监督索引号53342300121101000
第一部分 部门概况
一、主要职能
负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作;负责县委理论学习中心组理论学习的有关工作。负责引导社会舆论,指导、协调全县各新闻单位的工作;对县广播电视工作实施方针、政策的指导。负责从宏观上指导全县精神产品的生产;对县教育局、县文学艺术界联合会、文产办的工作实施方针、政策的指导。负责规划、部署全局性的思想政治工作任务;组织对全县性先进典型的学习推广;负责基层党员教育,编写党员教育教材;负责全县爱国主义教育基地的建设、管理、使用。受县委委托,协调县委组织部管理宣传系统的领导干部,对乡(镇)党委的宣传委员任免提出建议;制定对乡(镇)党委宣传委员、宣传文化系统领导干部和业务骨干的培训规划组织实施;配合有关部门做好知识分子工作。负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针、有关政策和措施;按照县委的工作部署,协调宣传文化系统各部门之间的关系。研究、提出全县对外宣传事业发展规划,组织协调我县对外宣传和网上新闻宣传工作。研究拟定有关全县精神文明建设的方针、政策;规划部署全县精神文明建设的方针、政策;规划部署全县精神文明建设工作;组织指导全县群众性精神文明创建活动完成州委宣传部和县委交办的其他任务。
二、部门基本情况
(一)机构情况:包括当年变动情况及原因。
根据县委编办批复在原有的办公室,文明办、外宣办3个内设机构数基础上,2017年增加县文产办、县社科联、县网信办3个内设科室,现共有6个科室。
(二)人员情况:包括当年变动情况及原因。
2017年度末实有行政编制10人,其中公务员编制有9个,工勤编制1个。2017年年末实有10人,其中在职9人(副处级干部1人,正科3人,副科 2人,科员2人,技师1人),提前退休享受优惠政策人员1人(副调研员1人)。正式退休人员2人。2017年年末人数比上年减少1人,为副科级干部正式退休1人,调出正科级领导干部1人,调入1名科员。
部门公用车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
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| 公开01表 | |
编制单位:中共维西县委宣传部 |
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| 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 387.55 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 258.18 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 36 |
|
二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 37 |
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三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 38 |
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四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 39 |
|
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 40 |
|
六、其他收入 | 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 110.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 42 | 17.93 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 10.02 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 44 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 45 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 46 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 47 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 48 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 49 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 50 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 51 |
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 52 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 53 | 11.42 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 54 |
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 55 |
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 56 |
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 24 | 387.55 | 本年支出合计 | 58 | 407.55 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 59 |
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年初结转和结余 | 26 | 20.00 | 交纳所得税 | 60 |
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基本支出结转 | 27 |
| 提取职工福利基金 | 61 |
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项目支出结转和结余 | 28 | 20.00 | 转入事业基金 | 62 |
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经营结余 | 29 |
| 其他 | 63 |
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| 30 |
| 年末结转和结余 | 64 |
|
| 31 |
| 基本支出结转 | 65 |
|
| 32 |
| 项目支出结转和结余 | 66 |
|
| 33 |
| 经营结余 | 67 |
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总计 | 34 | 407.55 | 总计 | 68 | 407.55 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
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| 公开02表 |
编制单位:中共维西县委宣传部 |
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| 单位:万元 | |||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 387.55 | 387.55 |
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| |||
201 | 一般公共服务支出 | 248.18 | 248.18 |
|
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20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.15 | 0.15 |
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| ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.15 | 0.15 |
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| ||
20133 | 宣传事务 | 248.03 | 248.03 |
