一、“三公”经费增减变化情况的原因
2019年三公经费预算为30万元,其中公务用车运行维护费17万元,比上年减少0.48万元,公务接待费13万元与上年一致,无公务用车购置费,总三公经费比上年减少0.48万元。“三公”经费减少原因:厉行节约,加强“三公”经费管理。
二、预算绩效目标等情况
无
三、机关运行经费支出安排变化情况(与上年同期对比)及原因
2019年本部门作为履行党内监督的专门机构、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费为803.16万元,与上年比较增加423.15万元,原因:监察体制改革后人员增加,行政运行经费随之增加。
行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、其他