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维西县政务服务管理局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)主要职能
(1)贯彻执行中央、省、州、县有关行政审批、政务服务管理和公共资源交易管理工作的法律、法规、制度和方针政策。
(2)负责对全县政务服务、行政审批和公共资源交易工作进行监督、管理、检查、指导和服务。
(3)会同县级有关部门,承担县级电子政务外网的统筹规划组织实施、监督检查等综合协调工作;负责督促指导全县电子政务外网的运行管理和应用推广工作。
(4)牵头做好深化行政审批制度改革工作;负责督促、指导县政府各部门在县级政务服务中心设置窗口、行政审批事项和服务事项进驻中心,并依法办理;督促、指导县级“一站式审批”,“一条龙服务”的行政审批工作。
(5)负责管理、督促、指导县级政务服务中心、县公共资源交易中心的标准化、制度化建设工作;负责督促指导乡(镇)为民服务中心工作。
(6)会同有关部门,根据有关法律、法规,拟定政务服务行政审批和公共资源交易工作的有关制度和规范性文件。
(7)负责推进云南省政务服务网上大厅和公共资源交易“一网三平台”建设,做好政务服务中心和公共资源交易中心信息化建设工作。
(8)负责督促、指导县公共资源交易中心严格按照“政府
领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”原则,根据管办分离的要求,规范运行和管理,促进县级公共资源交易工作公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力。
(9)负责局机关及下属事业单位的人事、财务和资产的管理工作。
(10)接受县级及以下有关部门的委托,组织开展招投标活动的监督管理;受理政务服务和公共资源交易工作的投诉和举报,并按有关职责转送各行业主管部门处理。
(11)完成县委、县政府交办的其他任务。
(12)职能转变,为深入推进“放管服”改革,结合中央、省、州、县“互联网政务服务”和行政审批便民化的有关要求。规范全县行政审批和政务服务实体大厅管理,提升公共资源交易电子化服务效率,进一步优化服务流程,创新服务方式,推进数据共享,打通信息孤岛,推行公开透明服务,降低制度性交易成本,持续改善营商环境,助推大众创业、万众创新,着力打造“办事不求人、审批不见面、最后一公里”的政务服务环境和公共资源交易平台。
(二)2023年度重点工作任务概述
1、政务服务工作取得显著成效
(1)政务中心常态化政务服务工作。一是根据省、州的通知要求,完成“一件事一次办”事项本地基本目录认领、完善、公布16个事项。二是有序推进全县乡镇(街道)行政职权基本目录和赋予乡镇(街道)部分县级行政职权指导目录承接编制和公布工作。三是收集、上报本级乡镇级服务中心情况统计表。
(2)政务服务事项梳理工作有序开展。政务服务管理平台事项管理系统,政务服务承接事项数1487项、发布1386项、冻结103项。网办事项1273项,网办率为91.84%。全程网办事项1190,全程网办率85.85%。进驻网上大厅事项1332项,未进驻54项,进驻率为96.10%。政务服务事项网上可办率达98%以上,全程网办率达85%,“零跑动”事项比例达85%,“最多跑一次”事项比例达97%。县本级已发布实施清单中关联权责清单的数量1039项,县本级办事指南与权责清单关联度85.55%。县本级办事指南发布率98.05%。县级政务服务事项待完善、待配置事项有52项。
(3)“好差评”系统使用推广工作见成效。23年1月至11月9日,“好差评”系统评价率为98.27%,好评率为100%;评价总数为36564件,非常满意36111件,满意341件,基本满意112件;未评价数量644件。
(4)监管平台情况。截至目前,监管事项总数850项,子项3314项。行政检查类总数848项、行政处罚类总数2122项、行政强制类总数103项,其他类总数241项。实施清单应编制数(来源认领)791条,实施清单整体完成率76.96%。
(5)加强“一部手机办事通”推广运用。以下乡为契机,到各乡镇宣传推广“一部手机办事通”的运用,目前法人注册量5550人,身份证注册实名认证数59831人次。
(6)政务服务大厅惠企政策窗口窗口政策精准推送和落实情况。设置两个县级惠企政策“一站式”服务窗口;乡(镇)级惠企政策“一站式服务窗口”已全面覆盖至各乡镇。
(7)营商环境投诉举报平台处理情况:投诉举报总数3件,均已销号处理。
(8)县级各部门实体大厅办件量:行政许可事项5253项,办结率100%,公共服务事项16099项,办结率100%。目前已完成《维西县乡镇赋权清单》梳理工作。按时完成《维西县行政许可事项清单(2023年版)》清单梳理工作,并在维西县政务服务管理局政府门户网站公布。
(9)县政务服务网上办件数据:县级统建平台办件63件,汇聚办件量6097件;乡镇级统建平台办件10件。
2、公共资源交易工作有序推进
(1)全力完成公共资源交易目标任务。截至目前,累计进场交易项目25个,交易金额达1.2999亿元,其中:工程类招标4个;政府采购项目13个;产权交易项目9个。从2023年2月20日以后已将工程建设项目评审工作借用州级公共资源交易中心场地开展。我县公共资源交易中心场地已开始建设,预计将于11月底前完工。
(2)提高公共资源交易服务水平。截至目前,工程建设项目4个,电子化开评标4个,政府采购项目13个,电子化开评标13个,产权交易项目9个,网上交易9个;电子化开评标率100%。
(3)进一步强化交易信息发布,提高交易项目透明度。截至目前,共审核场地预约26场,参与交易中心投标人数158人,平均投标人次6.08人 。
(4)政府采购电子卖场商品上架和供应商入库工作稳步推进。截至目前,现已有105家供应商的3028件商品在“云平台”电子卖场上架,关联采购计划的订单总数1414个采购项目。
(5)加强公共资源交易监督检查及各类项目进场交易统计上报工作。做好协同配合工作,建立健全公共资源交易领域常态化检查巡查工作机制,制定维西县公共资源交易场内管理巡检清单;制定抽查计划、细化抽查工作方案、随机抽取项目清单;完成我县工程建设项目招标投标“应进必进”清查工作和统计上报工作,落实月报制度。
3、电子政务外网管理中心工作稳步推进
(1)截至目前,完成省、州、县、乡各级视频会议调试召开247场次;完成行政中心各部门电子政务外网线路故障的排查维护60多次。