|
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| ||
2013301 | 行政运行 | 248.03 | 248.03 |
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| ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 100.00 | 100.00 |
|
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| ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 100.00 | 100.00 |
|
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| ||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 100.00 | 100.00 |
|
|
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|
| ||
208 | 社会保障和就业支出 | 17.93 | 17.93 |
|
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| ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 17.59 | 17.59 |
|
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| ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.59 | 17.59 |
|
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| ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.34 | 0.34 |
|
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2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.07 | 0.07 |
|
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| ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.09 | 0.09 |
|
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| ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.18 | 0.18 |
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| ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.02 | 10.02 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 10.02 | 10.02 |
|
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2101101 | 行政单位医疗 | 5.92 | 5.92 |
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| ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.95 | 3.95 |
|
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| ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.15 | 0.15 |
|
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| ||
221 | 住房保障支出 | 11.42 | 11.42 |
|
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| ||
22102 | 住房改革支出 | 11.42 | 11.42 |
|
|
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| ||
2210201 | 住房公积金 | 11.42 | 11.42 |
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| ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
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| 公开03表 |
中共维西县委宣传部 |
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| 单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 407.55 | 212.55 | 195.00 |
|
|
| |||
201 | 一般公共服务支出 | 258.18 | 173.18 | 85.00 |
|
|
| ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.15 | 0.15 |
|
|
|
| ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.15 | 0.15 |
|
|
|
| ||
20133 | 宣传事务 | 258.03 | 173.03 | 85.00 |
|
|
| ||
2013301 | 行政运行 | 258.03 | 173.03 | 85.00 |
|
|
| ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 110.00 |
| 110.00 |
|
|
| ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 110.00 |
| 110.00 |
|
|
| ||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 110.00 |
| 110.00 |
|
|
| ||
208 | 社会保障和就业支出 | 17.93 | 17.93 |
|
|
|
| ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 17.59 | 17.59 |
|
|
|
| ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.59 | 17.59 |
|
|
|
| ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.34 | 0.34 |
|
|
|
| ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.07 | 0.07 |
|
|
|
| ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.09 | 0.09 |
|
|
|
| ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.18 | 0.18 |
|
|
|
| ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.02 | 10.02 |
|
|
|
| ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.02 | 10.02 |
|
|
|
| ||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.92 | 5.92 |
|
|
|
| ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.95 | 3.95 |
|
|
|
| ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.15 | 0.15 |
|
|
|
| ||
221 | 住房保障支出 | 11.42 | 11.42 |
|
|
|
| ||
22102 | 住房改革支出 | 11.42 | 11.42 |
|
|
|
| ||
2210201 | 住房公积金 | 11.42 | 11.42 |
