政府信息公开
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0152885109/201800038
文  号
来 源
县财政局
公开日期
2018-02-07
维西县林业局部门2018年部门预算公开
发布时间:2018-02-07 15:05     浏览次数:3053   
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一、基本职能及主要工作    

(一)部门主要职责    

(二)机构设置情况    

(三)重点工作概述    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

(一)部门财务收入情况    

(二)财政拨款收入情况    

四、预算单位支出情况    

(一)本级财力支出按功能科目分类情况    

(二)本级财力支出按经济科目分类情况    

五、省对下专项转移支付情况    

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况    

(二)与中央配套事项    

(三)按既定政策标准测算补助事项      

六、政府采购预算情况    

七、预算收支增减变化情况说明    

(一)基本支出预算变动的主要原因    

(二)项目支出预算变动的主要原因    

       

八、其他公开信息    

(一)专业名词解释    

(二)机关运行经费安排    

(三)国有资产占用情况    

一、基本职能及主要工作    

(一)部门主要职责    

部门主要职责是贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化方针、政策、法律法规,研究拟定我县林业法规、规章和政策并监督实施,拟定全县林业发展中长期规划并组织实施,组织开展造林绿化、封山育林工作,组织、指导以生物措施防治水土流失工作,组织、指导森林资源(含防护林、用材林、经济林、薪炭林、特种用途林)的管理,组织、指导林业种子、苗木的生产经营、质量监督检验及林业良种的审定;组织协调、指导、监督全县森林防火工作,制定全县森林防火规划并组织实施,发布森林火灾信息等。    

(二)机构设置情况    

维西县林业局是县人民政府的职能部门,属全额拨款事业单位,下设局办公室、财务室、县森林防火指挥部办公室、县天然林资源保护及退耕还林办公室(下设10个国有林场)、造林绿化与科教产业及县绿化委员会办公室、林政资源股、农村能源工作站、林业有害生物防治检疫局、资源管理站、林权管理服务中心、野生动植物保护办。    

(三)重点工作概述    

2018年,我们要按照上级党委政府的部署和要求,创新举措、扎实工作,全面落实好林业改革发展的各项任务。    

1、突出抓好林产业体系建设。加快推进维西林业产业建设,加速林业产业发展,建成初具规模的有维西特点的林业产业体系,产业结构趋于合理,实现林业地位进一步提升。实施木本油料提质增效项目1.2万亩。计划总投资120万元;发展林下经济中药材种植800亩。计划完成总投资80万元。    

2、突出抓好生态文化体系建设。加强生态文化体系建设的宣传力度,加强基础设施建设。依托新闻媒体和信息平台,有计划有重点地开展好主题宣传,注重宣传质量和成效,初步建立起较繁荣的生态文化体系。    

3、突出抓好林业支持保护体系建设。进一步发展林业科技,加强林权管理服务工作,完善林业种苗管理体系建设,强化林业安全保障能力建设,推进林业社会化服务体系建设,建立健全林业保护支撑体系,保证林业工作规范化、制度化,为全县林农提供全方位服务。    

4、突出抓好林业重点建设项目。抓好森林生态效益补偿工作,实施公益林建设项目、森林管护工程、新一轮退耕还林工程项目、森林抚育、石漠化治理工程等林业重点建设项目。实施生态公益林生态效益补偿项目。对全县231.73万亩公益林进行生态效益补偿,计划完成总投资2970万元。实施天保工程公益林建设人工造林0.3万亩,封山育林0.3万亩。计划完成总投资180万元。实施新一轮退耕还林3.33万亩。总投资4995万元。实施陡坡地生态治理0.3万亩。计划完成总投资450万元。实施石漠化综合治理人工造林0.3万亩,封山育林3.9万亩。计划完成总投资540万元。完成管护面积537.96万亩天然林管护。计划完成总投资1900万元。实施太阳能热水器1000台,节柴炉1000台。计划完成总投资440万元。实施森林抚育5万亩。计划完成总投资60万元;实施造林补贴0.5万亩。计划完成总投资100万元;实施低效林改造2万亩。计划完成总投资200万元。    

5、突出抓好国有林场改革。进一步理顺国有林场管理体制,完善国有林场改革的配套政策,全面履行工作职责,严格落实社会保障,加大督查指导力度,着力推进国有林场改革。增加国有林场基础设施建设投入,改善生产生活条件。加快组织实施林场道路、排水、饮水、供电、通讯等方面基础设施建设,妥善解决林场职工生产生活突出问题。改善林场职工出行条件;改善林场职工的办公条件和生活环境。加强管护站建设,提高预防和扑救自然灾害的能力。    

6、突出抓好林政资源管理。认真落实破坏森林资源责任追究制度,将继续加大对破坏森林资源案件打击力度。进一步规范森林资源管理和执法行为,严格林地林权管理,坚决遏制林地资源的非法流失,避免未批先占、少批多占、边施工边报批等情况。加强林木采伐管理,严格执行采伐限额制度,强化森林资源保护管理。    

