政府信息公开

(县财政局)

索引号
0152885109/201900054
文  号
来 源
县财政局
公开日期
2019-01-24
【部门预、决算】维西县人民检察院2019年部门预算公开
发布时间:2019-01-24 11:39     浏览次数:2666   
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维西县人民检察院2019年部门预算编制说明

 

  • 基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

维西县人民检察院是国家的法律监督机关,主要任务是依法履行法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。主要有以下职责:

  1. 对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕,起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。2、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。3、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。4、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。5、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。6、负责其他应当由维西县人民检察院承办的事项。

(二)机构设置情况:独立编制行政机构1个,独立核算机构1个。

(三)重点工作概述

2019年我院将在县委领导和县人大常委会监督下,一是充分履行法律监督职能,切实维护司法公正,依法打击各类刑事犯罪,强化诉讼监督工作,扎实开展刑事执行检察监督,控告申诉检察监督有序开展,未成年人检察工作深入推进,规范案件管理,提升案件质量;二是始终坚持服务大局,保障经济社会和谐发展,严肃开展扫黑除恶专项斗争,积极推进公益诉讼工作,扎实做好综治维稳工作,全力配合监察委员会改革试点工作,用心用情做好扶贫挂包工作;三是坚持全面从严治检,着力建设过硬检察队伍,以思想政治建设为引领,提升政治素养,扎实推进机关党建工作,强化教育培训和实践锻炼,促业务素质建设,落实“两个责任”,确保队伍纯洁,自觉接受监督。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制51人,其中:行政编制 51人。在职实有51人,其中: 财政全供养 51人。(我部门属于上划单位)

车辆编制6辆,实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入106.18万元,其中:一般公共预算财政拨款106.18万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入106.18万元,其中:本年收入106.18万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款106.18万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 106.18万元。本级财力安排支出 106.18万元,其中,基本支出106.18万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040401公共安全支出-检察-行政运行80.16万元,主要用于人员工资基本支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.52万元,主要用于本部门基本养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.59万元,主要用于本部门行政单位医疗费缴纳支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.48万元,主要用于本部门公务员医疗补助缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.43万元,主要用于本部门住房公积金缴存开支。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出104.71万元,其中:基本支出104.71万元。

商品和服务支出1.47万元(其中:基本支出1.47万元)。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门没有列入省对下专项转移支付项目清单的项目。

(二)与中央配套事项

我部门没有中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

我部门没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。(检察院属于上划单位)

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2019年我部门基本支出预算106.18万元,比2018年65.19万元增加40.99万元,增幅62.88%,增加的主要原因是政策性调增工资,工资福利支出较上年增加。

(二)2019年我部门没有安排项目经费。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)机关运行经费安排

2019年,我部门机关运行经费共计安排1.47万元,主要用于办公及工会经费。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

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