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| ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
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| 公开04表 |
编制单位:中共维西县委宣传部 |
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| 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 387.55 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 258.18 | 258.18 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
|
|
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
|
|
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 110 | 110 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 17.93 | 17.93 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 10.02489 | 10.02 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
|
|
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 |
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
|
|
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 11.42 | 11.42 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
|
|
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 |
|
|
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
|
|
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
|
|
|
本年收入合计 | 24 | 387.55 | 本年支出合计 | 52 | 407.549441 | 407.55 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 20.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 26 | 20.00 |
| 54 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 27 |
|
| 55 |
|
|
|
合计 | 28 | 407.55 | 合计 | 56 | 407.549441 | 407.55 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
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| 公开05表 | |
编制单位:中共维西县委宣传部 |
|
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| 单位:万元 | ||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 20 |
| 20 | 387.55 | 212.55 | 175.00 | 407.55 | 212.55 | 195.00 |
|
|
|
| |||
201 | 一般公共服务支出 | 10 |
| 10 | 248.18 | 173.18 | 75.00 | 258.18 | 173.18 | 85.00 |
|
|
|
| ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 |
|
|
| 0.15 | 0.15 |
| 0.15 | 0.15 |
|
|
|
|
| ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
|
|
| 0.15 | 0.15 |
| 0.15 | 0.15 |
|
|
|
|
| ||
20133 | 宣传事务 | 10 |
| 10 | 248.03 | 173.03 | 75.00 | 258.03 | 173.03 | 85.00 |
|
|
|
| ||
2013301 | 行政运行 | 10 |
| 10 | 248.03 | 173.03 | 75.00 | 258.03 | 173.03 | 85.00 |
|
|
|
| ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 10 |
| 10 | 100.00 |
| 100.00 | 110.00 |
| 110.00 |
|
|
|
| ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 10 |
| 10 | 100.00 |
| 100.00 | 110.00 |
| 110.00 |
|
|
|
| ||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 10 |
| 10 | 100.00 |
| 100.00 | 110.00 |
| 110.00 |
|
|
|
| ||
208 | 社会保障和就业支出 |
|
|
| 17.93 | 17.93 |
| 17.93 | 17.93 |
|
|
|
|
| ||
20805 | 行政事业单位离退休 |
|
|
| 17.59 | 17.59 |
| 17.59 | 17.59 |
|
|
|
|
| ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
| 17.59 | 17.59 |
| 17.59 | 17.59 |
|
|
|
|
| ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 |
|
|
| 0.34 | 0.34 |
| 0.34 | 0.34 |
|
|
|
|
| ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 |
|
|
| 0.07 | 0.07 |
| 0.07 | 0.07 |
|
|
|
|
| ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 |
|
|
| 0.09 | 0.09 |
| 0.09 | 0.09 |
|
|
|
|
| ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 |
|
|
| 0.18 | 0.18 |
| 0.18 | 0.18 |
|
|
|
|
| ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
| 10.02 | 10.02 |
| 10.02 | 10.02 |
|
|
|
|
| ||
21011 | 行政事业单位医疗 |
|
|
| 10.02 | 10.02 |
| 10.02 | 10.02 |
|
|
|
|
| ||
2101101 | 行政单位医疗 |
|
|
| 5.92 | 5.92 |
| 5.92 | 5.92 |
|
|
|
|
| ||
2101103 | 公务员医疗补助 |
|
|
| 3.95 | 3.95 |
| 3.95 | 3.95 |
|
|
|
|
| ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 |
|
|
| 0.15 | 0.15 |
| 0.15 | 0.15 |
|
|
|
|
| ||
221 | 住房保障支出 |
|
|
| 11.42 | 11.42 |
| 11.42 | 11.42 |
|
|
|
|
| ||
22102 | 住房改革支出 |
|
|
| 11.42 | 11.42 |
| 11.42 | 11.42 |
|
|
|
|
| ||
2210201 | 住房公积金 |
|
|
| 11.42 | 11.42 |
| 11.42 | 11.42 |
|
|
|
|
| ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
| |||||||||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