7、突出抓好森林防灾减灾工作。积极筹措资金,加强森林防火基础设施建设,确保物资储备充足,人员培训到位,责任落实到位。加强森林病虫害监测预报工作,科学合理利用综合防治措施,继续实施工程治理,扩大治理面积,加大防治力度,确保防治工作取得实效;进一步加强检疫执法队伍建设,切实提高队伍素质。    

8、突出抓好部门自身建设。切实创新管理机制,转变部门职能,提升行政效能,努力建设人民群众满意的服务型机关。深入学习贯彻党的十九大精神,实现“两学一做”学习教育常态化、制度化。严格落实党风廉政建设责任制,积极推进廉政风险防控体系和政风行风建设,健全完善惩治和预防腐败体系。大力加强基层场站和基层队伍建设。继续做好林业宣传、综治维稳和工青妇等工作,为森林维西建设营造良好氛围。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计,部门基本情况如下:    

在职人员编制54人,其中:行政编制12人,事业编制42人。在职实有50人,其中:财政全供养50人,财政部分供养0人,非财政供养0人。    

离退休人员44人(正式退休36人、享受优惠政策退休8人),其中:离休0人,退休44人。    

车辆编制5辆,实有车辆16辆(包含摩托车及业务用车)。    

三、预算单位收入情况    

(一)部门财务收入情况    

2018年部门财务总收入1018.98万元,其中:一般公共预算1018.98万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。    

(二)财政拨款收入情况    

2018年部门财政拨款收入1018.98万元,其中:本年收入1018.98万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1018.98万元(本级财力1018.98万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。    

四、预算单位支出情况    

2018年部门预算总支出1018.98万元。本级财力安排支出 1018.98万元,其中,基本支出833.98万元,项目支出185万元。    

(一)本级财力支出按功能科目分类情况    

功能科目分组,主要用于社会保障局和就业支出89.28万元(“2080505科目”机关事业单位养老保险缴费支出89.28万元),医疗卫生和计划生育支出51.35万元(其中“2101101科目”行政单位医疗10.43万元、“2101102科目”事业单位医疗23.05万元、“2101103科目”公务员医疗补助17.87万元),农林水支出424.16万元(其中“2130201科目”行政运行178.44万元、“2130204科目”林业事业机构412.84万元、“2130211科目”动植物保护35万元、“2130234科目”林业防灾减灾165万元、“2130299科目”其他林业支出5.67万元、“2139999科目”其他农林水支出1万元),住房保障支出80.41万元(“2210201科目”住房公积金80.41万元)。    

(二)本级财力支出按经济科目分类情况    

经济科目分组(其中:基本支出833.98万元,项目支出185万元)。基本支出中包含工资福利支出733.94万元,商品服务支出55.32万元,对个人和家庭补助支出44.72万元。    

五、省对下专项转移支付情况    

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况    

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额440万元,主要用于低效林改造110万元,农村能源建设(太阳能)100万元,农村能源建设(节柴灶)30万元,木本油料提质增效200万元。    

(二)与中央配套事项    

与中央配套事项无。    

(三)按既定政策标准测算补助事项      

按既定政策标准测算补助事项无。    

六、政府采购预算情况    

2018年度无政府采购预算,根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。    

七、预算收支增减变化情况说明    

(一)基本支出预算变动的主要原因    

2018年,本部门基本支出预算安排833.98万元,与上年预算数相比下降92.44万元,下降10%,其原因为:2017年以来我县一般公共预算收入大幅下降,华能集团的耕地占用税基本已征完,且近年来国家规范津补贴、调整基本工资、部分民生项目提标扩面,造成财政收支难以平衡,所以无法在2018年年初预算时对基本支出作全额保障。在年度预算执行中,县人民政府将积极努力培育壮大税源,牢牢抓住国家大力支持“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚、省财政厅扶贫挂钩等重大机遇,积极向上级争取资金和加大盘活存量资金的力度,将争取和统筹资金优先用于保障2018年基本支出。2018年三公经费预算数为13.47万元(其中公务用车运行维护费10.47万元,公务接待费3万元),与上年预算数相比减少14.28万元,下降51%,其原因为:严格落实国务院“约法三章”,即没有新建楼堂馆所,没有突破机构编制,“三公经费”明显下降,坚持厉行节约原则。    

(二)项目支出预算变动的主要原因    

2017年度项目支出预算数为185万元,2018年度项目支出预算数为185万元,无变动。    

八、其他公开信息    

(一)专业名词解释    

无专业名词解释。    

(二)机关运行经费安排    

上年度机关运行经费预算数为365625.84元,本年度机关运行经费预算数为393151.32元,本年度较上年度增加27525.48元,增加7.5%,其增加原因为本年度工会费增加27525.48元(上年度工会费预算数106485.84元,本年度工会费预算数134011.32元,本年度较上年度增加27525.48元,增加26%)。      

(三)国有资产占用情况    

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。


林业局2018年部门预算公开表

      

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