三、其他(已填)