(2)分别于2月和10月对各单位下发了《安全使用电子政务外网网络的要求通知》和《提高电子政务外网网络安全风险防范的提醒函》。
(3)开通新成立部门非涉密协同办公OA系统人员账号;完成行政中心财政局资产管理股1台电脑和人大一体化监督室9台电脑安全接入电子政务外网及信息绑定工作;完成11家单位电子印章新增、更正、补办及VPN帐号密码找回。
4、加强自身建设,奋力推进业务工作。
一直以来,局党组坚持把维护党中央权威、严明党的纪律作为加强自身建设的首要任务,自觉担负起执行和维护党的纪律的责任。
(1)采用多种方式开展学习活动,不断提升政治理论水平。截至目前,共组织召开干部职工会议及学习活动共计75次,截至10月底,共开展主题党日活动10次,组织各类集中学习17次,其中,专题廉政教育2次,党组理论学习中心组集中学习10次。
(2)到挂钩村开展支部主题党日2次,解决联建支部党建经费2000元,开展秋收1次,慰问困难党员2人,上党课3次,整治环境卫生活动2次,开展植树造林1次。
(3)扎实做好“创卫”工作,截至目前,在网格卫生区创办宣传栏3期,组织开展卫生大扫除、大排查40余次,发放6.5环境宣传日宣传手册100余册。
(4)常态化开展各项工作,要求干部职工按时签订了道路交通安全责任书、森林防火承诺书、缉枪治爆承诺书等。
(5)档案整理规范化,档案整理截止2022年10月末,制定或修订《不同门类和载体档案归档范围和期限表》7类;档案制度15个;应急预案2个;永久文书档案41盒,30年文书档案68盒,实物档案共计14件。截止2021年移交进馆永久及30年文书档案共计87(2008年-2021年)与2017年复查时增加111卷,增长222 % 。2022年档案材料正在整理归档中,接近尾声。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置三个内设机构,包括:办公室、公共资源交易中心、政务中心。所属单位0个。
(二)决算单位构成
纳入维西县政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:维西县政务服务管理局。
纳入维西县政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
维西县政务服务管理局2023年末实有人员编制15人。其中:行政编制5人(含行政工勤编制0人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员8人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员8人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 维西县政务服务管理局年度部门决算表
(详见附件)
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无项目财政拨款收入,《2023年度项目支出绩效自评表》为空表。
本部门2023年度无项目财政拨款收入,《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
维西县政务服务管理局2023年度收入合计4029695.48元。其中:财政拨款收入4029695.48元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位上缴收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年相比,收入合计减少268373.07元,下降6.24%。其中:财政拨款收入减少268373.07元,下降6.24%;上级补助收入减少0元,下降0%;事业收入减少0元,下降0%;经营收入减少0元,下降0%;附属单位上缴收入减少0元,下降0%;其他收入减少0元,下降0%。主要原因是2023没有项目支出,而上年安排了项目支出大厅改造经费。
二、支出决算情况说明
维西县政务服务管理局2023年度支出合计4029695.48元。其中:基本支出4029695.48元,占总支出的100%;项目支出0元,占总支出的0%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计减少268373.07元,下降6.24%。其中:基本支出增加69785.73元,增长1.76%;项目支出减少338158.8元,下降100%;上缴上级支出增加/减少0元,下降0%;经营支出减少0元,下降0%;对附属单位补助支出减少0元,下降0%。主要原因是:基本支出增加69785.73元,增长1.76%,2023年补缴养老保险及职业年金。项目支出减少338158.8元,下降100%原因是2023没有项目支出,而上年安排了项目支出大厅改造经费338158.8元。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障维西县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4029695.48元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3575891.98元,占基本支出的88.74%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费453803.5元,占基本支出的11.26%。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障维西县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0元。其中:基本建设类项目支出0元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
维西县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出4029695.48元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少268373.07元,下降6.24%,主要原因是2023没有项目支出,而上年安排了项目支出大厅改造经费338158.8元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出3126101.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.58%。主要用于主要用于工资福利支2672298.06元;商品和服务支出427554.5元,资本性支出26249元(办公设备购置)。