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|
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| 公开06表 | |
编制单位:中共维西县委宣传部 |
|
|
|
|
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| 单位:万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 | 科目名称 | 金额 | 科目 | 科目名称 | 金额 | 科目 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 178.82 | 302 | 商品和服务支出 | 22.16 | 310 | 其他资本性支出 |
|
30101 | 基本工资 | 40.64 | 30201 | 办公费 | 10.34 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30102 | 津贴补贴 | 107.05 | 30202 | 印刷费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
|
30103 | 奖金 | 3.17 | 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30104 | 其他社会保障缴费 | 10.36 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30107 | 绩效工资 |
| 30206 | 电费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.59 | 30207 | 邮电费 | 0.16 | 31008 | 物资储备 |
|
30109 | 职业年金缴费 |
| 30208 | 取暖费 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 11.57 | 30211 | 差旅费 | 0.54 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30302 | 退休费 |
| 30213 | 维修(护)费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30303 | 退职(役)费 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30215 | 会议费 | 0.26 | 31020 | 产权参股 |
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30305 | 生活补助 |
| 30216 | 培训费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
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30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.58 | 304 | 对企事业单位的补贴 |
|
30307 | 医疗费 | 0.15 | 30218 | 专用材料费 |
| 30401 | 企业政策性补贴 |
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30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 30402 | 事业单位补贴 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 30403 | 财政贴息 |
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30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 |
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
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30311 | 住房公积金 | 11.42 | 30227 | 委托业务费 |
| 307 | 债务利息支出 |
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30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 | 1.90 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30313 | 购房补贴 |
| 30229 | 福利费 | 0.03 | 30707 | 国外债务付息 |
|
30314 | 采暖补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.35 | 399 | 其他支出 |
|
30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 39906 | 赠与 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 |
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人员经费合计 | 190.39 | 公用经费合计 | 22.16 | |||||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
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| 公开07表 |
编制单位:中共维西县委宣传部 |
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| 单位:万元 | |||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
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八、财政专户管理资金收入支出决算表
财政专户管理资金收入支出决算表 | |||||||||||||||||
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| 公开08表 |
编制单位:中共维西县委宣传部 |
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| 单位:万元 | |||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 |
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注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 |
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| 公开09表 |
编制单位:中共维西县委宣传部 |
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| 单位:万元 |
项 目 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 |
栏 次 |
| 1 | 2 |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
(一)支出合计 | 2 | 公开参数不能取数,需部门自行填入年初公开预算数 | 8.94 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 公开参数不能取数,需部门自行填入年初公开预算数 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 公开参数不能取数,需部门自行填入年初公开预算数 | 3.35 |
(1)公务用车购置费 | 5 | 公开参数不能取数,需部门自行填入年初公开预算数 |
|
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 公开参数不能取数,需部门自行填入年初公开预算数 | 3.35 |
3.公务接待费 | 7 | 公开参数不能取数,需部门自行填入年初公开预算数 | 5.58 |
(1)国内接待费 | 8 | — | 5.58 |
其中:外事接待费 | 9 | — |
|
(2)国(境)外接待费 | 10 | — |
|
