政府信息公开

(县财政局)

索引号
0152885109/201900049
文  号
来 源
县财政局
公开日期
2019-01-24
【部门预、决算】维西县档案局2019年部门预算公开
发布时间:2019-01-24 11:14     浏览次数:2824   
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维西县档案局2019年部门预算编制说明

目录

第一部分  预算编制情况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

第二部分  2018年度部门预算公开情况表

附件1-1  财政拨款收支预算总表

附件1-2  一般公共预算支出表

附件1-3  基本支出预算表

附件1-4  政府性基金预算支出表

附件1-5  政府性基金预算支出表

附件1-6  部门收入总表

附件1-7  部门支出总表

附件1-8   经济分类科目支出表

附件1-9  “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

附件1-10  省本级绩效目标表

附件1-11  省对下绩效目标表

附件1-12   政府采购表

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

负责对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理;负责集中统一管理县直单位的重要档案和有关资料,依照档案法规接收、征集、整理、保管县直单位的重要档案和有关资料。负责组织全县性的档案宣传活动,收集、整理和编发有关档案内刊资料,会同有关部门组织开展档案工作外事活动和对外交流;负责组织档案科学技术与基础理论研究,参与有关部门对档案学科研成果进行评审、认定,制订全县档案工作人员队伍建设规划,组织档案专业教育和档案专业干部培训工作,会同有关部门承办全县档案专业技术职务评审的有关工作;负责提出并呈报县本级档案馆向社会开放档案的办法和控制范围,以及负责档案及其复制件出境,向各级国家档案馆以外的任何单位和个人出卖、转让、赠送的档案,外国组织和个人利用国家档案馆档案的审核工作。负责指导全县档案信息资源开发利用和服务工作,推进档案信息网络建设。承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个,为:维西县档案局。其中:财政全供给单位参公管理事业单位1个。部门在职人员编制12人 ,其中,事业编制8人,行政编制4人,在职实有14人;其中:财政全供养14人,退休人员9人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

  • 重点工作概述

1、推进数字档案馆建设。

2、科学安全管护档案。

3、保护开发国家重点档案。

4、征集有价值档案和重大活动档案。

5、积极提升社会公众、服务对象满意度。

6、提升档案管理技术保障能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制12人,其中:行政编制 8人,事业编制4人。在职实有12人,其中: 财政全供养 12人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 9人,其中: 离休 0人,退休 9人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入276.47万元,其中:一般公共预算276.47万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入276.47万元,其中:本年收入276.47万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款276.47万元(本级财力276.47万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出266.47万元。本级财力安排支出 266.47万元,其中,基本支出266.47万元,项目支出0万元。由于有10万元其他项目拨款年底才拨入未完工,所以形成结转10万。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,按支出功能科目分类,支出分别列2012604档案馆(其中:基本支出202.92万元,项目支出0万元); 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(其中:基本支出25.44万元,项目支出0万元);2080506机关事业单位职业年金缴费支出(其中:基本支出6.39万元,项目支出0万元);2100199其他医疗卫生管理事务支出(其中:基本支出0.45万元,项目支出0万元);2101102事业单位医疗(其中:基本支出9.9万元,项目支出0万元),2101103公务员医疗补助(其中:基本支出5.34万元,项目支出0万元); 2210201住房公积金(其中:基本支出16.01万元,项目支出0万元)。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组,按支出经济科目分类,支出分别列301工资福利支出183.58万元,其中30101基本工资42.85万元,30102津贴补贴125.25万元,30103奖金3.4万元,30107绩效工资11.75万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费25.44万元,30110职工基本医疗保险缴费9.34万元,30111公务员医疗补助缴费5.33万元,30112其他社会保障缴费0.56万元,30311住房公积金16.10万元;302商品和服务支出18.89万元,其中30201办公费18.89万元,30213维修(护)费0.75万元,30228工会经费2.67万元,30231公务用车运行维护费1.28万元;303对个人和家庭的补助,其中30305生活补助0.46万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无省对下专项转移支付项目,清单项目部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金7万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年,本部门基本支出预算安排230.6万元,与上年预算数相比增加65.48万元,其原因为:近年来国家规范津补贴、调整基本工资、部分民生项目提标扩面,在年度预算执行中,县人民政府将积极努力培育壮大税源,牢牢抓住国家大力支持“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚、省财政厅扶贫挂钩等重大机遇,积极向上级争取资金和加大盘活存量资金的力度,将争取和统筹资金优先用于保障2019年基本支出。

八、项目支出预算变动的主要原因

本部门没有项目所以未编写项目支出预算。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

2019年部门预算我单位无专业名词解释。

(二)机关运行经费安排

机关运行经费有:公务费3.3万元,福利费0.04万元,工会经费2.49万元,网络建设维护经费1万元,业务费3万元(档案杀虫经费1万元,业务费2万元),档案维护经费7.5万元,退休人员工作经费0.09万元,公务用车运行维护费1万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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