2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出365971.2元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%。主要用于养老保险支出。
9.卫生健康(类)支出262227.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于基本医疗保险166646.45元、公务员医疗保险88877.88元、大病保险、工伤保险等支出6703.43元。
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出275394.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于单位职工缴纳住房公积金。
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为9800元,决算为1261元,完成年初预算的1.29%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%;公务接待费支出年初预算为98000元,决算为1261元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%,完成年初预算的1.29%,具体是国内接待费支出决算1261元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
维西县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为98000元,支出决算为1261元,完成年初预算的1.29%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0元,决算为0元,完成年初预算的0%;公务接待费支出年初预算为98000元,决算为1261元,完成年初预算的1.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因接待经费管控严格,压缩支出,没有接待函的一律不予接待。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加20.52元,增长1.65%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算增加20.52元,增长1.65%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于物价上涨。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次10人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门下乡有指导相关工作,及调研工作产生的接待发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
维西县政务服务管理局2023年机关运行经费支出453803.5元,比上年增加6833.82元,增长1.53%,主要原因是本年资本性支出减少。部门机关运行经费主要用于单位职工差旅补助、办公用品耗材支出、邮电费支出、公益岗位工资劳务费支出、公共资源交易中心的水电费、便民服务大厅窗口工作人员饮用水费用支出等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末维西县政务服务管理局资产总额1055032.85元,其中,流动资产5411.04元,固定资产1049621.81元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少459753.32元,其中固定资产减少298500.41元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。本年资产总额比上年减少459753.32元是因为计提了固定资产累计折旧。本年负债总额比上年减少166663.95万元是因为本年年终奖及事业奖励性绩效没有代扣到基本户。而上年是先扣至基本户。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,部门政府采购支出总额26249元,其中:政府采购货物支出26249元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额26249元,其中:授予小微企业合同金额26249元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目,具体设类、款两级。
2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.基本支出预算:是部门预算的组成部分,是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
5.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
8.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
9.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
10.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
11.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
12.上级补助收入:即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
13.事业收入:即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
14.营商环境:是指市场主体在准入,生产经营、退出等过程中涉及的政务环境、市场环境、法治环境、人文环境等有关外部因素和条件的总和。
监督索引号53342300171601111