根据维审报【2020】11号文件,我局高度重视,认真对照审计报告逐条逐项认真核查并进行整改,现将整改情况公示如下:
一.非税收入征缴方面
1. 存在的问题:在2017年至2019年期间累计收取工程罚款1632660元未上缴非税收入管理局。
2. 整改情况:在审计期间已将非税收入1632660元自行上缴县财政局非税管理局。
二.国有资产管理反面存在的问题
1. 存在的问题:(1)购置办公用具5500元未入固定资产;(2)未计提固定资产折旧192838.82元。
2. 整改情况:(1)在审计期间已将5500元补入固定资金。(2)2019年行政事业账中已计提固定资产折旧192838.82元。
三、存量资金方面存在的问题
1. 存在的问题:应交未缴结余资金859159.51元。
2. 整改情况:在审计期间已将结余资金859159.514元上缴县财政非税管理局。
四、往来款项方面存在的问题
1.存在的问题:(1)往来款未及时清理,长期挂账;(2)债务不清。
2.整改情况:(1)对往来款项进行梳理及清理工作;(2)对其他应付款(借入款)进行追溯、清理。
五、其他问题
1.存在的问题:将县财政局下达的2075050元、州交通局下达的1500000元计入“其他应付款”科目核算。
2.整改情况:由于2019年账务处理已完成结转,未能对改问题进行整改,在今后的工作中,我局将严格按照新政府会计制度和法规进行财务核算,杜绝再次出现类似问题。
今后的工作中,我局将进一步建立健全财务管理制度,结合财务管理方面存在的问题,对照政府会计准则及相关法律法规,完善内控制度的建设及规范财务核算。