为做好维西县“三公”经费监督管理工作,根据《维西县财政局关于加强“三公”经费监督管理工作的通知》(维财行〔2024〕49号)文件的有关要求,现将民政局“三公”经费2024年工作总结报告如下:
一、“三公”经费总体支出情况:包括2024年“三公”经费预算数、实际支出数,并对比上一年度支出数据、分析支出的增减变化情况及原因
2024年维西县民政局“三公”经费财政拨款预算安排2.90万元,与2023年年初预算相比,减少5.10万元,下降63.75%。分项构成情况是:因公出国(境)费预算0.00万元,与2023年持平;公务接待费预算2.00万元,较2023年减少2.00万元,同比降低50%;公务用车购置及运行维护费预算0.90万元,较2023年减少3.10万元,同比下降77.50%。(其中,公务用车购置费预算0.00万元,与2023年持平;公务用车运行维护费预算0.90万元,较2023年减少3.10万元,同比下降77.50%)
2024年维西县民政局“三公”经费财政预算执行数2.2744万元,与2023年年初预算执行相比,减少1.212万元,下降34.76%。分项构成情况是:因公出国(境)费支出0.00万元,与2023年持平;公务接待费支出1.3814万元,较2023年增加1.0696万元,同比增长343.04%;公务用车购置及运行维护费支出0.893万元,较2023年减少2.2816万元,同比增长下降71.87%。(其中,公务用车购置费支出0.00万元,与2023年持平;公务用车运行维护费支出0.893万元,较2023年减少2.2816万元,同比增长下降71.87%)增减变化的原因:车辆维修费用减少,公务接待费实际接待0.2942万元,其余1.0872万元调整为差旅费用于公务卡报销。
二、各项“三公”经费支出明细
(1)因公出国(境)费:2024年,本单位无因公出国(境)人员,所以没有因公出国(境)费。
(2)公务用车购置及运行费:本单位在2024年没有购置公务用车,所以无公务用车购置费;对于公务用车运行费,本单位财政拨款的公务用车保有量为1辆,车辆维修费用支出0.694万元,保养维护费支出0.199万元,总计支出0.893万元,车辆运行成本变化体现在:车辆维修费用减少。
(3)公务接待费:2024年,本单位共计接待批次六批、接待人数共计43人。第一批接待对象及主要接待事项:接待省民政厅养老服务处5人到维西县开展乡村振兴重点帮扶县相关政策落实和资金管理使用问题整改情况核实工作,接待费用具体支出明细:餐饮费用0.04万元,严格按照接待标准接待。第二批接待对象及主要接待事项:接待州民政局9人到维西县开展民政服务机构安全生产工作联合检查,接待费用具体支出明细:餐饮费用0.0454万元,严格按照接待标准接待。第三批接待对象及主要接待事项:接待省民政厅2人,州民政局3人到维西县开展养老服务体系建设调研工作,接待费用具体支出明细:餐饮费用0.0555万元,严格按照接待标准接待。第四批接待对象及主要接待事项:接待州民政局11人到维西县开展民政重点工作评估检查和民政领域民生工作项目督查工作,接待费用具体支出明细:餐饮费用0.061万元,严格按照接待标准接待。第五批接待对象及主要接待事项:接待州人大等10人到维西县开展全州养老服务工作开展情况的专题调研,接待费用具体支出明细:餐饮费用0.0743万元,严格按照接待标准接待。第六批接待对象及主要接待事项:接待州民政局3人到维西县开展迪庆州首届老年人健身运动会筹备工作,接待费用具体支出明细:餐饮费用0.018万元,严格按照接待标准接待。接待餐费共计0.2942万元,因单位工作经费不足,调整公务接待费1.0872万元为车旅费用于公务卡报销,故接待费实际支出0.2942。对比2023年,2024年接待费用基本持平。
(4)“三公”经费管理制度建设与执行情况:本单位深入贯彻执行国家“三公”经费管理的有关政策,严格控制“三公”经费支出,厉行勤俭节约,完成好单位各项事务。
(5)“三公”经费管理工作中的经验做法与成效::本单位深入贯彻执行国家“三公”经费管理的有关政策,严格控制“三公”经费支出,接待支出有所减少。
(6) 存在的问题及改进措施:存在的问题是公务用车运险费中的燃油费在2024年未进行框架管理,没有预算;因办公经费不足,调整公务接待费为差旅费使用,未做好预算安排;改进措施:2025年明确将燃油费在框架协议内进行管理,纳入2025年预算,通过采购平台进行支付;严格控制资金支出。
注:“三公经费”口径说明:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
维西傈僳族自治县民政局
2025年1月6日
2024年维西县民政局“三公”经费预算财政拨款情况统计表 填表单位:维西县民政局 单位:万元 | |||||||
项目 | 2023年预算数 | 2024年预算数 | 比上年增、减情况 | 预算执行情况 | |||
增、减金额 | 增、减幅度 | 2024年支出数 | 同比2023年增、减幅度 | ||||
合计 | 8.00 | 2.90 | -5.10 | -63.75% | 2.2744 | -34.76% | |
1.因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.公务接待费 | 4.00 | 2.00 | -2.00 | -50% | 1.3814 | 343.04% | |
3.公务用车购置及运行费 | 4.00 | 0.90 | -3.10 | -77.5% | 0.893 | -71.87% | |
其中:(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(2)公务用车运行费 | 4 | 0.90 | -3.10 | -77.5% | 0.893 | -71.87% |