(二)相关统计数 | 11 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — |
|
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — |
|
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — |
|
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 2 |
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 235 |
其中:外事接待批次(个) | 17 | — |
|
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 735 |
其中:外事接待人次(人) | 19 | — |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — |
|
二、机关运行经费 | 22 | — | 22.16 |
(一)行政单位 | 23 | — | 22.16 |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 24 | — |
|
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
部门财政拨款3875494.41元,较上年增加1020378.8元,差异率为35.74%,主要原因为政策性增资以及年中增加上级下达文产资金投入。其中2010399科目收入1500元;2103301科目收入2480275.47元,主要为在职人员工资、单位公务费、失业保险、工会费、车辆运行维护费、迪庆日报专版费、云南日报专版费、云南经济日报专版费、迪庆州广播电视台宣传费、户外广告维护费等;2079903科目拨入文产经费100万元,为省转移支付维西绿叶文化有限公司文化产业发展资金;2080505科目拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出175935.8元;2082701科目拨入失业保险基金658.8元,2082702科目拨入工伤保险905.04元;2082703科目拨入生育保险1810.08元;2101101科目拨入行政单位医疗59249.34元,2101103科目拨入公务员医疗补助39499.56元;2100199科目拨入退休人员体检费1500.00元;2100501科目拨入53586.15元;2210201科目拨入住房公积金114160.32元。
中共维西县委宣传部2017年财政拨款收入安排情况表 | |||||
编制单位:中共维西县委宣传部 金额:元 | |||||
功能分类 | 项目分类 | 金额(元) | 依据 | 备注 | |
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 个人家庭补助 | 1500 | 维财预[2017]130号 | 退休人员体检费 | |
|
| 1500 |
|
| |
2013301 行政运行 | 商品服务支出 | 947,626.72 | 维财行〔2017〕13号 | 年初预算 | |
工资福利支出 | 1096493 | 维财行〔2017〕13号 | 年初预算 | ||
工资福利支出 | 412,155.75 | 维财行[2017]166号 | 预算调整 | ||
商品服务支出 | 24000 | 维财预[2017]66号 | 2017年公务用车运行维护费 | ||
小计 |
| 2480275.47 |
|
| |
2079903 文化产业发展专项支出 | 商品服务支出 | 1000000 | 维财教(2017)29号 | 关于下达2017年文化发展专项资金的通知 | |
小计 |
| 1000000 |
|
| |
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 工资福利支出 | 171,250.60 | 维财行〔2017〕13号 | 年初预算 | |
4,685.20 | 维财行[2017]166号 | 预算调整 | |||
小计 |
| 175935.8 |
|
| |
2082701 财政对失业保险基金的补助 | 工资福利支出 | 658.8 | 维财行〔2017〕13号 | 年初预算 | |
小计 |
| 658.8 |
|
| |
2082702 财政对工伤保险基金的补助 | 工资福利支出 | 905.04 | 维财行〔2017〕13号 | 年初预算 | |
小计 |
| 905.04 |
|
| |
2082703 财政对生育保险基金的补助 | 工资福利支出 | 1810.08 | 维财行〔2017〕13号 | 年初预算 | |
小计 |
| 1810.08 |
|
| |
208合计 |
| 179309.72 |
|
| |
2101101行政单位医疗 | 工资福利支出 | 57,080.16 | 维财行〔2017〕13号 | 维西县委宣传部机关工资福利支出 | |
2,169.18 | 维财行[2017]166号 | 预算调整 | |||
小计 |
| 59,249.34 |
|
| |
2101103 公务员医疗补助 | 工资福利支出 | 38,053.44 | 维财行〔2017〕13号 | 维西县委宣传部机关工资福利支出 | |
1,446.12 | 维财行[2017]166号 |
| |||
小计 |
| 39,499.56 |
|
| |
2101199 其他行政事业单位医疗支出 | 工资福利支出 | 1,500.00 | 维财行〔2017〕13号 | 年初预算 | |
小计 |
| 1,500.00 |
|
| |
210合计 |
| 100,248.90 |
|
| |
2210201 住房公积金 | 个人家庭补助 | 114,160.32 | 维财行〔2017〕13号 | 年初预算-个人家庭补助 | |
|
| 3875494.41 |
|
| |
二、支出决算情况说明
2017年总支出4075494.41元,其中基本支出2125494.41元,项目支出195万元。具体支出情况为
中共维西县委宣传部2017年财政拨款支出情况表 | |
功能科目 | 金额(元) |
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1500 |
2013301 行政运行 | 2,580,275.47 |
2079903 文化产业发展专项支出 | 1100000 |
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175,935.80 |
2082701 财政对失业保险基金的补助 | 658.8 |
2082702 财政对工伤保险基金的补助 | 905.04 |
2082703 财政对生育保险基金的补助 | 1810.08 |
2101101行政单位医疗 | 59,249.34 |
2101103 公务员医疗补助 | 39,499.56 |
2101199 其他行政事业单位医疗支出 | 1,500.00 |
2210201 住房公积金 | 114,160.32 |
合计 | 4075494.41 |
基本支出按照功能和经济科目分类为:2010399科目支出医疗费1500元(退休人员体检费);2013301科目总支出1730275.47元,其中工资福利支出1508648.75元(基本工资406363.00元,津贴补贴107053.00元,奖金31749,75元),商品和服务支出221626,72元(办公费103394.1元,公务用车运行维护费33524.09元(燃油费21128.00元,车险费5789.09元,车修费6353.00元,过桥过路费254.00元),差旅费5368元,福利费330.00元,工会经费16906.8元,公务接待费55845.9元,邮电费1605.91元,手续费42元);2080505科目支出养老保险175935.8元;2082701科目支出失业保险658.8元,2082702科目支出工伤保险905.04元;2082703科目支出生育保险1810.08元;2101101科目支出行政单位医疗59249.34元,2101103科目支出公务员医疗补助39499.56元;2100199科目支出退休人员体检费1500.00元;2100501科目支出53586.15元;2210201科目支出住房公积金114160.32元。
项目支出情况为:总支出195万元,其中2013301科目支出85万元,2079903科目支出110万元。2013301科目中办公费支出133500.00元(主要为县委理论学习中心组材料印刷费、第三届道德模范表彰经费等),委托业务费支出716500元(包括云南日报、迪庆广播电视台、迪庆日报、云南经济日报等宣传费,广告换面费等);2079903科目支出110万元,主要为办公费10万元,其他资本性支出中基础设施建设费100万元(为维西绿叶文化有限公司文化产业发展技术改造支出)。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年总支出4075494.41元,其中基本支出2125494.41元,项目支出195万元。具体支出情况为
