政府信息公开
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433075155M/202500004
文  号
来 源
维西县气象局
公开日期
2025-03-21
维西县气象局2025年度预算公开
发布时间:2025-03-21 17:08     浏览次数:298   
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维西县气象局2025年预算公开目录

 

第一部分 维西县气象局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县气象局2025年部门预算表

部门财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、部门财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算按功能科目分类

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、部门基本支出预算

部门项目支出预算表

部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算

部门政府采购预算

十二、部门政府购买服务预算表

省对下转移支付预算表

、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表


 

维西县气象局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

实行上级气象主管机构与维西县人民政府双重领导,根据授权承担维西行政区域内气象工作的政府行政管理职能,依法履行各项职责。注重日常业务质量,加大气象现代化建设步伐,抓好关键性天气预报服务工作,全力推进气象高质量发展,加强气象防灾减灾体系建设,多项工作取得新成效、新进展,以优质的气象服务为维西县经济建设、社会发展、助力乡村振兴作出了贡献。

(二)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、法规科、防灾减灾科。

所属单位3个,分别是:气象台、气象灾害防御中心、气象服务中心

2.人员情况。2024年末实有人员编制8人。其中:行政编制3人,事业编制5人;在职在编实有行政人员3人,事业人员5人。

离退休人员11人。其中:离休0人,正式退休11人,退休享受在职待遇0人。

3.实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

)重点工作概述

1.扎实推进全面从严治党工作

压实全面从严治党责任。2024年召开年度全面从严治党工作会议,党组会议10次、“三人决策”会议5次,落实全面从严治党工作。理论学习中心组(扩大)学习14次,“第一议题”学习52次,不断强化理论武装。向地方党委沟通汇报工作10余次,向县直机关工委汇报党建工作2次、维西县纪委沟通汇报政治监督工作1次,形成了齐抓共管的工作格局。落实谈心谈话制度,共开展组织生活会、民主生活会会前谈话11人次、入党动机谈话2人次,意识形态谈心谈话8人次。

推进党的建设工作。开展主题实践、三联促三动”、党纪学习教育,推进党建与业务深度融合严肃党内政治生活,按时召开民主生活会、组织生活会、支部书记述职测评会。开展主题党日12次、专题党课5民主评议党员1次,表彰优秀党员1名。严格换届选举,做好3名入党申请人的教育培养工作。

强化党风廉政和反腐败建设。坚持不懈纠“四风”树新风。开展专题警示教育8次、节前廉政提醒5次、集体廉政谈话1次,参观维西县廉政教育基地1次。

2.不断提升气象观测预报预警服务质量

聚焦监测精密,提升综合观测质量。2024年各类仪器设备运行正常,业务观测数据及时率、可用率和稳定运行率均达标。完成北斗中继接收站、土壤水分站项目建设,开展土壤水分人工对比观测;完成3个单要素站、GNSS水汽站选址工作,完成“十五五”规划重大工程项目申报、2025年地面气象观测站网建设方案上报,进一步优化气象观测站网布局。

聚焦预报精准,提升预报技术水平。2024年度围绕重大天气过程开展技术复盘总结4次,提高灾害性天气预报预警能力。严格落实“1262”精细化预报与响应联动机制,通过电子政务网、预警信息交流群等渠道发布“1262”相关服务材料369期。

聚焦服务精细,提高气象服务质量。及时更新预警短信接收人员信息;成立由160名气象信员组成的气象防灾减灾队伍,构建83个行政村(社区)全覆盖的气象预警信息发布响应体系严格落实高级别气象灾害预警“叫应”机制开展高级别叫应1次累计发布各类服务材料648期,灾害性天气预警信息313条,手机短信16.5万余条。气象服务材料得到地方领导批示和高度肯定,获得2个相关部门应用证明。

3.持续推动人影高质量发展。年内组织人影作业技能培训及作业事故应急演练1次。按需采购增雨火箭弹100发,开展人影作业4点次,有效缓解气象干旱和降低森林火险气象等级。与县林草局共商森林防灭火工作,经费、车辆及人员林草局的大力支持。

