一、预算绩效目标情况
本年度纳入本级财政财力安排的项目资金为15万元,主要用于制服采购,要求根据政府采购管理办法相关规定及单位内部控制制度,严格资金支付的审批程序,保证财政资金安全。到2019年末,资金支付进度要达到80%以上。
二、机关运行经费安排
2019年机关运行经费预算收支金额为65.33万元,其中:办公费54.42万元,工会经费8.38万元,福利费0.12万元,公务用车运行费3万元,维修维护费1万元,生活补助费0.41万元。与上年度相比,预算收支总额提高1.89%,主要原因是工会经费根据职工工资比例计提,而本年度职工工资性收支预算比上年增加,因此,对应的工会经费较上年增加。