一、“三公”经费总额、分项、增减变化情况及原因。
(一)、“三公”经费预算13万元,比上年减少1万元;减少原因是压缩公务接待费;其中公务接待费预算8万元,比上年减少1万元;减少原因是压缩公务接待费;公务用车运行维护费预算5万元,与上年持平;
(二)、专业名词解释
无
二、预算绩效目标等情况
第二部分 2019年部门预算公开情况
部门绩效情况说明
无
三、机关运行经费安排
2019年我单位部门预算安排机关运行经费38.57万元,总体减少0.56万元,减少原因为在职人员减少2人,退休人员增加2人。其中:办公费33.48万元比上年减少0.58万元,原因是在职人员减少2人,(包含业务费18.00万元、与上年持平;工作经费10.00万元、与上年持平;安全月活动经费2.00万元、与上年持平;电视宣传费1.00万元、与上年持平;在职人员公用经费2.40万元、比上年减少0.6万元,原因是在职人员减少2人;退休人员公用经费0.08万元比上年增加0.02万元,原因退休人员增加2人);工会经费3.05万元,比上年增0.02万元,原因是工会会员自己1人;福利费0.04万元,与上年持平;公务用车运行维护费2.00万元,与上年持平。