中共维西县委宣传部2017年财政拨款支出情况表 | |
功能科目 | 金额(元) |
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1500 |
2013301 行政运行 | 2,580,275.47 |
2079903 文化产业发展专项支出 | 1100000 |
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175,935.80 |
2082701 财政对失业保险基金的补助 | 658.8 |
2082702 财政对工伤保险基金的补助 | 905.04 |
2082703 财政对生育保险基金的补助 | 1810.08 |
2101101行政单位医疗 | 59,249.34 |
2101103 公务员医疗补助 | 39,499.56 |
2101199 其他行政事业单位医疗支出 | 1,500.00 |
2210201 住房公积金 | 114,160.32 |
合计 | 4075494.41 |
基本支出按照功能和经济科目分类为:2010399科目支出医疗费1500元(退休人员体检费);2013301科目总支出1730275.47元,其中工资福利支出1508648.75元(基本工资406363.00元,津贴补贴107053.00元,奖金31749,75元),商品和服务支出221626,72元(办公费103394.1元,公务用车运行维护费33524.09元(燃油费21128.00元,车险费5789.09元,车修费6353.00元,过桥过路费254.00元),差旅费5368元,福利费330.00元,工会经费16906.8元,公务接待费55845.9元,邮电费1605.91元,手续费42元);2080505科目支出养老保险175935.8元;2082701科目支出失业保险658.8元,2082702科目支出工伤保险905.04元;2082703科目支出生育保险1810.08元;2101101科目支出行政单位医疗59249.34元,2101103科目支出公务员医疗补助39499.56元;2100199科目支出退休人员体检费1500.00元;2100501科目支出53586.15元;2210201科目支出住房公积金114160.32元。
项目支出情况为:总支出195万元,其中2013301科目支出85万元,2079903科目支出110万元。2013301科目中办公费支出133500.00元(主要为县委理论学习中心组材料印刷费、第三届道德模范表彰经费等),委托业务费支出716500元(包括云南日报、迪庆广播电视台、迪庆日报、云南经济日报等宣传费,广告换面费等);2079903科目支出110万元,主要为办公费10万元,其他资本性支出中基础设施建设费100万元(为维西绿叶文化有限公司文化产业发展技术改造支出)。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年单位三公经费支出合计为89,369.99元,具体情况为公务用车运行维护费33524.09元,公务接待费为55845.9元,单位公务用车保有量为2辆。“三公”经费总支出较上年减少561.1元,减少0.99%:其中公务用车运行维护费较上年减少68.91元,减少0.21%;公务接待费较上年减少561.1元,减少0.99%。2017年虽然开展了大量的外宣报道,接待了诸多中央、省级媒体以及自媒体对维西进行了报道,但是大部分的接待工作由县接待办承担。2017年接待支出为接待了新华社、人民日报、中央电视台、云南日报、云南广播电视台等省级以上一类媒体深入我县重大活动现场和各乡镇开展采访采风活动,比如冰酒文化节,塔城丰收节、喜迎党的十九大全媒体直播活动,采访报道赵鹤阳、和先念、和勋等先进事迹等媒体记者以及其他零星接待支出以及迪庆精神宣讲行动、党的十九大精神宣讲、“云岭大讲堂·迪庆讲坛”等宣讲工作费用等。据不完全统计,我单位先后接待了媒体235批,735人
(2)会议费支出情况:由于会议举办均在行政中心,相应的会议经费支出减少。2017年会议费支出2550.00元,为支出县影剧院喜迎党的十九大唱红歌比赛。
(3)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。2017年机关运行经费为221,626.72元,较上年减少61410.08元,减少21,7%。主要原因是2017年中心组学习活动、广告制作费用等支出调整至项目支出中。2017年机关运行经费明细为医疗费1500.00元,办公费103394.1元,公务用车运行维护费33524.09元(燃油费21128.00元,车险费5789.09元,车修费6353.00元,过桥过路费254.00元),差旅费5368元,福利费330.00元,工会经费16906.8元,公务接待费55845.9元,邮电费1605.91元,手续费42元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
无
第四部分 名词解释
第一部分 宣传部概况
一、主要职能
(一)主要职能
负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作;负责县委理论学习中心组理论学习的有关工作。负责引导社会舆论,指导、协调全县各新闻单位的工作;对县广播电视工作实施方针、政策的指导。负责从宏观上指导全县精神产品的生产;对县教育局、县文学艺术界联合会、文产办的工作实施方针、政策的指导。负责规划、部署全局性的思想政治工作任务;组织对全县性先进典型的学习推广;负责基层党员教育,编写党员教育教材;负责全县爱国主义教育基地的建设、管理、使用。受县委委托,协调县委组织部管理宣传系统的领导干部,对乡(镇)党委的宣传委员任免提出建议;制定对乡(镇)党委宣传委员、宣传文化系统领导干部和业务骨干的培训规划组织实施;配合有关部门做好知识分子工作。负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针、有关政策和措施;按照县委的工作部署,协调宣传文化系统各部门之间的关系。研究、提出全县对外宣传事业发展规划,组织协调我县对外宣传和网上新闻宣传工作。研究拟定有关全县精神文明建设的方针、政策;规划部署全县精神文明建设的方针、政策;规划部署全县精神文明建设工作;组织指导全县群众性精神文明创建活动完成州委宣传部和县委交办的其他任务。
(二)2017年度重点工作任务介绍
联系实际,务求实效,扎实抓好理论武装工作
1、围绕学习宣传党的十八大、十八届五中、六中全会、习近平总书记系列重要讲话精神、党的十九大精神以及省州县各级重要会议精神,认真开展意识形态领域的教育引导。截至目前组织县委理论学习中心组集中学习8次,参学人数800余人,发放材料1000余册。邀请省州县三级党校老师开展“云岭大讲堂·迪庆讲坛”;组织举办1期省第十次党代会精神宣讲报告会;组织全县县级机关干部职工举办3期迎接党的十九大主题宣讲报告会;配合县委组织部开展全县副科以上领导干部举办党的十八届六中全会精神专题培训会5期;组织县直机关干部职工4场党的十九大精神宣讲报告会,邀请党的十九大代表和勋同志作专题宣讲。
2、认真开展迪庆精神宣讲。按照“三村七进一行动”工程领导小组分工,认真组织开展“迪庆精神”宣讲。2017年,我们全面贯彻落实好维西县迪庆精神宣讲实施方案,积极组织维西县“迪庆精神”百人宣讲团成员深入各单位(部门)和乡镇、村开展党的十八届六中全会精神和省第十次党代会、州委八届二次全会、州第八次党代会、县第十三次党代会、县委十三届二次全会和中央、省、州、县两会精神的宣讲和培训,同时把与老百姓息息相关的政策法规传递给群众。根据制定的维西县迪庆精神宣讲活动方案,2017年5月4日组织召开了维西县迪庆精神宣讲启动会,5月13日起,全县迪庆精神宣讲活动第一轮宣讲启动。经统计,40余位宣讲员在各县直机关单位开展宣讲10余场,学校3场,教堂8场,各乡镇村150余场,参训人员达18000余人。第二轮迪庆精神宣讲于2017年8月13日启动,40余位宣讲员在各县直机关单位开展相关形势政策宣讲培训和党的十九大精神宣讲20余场,学校3场,寺院、教堂12场,各乡镇村150余场,参训人员达20000余人,基本实现了机关单位、学校、教堂、村(镇)全覆盖。
扎实开展“两学一做”学习教育常态化制度化。结合县里的实施意见,我部成立了领导小组,制定了实施方案,并要求全体党员干部结合岗位实际合理设置学习计划,认真撰写心得体会,确保活动有序开展。积极做好县委第四轮巡察组对我部的巡察工作。
全面加强精神文明建设。
继续深入开展社会主义核心价值观的宣传教育和阐释工作。一是积极组织策划以核心价值观为主要内容的各类公益广告宣传,加大户外公益宣传阵地建设。二是按照中央文明办关于弘扬中华传统美德、培育和践行社会主义核心价值观的要求,有针对性地提出了“讲文明树新风十提倡十反对”。并在县城重点地段建造了“讲文明树新风十提倡十反对”广告牌;在人群集中的地方利用电子屏24小时不间断滚动播出。三是积极开展维西县第三届道德模范评选工作,通过层层上报,目前,65名同志已被命名为我县第三届道德模范。四是2017年我县共有14个单位、2个小城镇,1个社区,23个村、十星级32户被州文明委命名为第八批州级文明村、第五批州级文明小城镇、第十二批州级文明单位、第五批州级文明社区、第六批州级文明景区、迪庆州第一届文明家庭。五是加强乡村学校少年宫项目建设与管理,丰富农村未成年人课外文化活动。目前我县已有7所乡村学校少年宫学校。