4.切实加强气象法治建设。对辖区内22家重点监管对象和26所学校开展防雷安全检查2次。升放气球活动、气象设施及探测环境保护巡查检查4次。现有行政执法人员4人,参加执法证考试4人,参加气象执法实务培训1次。

5.拓展气象文化和精神文明建设工作。开展爱国卫生、气象科普等志愿服务13次。利用3.23”世界气象日、科技活动周等活动开展气象科普宣传累计发放科普宣传材料3700完成维西县党委信息约稿1篇,CMA投稿7篇,采用2篇,向《气象晚情》投稿1篇。

6.推进人才队伍建设和科研工作。取得定向高级工程师任职资格1、助理工程师任职资格1人;1人拟任命为气象台台长、八级职员非全日制研究生1人在读,2人报考。2人骨干参加云南省科技厅《复杂地形和特殊气候条件下突发性森林火灾的预警与应急系统研发与应用示范》项目,2个科研项目获得迪庆州气象局立项,1个省级科研项目待结题1个科研项目完成结题。发表科技论文3篇,其中1篇在核心期刊《大气科学学报》发表。

7.抓实部门安全稳定工作。年内组织安全生产自查9次,迎接省级、州级检查各1次开展安全生产月活动,组织安全生产宣传及相关知识学习4次,完成各类安全事故应急演练6次。

8.气象助力乡村振兴工作。选派驻村工作队员1人;局党支部与挂钩村党支部开展联建1次;慰问挂钩村困难大学生,共计捐款1800元;完成消费扶贫采购工作,累计投入7459元

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制8人,其中:行政编制3人,事业编制5人。在职实有8人,其中: 财政全额保障8人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人,其中: 离休 0人,退休 11人。

车辆编制2辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1736188.00元,其中:一般公共预算1736188.00元,政府性基金0,国有资本经营收益0财政专户管理资金收入0事业收入0,事业单位经营收入0,上级补助收入0,附属单位上缴收入0,其他收入0

与上年对比增加248894.10元,原因是我单位本年度公用经费减少309000.00卫生健康支出减少1105.9,项目支出增加559000.00

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财务总收入 1736188.00元,其中:一般公共预算1736188.00元,政府性基金0,国有资本经营收益0财政专户管理资金收入0事业收入0,事业单位经营收入0,上级补助收入0,附属单位上缴收入0,其他收入0

与上年对比增加248894.10元,原因是我单位本年度公用经费减少309000.00卫生健康支出减少1105.9,项目支出增加559000.00

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1736188.00元。本级财力安排支出  1736188.00元,其中,基本支出1177188.00元,项目支出559000.00元。

2025年度本单位一般公共预算财政拨款收入预算安排1736188.00元,其中行政单位医疗241604.00元、行政运行935584.00元。

2025年部门财务总收入1736188.00与上年对比增加248894.10元,原因是我单位本年度公用经费减少309000.00卫生健康支出减少1105.9,项目支出增加559000.00

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于卫生健康支出241604.00,自然资源海洋气象等支出1494584.00,合计1736188.00(其中:基本支出1177188.00元,项目支出559000.00元)。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分类,主要用于工资福利支出1177188.00,专项业务类支出559000.00元,合计1736188.00(其中:基本支出1177188.00元,项目支出559000.00元)。

五、省对下项转移支付情况

本单位无部门列入县对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

本单位未列政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西县气象局2025年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

人工影响天气:指为避免或减轻气象灾害,合理利用气候资源,在适当条件下通过科技手段对局部大气的物理、化学过程进行人工影响,实现增雨雪、防雹、消雨、消雾等目的的活动。

气象设施:是指气象探测设施、气象信息专用传输设施、大型气象专用技术装备等。

气象探测:是指利用科技手段对大气和近地层的大气物理过程、现象及其化学性质等进行的系统观察和测量。

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

其他支出:指除基本支出项目支出经营支出对附属单位补助支出等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无机关运行经费安排变化情况。

(三)国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占有使用情况。

 



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