一、决算支出增减变化原因
我办全年总支出经费73387020.5元,其中:基本支出为72397020.5元,项目支出为990000元,上年度总支出经费75111180.2元,其中:基本支出为71159649.15元,项目支出为3951531.05元,与上年度相比基本支出增加1237371.35元,增加1.74%,,增加原因是工资的调整。项目比上年度减少2961531.05元,减少74.95%,减少原因是实施的项目减少。
二、机关运行经费支出增减变化原因
本年度机关运行经费支出为8691619.16元,上年度机关运行支出经费为10294683.33元,比上年度减少1603064.17元,减少15.57%。减少原因是按照“节约型”机关建设的要求,压缩各项经费开支。
三、模板提示说明未删除(多处模板问题)、未按实际情况进行修改
3.公务接待费支出540万元。其中:
国内接待费支出540万元,共安排国内公务接待312批次;接待人次11500人。主要用全县发生的接待支出。
一、机关运行经费支出情况
政府办公室2018年机关运行经费支出869万元,与上年的1029对比减少160万元。
四、其他(附件报表单位名称为空)