创新举措,切实抓好舆论引导和新闻宣传工作
1、先后邀请和接待了新华社、人民日报、中央电视台、云南日报、云南广播电视台等省级以上一类媒体深入我县重大活动现场和各乡镇开展采访采风活动。优秀共产党员赵鹤阳老人、党的十九大代表和勋、优秀共产党员和先念同志、省级脱贫攻坚先进个人和政国等的先进事迹先后通过新华社、《云南日报》、《中国财经报》、《迪庆日报》等中央、省、州重点党报上以主要篇幅刊载,移动客户端同步报道,在省州内外产生了强烈反响。《云南维西傈僳族山乡的变迁》、《从一个傈僳族村寨的 “三变”看民族地区脱贫攻坚》、《巴珠村的特色产业致富经》、《美光村:让群众站起来脱贫》、《维西抗洪一线党旗红》、《玛利马沙人:滇西北一道独特而多彩的人文奇观》、《让群众从文化上富起来》等一大批反映县委、县政府中心工作,反映维西生态保护、文化旅游资源等的稿件在各主要媒体重要位置刊发,形成了强有力的舆论宣传攻势,发出了维西声音、树立了维西形象,凝聚了人心、鼓舞了士气。
2、做好立体优势宣传。结合我县地理自然环境以及交通基础设施原、媒体资源少等外宣工作短板,在工作中一直秉承“县外都是外”思想,坚持电视、报纸、电台、网络并重,利用一切可以利用的媒体资源,坚持传统媒体与新媒体宣传结合的综合立体宣传攻势,拓宽了宣传渠道,取得了明显的成效。在全县两会、第十二届全省兰博会在维西举办、在脱贫攻坚主战场中涌现出的人和事,民族文化、生态旅游、产业培育等的宣介上,在邀请中央、省级各级主流媒体以及影响力大的自媒体人的同时积极鼓励部门编发自身公众号,培养受众数量和忠诚度,及时传递党委政府声音和各项具体做法,形成了综合立体的宣传网络,极大提高了宣传效果和宣传覆盖面。
3、做好网络舆情监控。为确保我县网络舆情安全,我们明确专人每天对主要贴吧和网站进行监控,对有影响的负面帖子和跟贴及时以《舆情专报》的形式报告上级,并拿出处理建议。目前,全县网络舆情在安全可操范围内。
做好“挂包帮”帮扶以及精准扶贫工作。
在做好产业扶持的同时,积极为群众办实事解难事。组织看望了五保户、困难户、重病户、残疾户5次;慰问拉波村受灾户17户,共计17000元。给困难学生解决了1.2万元的学费,给村党支部解决了1000元的工作经费,为阿尺木刮传承点解决1万元工作经费用于开展文化活动和开展扶贫各项工作;为叶枝镇协调解决文化活动场所经费200万元。
文化事业不断繁荣。
2017年成功举办“中国细叶莲瓣兰”之乡-维西”诗画影展。组织参加60周年州庆、香格里拉民族文化艺术周等大型文艺活动,经费支出近64万元。文化经营市场规范有序;全民健身运动精彩不断;开创广播影视工作新局面;积极做好旅游项目申报工作,顺利召开全县乡村旅游产业推进会及维西旅游论坛。
干部培训情况。2017年,我县的宣传思想文化干部分别到上海、青海、昆明、香格里拉参加党的十八届六中全会精神辅导班、省委理论骨干培训班、宣传思想文化系统干部培训,全国藏区网评知识培训、全国涉藏外宣培训、提升领导能力进修班等。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入宣传部部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
宣传部2017年末实有人员编制10人。其中:行政编制10人(含行政工勤编制1人),在职在编实有行政人员9人(副处级干部1人,正科3人,副科 2人,科员2人,技师1人),提前退休享受优惠政策人员1人(副调研员1人)。正式退休人员2人。2017年年末人数比上年减少1人,为副科级干部正式退休1人,调出正科级领导干部1人,调入1名科员。
部门车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)
第二部分 2017年度部门决算表
(详见附件)
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况
各项收入占总收入的比重。
中共维西县委宣传部2017年财政拨款收入安排情况表 | ||
功能科目 | 金额(元) | 占总收入比重(%) |
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1500 | 0.04 |
2013301 行政运行 | 2,480,275.47 | 64.00 |
2079903 文化产业发展专项支出 | 1000000 | 25.80 |
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175,935.80 | 4.54 |
2082701 财政对失业保险基金的补助 | 658.8 | 0.02 |
2082702 财政对工伤保险基金的补助 | 905.04 | 0.02 |
2082703 财政对生育保险基金的补助 | 1810.08 | 0.05 |
2101101行政单位医疗 | 59,249.34 | 1.53 |
2101103 公务员医疗补助 | 39,499.56 | 1.02 |
2101199 其他行政事业单位医疗支出 | 1,500.00 | 0.04 |
2210201 住房公积金 | 114,160.32 | 2.95 |
合计 | 3875494.41 |
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二、支出决算情况说明
各项支出占总支出的比重
2017年,部门总支出4075494.41元,较上年增加1208675.26元,增加42.16%,主要为政策性增资以及年中增加上级下达文化产业资金;其中基本支出2125494.41元,较上年增加330378.8元,增加19.4%,主要为政策性增资;项目支出1950000.00元,较上年增加878296.46元,增加81.95%,主要为年中增加上级下达文化产业资金以及增加州电视台的宣传费。基本支出中人员经费支出1903867.69元,较上年增加391788.88元,增加25.91%,主要为政策性增资;日常公用经费支出221626.72元,较上年减少61640.08元,减少21.7%,主要原因为调整部分经费至项目经费支出中。
各科目支出情况以及占比如下图所示:
中共维西县委宣传部2017年财政拨款支出情况表 | ||
功能科目 | 金额(元) | 占总收入比重(%) |
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1500 | 0.04 |
2013301 行政运行 | 2,580,275.47 | 63.31 |
2079903 文化产业发展专项支出 | 1100000 | 26.99 |
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175,935.80 | 4.32 |
2082701 财政对失业保险基金的补助 | 658.8 | 0.02 |
2082702 财政对工伤保险基金的补助 | 905.04 | 0.02 |
2082703 财政对生育保险基金的补助 | 1810.08 | 0.04 |
2101101行政单位医疗 | 59,249.34 | 1.45 |
2101103 公务员医疗补助 | 39,499.56 | 0.97 |
2101199 其他行政事业单位医疗支出 | 1,500.00 | 0.04 |
2210201 住房公积金 | 114,160.32 | 2.80 |
合计 | 4075494.41 |
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(一)2017年,部门总支出4075494.41元,较上年增加1208675.26元,增加42.16%,主要为政策性增资以及年中增加上级下达文化产业资金;其中基本支出2125494.41元,较上年增加330378.8元,增加19.4%,主要为政策性增资;项目支出1950000.00元,较上年增加878296.46元,增加81.95%,主要为年中增加上级下达文化产业资金以及增加州电视台的宣传费。基本支出中人员经费支出1903867.69元,较上年增加391788.88元,增加25.91%,主要为政策性增资;日常公用经费支出221626.72元,较上年减少61640.08元,减少21.7%,主要原因为调整部分经费至项目经费支出中。
(二)基本支出情况
基本支出2125494.41元,较上年增加330378.8元,增加19.4%,主要为政策性增资;基本支出中人员经费支出1903867.69元,较上年增加391788.88元,增加25.91%,主要为政策性增资;日常公用经费支出221626.72元,较上年减少61640.08元,减少21.7%,主要原因为调整部分经费至项目经费支出中。
(三)项目支出情况
