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来 源
县审计局
公开日期
2022-01-06
中共维西县委组织部关于维西县审计局 专项审计代管党费反馈问题整改报告
发布时间:2022-01-06 11:05     浏览次数:1945   
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维西县审计局于 2021 年 9 月 23 日至 2021 年 10 月 11 日对我单位 2018-2020 年度党费使用情况进行了专项审计, 本次审计对我单位代管党费的收支情况进行了全面的审 查,根据《维西傈僳族自治县审计局审计报告》(维审报〔2021〕 23 号)反馈意见,我单位高度重视,结合单位工作实际,逐 一制定了整改措施,现将完成情况汇报如下:

 一、审计发现的主要问题及整改完成情况

 (一)未设置会计账簿

 县委组织部党费管理未设置会计账簿,且会计核算不规 范,未能准确反映党费收支结余及往来款项情况。与《中华 人民共和国会计法》第三条“各单位必须依法设置会计账簿, 并保证其真实、完整……”的要求不符。

 整改措施:

由一名党建业务同志和一名财务同志负责党 费管理,严格按照财务制度操作,实行会计、出纳分设,坚 持会计管帐不管钱,出纳管钱不管账。按照政府会计制度, 规范建立电子账,设置党费专项会计账簿,细化会计科目设 置,正确反映党费收支结余及往来款项情况。 

整改完成情况:

经第十五次部务会上审议了《中共维西 县委组织部关于维西县审计局专项审计代管党费反馈问题 整改方案》,会议决定,由组织一科唐晓芳同志担任党费出 纳,由财务张小卫担任会计,负责党费管理,按照政府会计 制度,规范建立电子账,设置党费专项会计账簿,细化会计 科目设置,正确反映党费收支结余及往来款项情况。

 (二)部分记账凭证未装订归档 

县委组织部部分手工记账凭证未及时装订成册,与《会 计档案管理办法》第六条“下列会计资料应当进行归档:(一) 会计凭证,包括原始凭证、记账凭证……”。及第十条“单 位的会计机构或会计人员所属机构(以下统称单位会计管理 机构)按照归档范围和归档要求,负责定期将应当归档的会计 资料整理立卷,编制会计档案保管清册”的要求不符。

 整改措施:及时将未装订的记账凭证装订成册并及时归 档。 

整改完成情况:已完成装订。

 (三)坐支现金收入 

县委组织部征订《云岭先锋》书刊向党员个人收取的款 项未存入单位开户银行,纳入单位财务统一核算,由经办人 员直接以现金方式收支。与《中华人民共和国现金管理暂行 条例》第十一条“开户单位现金收支应当依照下列规定办 理:(一)开户单位现金收入应当于当日送存开户银行。当日送 存……;(二)开户单位支付现金,可以从本单位库存现金限额 中支付或者从开户银行提取,不得从本单位的现金收入中直 接支付……”的要求不符。 

整改措施:收缴的党费及时存入党费专用账户,支出事 项一般采取转账方式进行结算,严格按照《中华人民共和国 现金管理暂行条例》的规定执行,不得坐支现金。 

整改完成情况:已完成。

 二、下步工作打算 

下一步,我部将严格执行党费收缴、使用和管理有关规 定,从严从实规范党费收缴、使用和管理工作。

 一是进一步规范党费收支财务管理,加强内部控制建设, 严格执行新政府会计制度,规范建立会计账簿,提高财务管 理水平。 

二是持续强化党员交纳党费意识。加强党组织和党员思想 教育,认真落实“党费日”制度,不断提高党员交纳党费的 自觉性;同时,把党费收缴、管理和使用纳入党务工作者培 训内容,不断提升党费收缴、使用和管理水平。 

                                                                                                            

                                                                                                               中共维西县委组织部

                                                                                                                 2022 年 1 月 5 日

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