项目支出1950000.00元,较上年增加878296.46元,增加81.95%,主要为年中增加上级下达文化产业资金以及增加州电视台的宣传费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出407.55万元,较上年增加120.87万元,增加42.16%,主要为政策性增资以及年中增加上级下达文化产业资金;其中基本支出212.55万元,较上年增加33.04万元,增加19.4%,主要为政策性增资;项目支出195万元,较上年增加87.83万元,增加81.95%,主要为年中增加上级下达文化产业资金以及增加州电视台的宣传费。基本支出中人员经费支出190.39万元,较上年增加39.18万元,增加25.91%,主要为政策性增资;日常公用经费支出22.16万元,较上年减少6.16万元,减少21.7%,主要原因为调整部分经费至项目经费支出中。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出258.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的63.35%;主要用于:2010399科目支出医疗费1500元(退休人员体检费);2013301科目总支出1730275.47元,其中工资福利支出1508648.75元(基本工资406363.00元,津贴补贴107053.00元,奖金31749,75元),商品和服务支出355126.72元(办公费236894.1元,公务用车运行维护费33524.09元(燃油费21128.00元,车险费5789.09元,车修费6353.00元,过桥过路费254.00元),差旅费5368元,福利费330.00元,工会经费16906.8元,公务接待费55845.9元,邮电费1605.91元,手续费42元),委托业务费支出716500元(包括云南日报、迪庆广播电视台、迪庆日报、云南经济日报等宣传费,广告换面费等;
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于;
5.文化体育和传媒支出110万元,占一般公共预算财政拨款总支出的26.99%;主要为办公费10万元,其他资本性支出中基础设施建设费100万元(为维西绿叶文化有限公司文化产业发展技术改造支出;
6.社会保障和就业支出17.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%;其中,2080505科目拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出175935.8元;2082701科目拨入失业保险基金658.8元,2082702科目拨入工伤保险905.04元;2082703科目拨入生育保险1810.08元;
7.医疗卫生与计划生育支出10.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%;其中,2101101科目拨入行政单位医疗59249.34元,2101103科目拨入公务员医疗补助39499.56元;2100199科目拨入退休人员体检费1500.00元;
8.住房保障支出11.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.8%;2210201科目拨入住房公积金114160.32元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2017年单位三公经费支出合计为89,369.99元,具体情况为公务用车运行维护费33524.09元,公务接待费为55845.9元,单位公务用车保有量为2辆。“三公”经费总支出较上年减少561.1元,减少0.99%:其中公务用车运行维护费较上年减少68.91元,减少0.21%;公务接待费较上年减少561.1元,减少0.99%。2017年虽然开展了大量的外宣报道,接待了诸多中央、省级媒体以及自媒体对维西进行了报道,但是大部分的接待工作由县接待办承担。2017年接待支出为接待了新华社、人民日报、中央电视台、云南日报、云南广播电视台等省级以上一类媒体深入我县重大活动现场和各乡镇开展采访采风活动,比如冰酒文化节,塔城丰收节、喜迎党的十九大全媒体直播活动,采访报道赵鹤阳、和先念、和勋等先进事迹等媒体记者以及其他零星接待支出以及迪庆精神宣讲行动、党的十九大精神宣讲、“云岭大讲堂·迪庆讲坛”等宣讲工作费用等。据不完全统计,我单位先后接待了媒体235批,735人
(2)会议费支出情况:由于会议举办均在行政中心,相应的会议经费支出减少。2017年会议费支出2550.00元,为支出县影剧院喜迎党的十九大唱红歌比赛。
(3)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。2017年机关运行经费为221,626.72元,较上年减少61410.08元,减少21,7%。主要原因是2017年中心组学习活动、广告制作费用等支出调整至项目支出中。2017年机关运行经费明细为医疗费1500.00元,办公费103394.1元,公务用车运行维护费33524.09元(燃油费21128.00元,车险费5789.09元,车修费6353.00元,过桥过路费254.00元),差旅费5368元,福利费330.00元,工会经费16906.8元,公务接待费55845.9元,邮电费1605.91元,手续费42元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.35万元,占37%;公务接待费支出5.58万元,占62.4%。具体情况如下:
1. 未产生因公出国(境)费用。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.35万元。其中:公务用车运行维护费较上年减少68.91元,减少0.21%
未产生公务用车购置费用。
公务用车运行维护支出3.35万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下乡、出差、接待(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出5.58万元。其中:
国内接待费支出5.58万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待235批次(其中:外事接待0批次),接待人次735人(其中:外事接待人次0人)。2017年虽然开展了大量的外宣报道,接待了诸多中央、省级媒体以及自媒体对维西进行了报道,但是大部分的接待工作由县接待办承担。2017年接待支出为接待了新华社、人民日报、中央电视台、云南日报、云南广播电视台等省级以上一类媒体深入我县重大活动现场和各乡镇开展采访采风活动,比如冰酒文化节,塔城丰收节、喜迎党的十九大全媒体直播活动,采访报道赵鹤阳、和先念、和勋等先进事迹等媒体记者以及其他零星接待支出以及迪庆精神宣讲行动、党的十九大精神宣讲、“云岭大讲堂·迪庆讲坛”等宣讲工作费用等。
未发生国(境)外接待费支出
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费为221,626.72元,较上年减少61410.08元,减少21,7%。主要原因是2017年中心组学习活动、广告制作费用等支出调整至项目支出中。2017年机关运行经费明细为医疗费1500.00元,办公费103394.1元,公务用车运行维护费33524.09元(燃油费21128.00元,车险费5789.09元,车修费6353.00元,过桥过路费254.00元),差旅费5368元,福利费330.00元,工会经费16906.8元,公务接待费55845.9元,邮电费1605.91元,手续费42元。
(二)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,宣传部资产总额125.41万元,其中,流动资产54.43万元,固定资产70.98万元。
2017年度行政事业单位国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||||||||
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| 单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||||||||
栏次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
合计 | 1 | 125.41 | 54.43 |
|
| 60.14 |
| 10.84 |
|
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| ||||||
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填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)绩效自评信息情况
单独公开
(五)其他重要事项情况说明
(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)
(六)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分 名词解释
无。
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