监督索引号53342300746900000
维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局2025年预算公开目录
第一部分 维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局贯彻落实党中央关于工业、信息化、商务和外事工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对工业、信息化、商务和外事工作的集中统一领导。主要职责是:
1.贯彻落实国家、省工业和信息化法律法规。研究提出新型工业化发展战略和政策措施,制定并组织实施全县工业和信息化的规范性文件和政策措施,协调解决新型工业化进程中的重大问题;根据全县国民经济和社会发展总体规划,制定并组织实施工业和信息化产业专项规划和年度计划。
2.研究提出工业和信息化产业发展政策;提出调整优化产业布局、结构的政策建议;制定并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施,推进信息化与工业化融合,工业体制改革和管理创新;拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施。制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划。提出工业和信息化固定资产投资规模及方向(含利用外资和境外投资)、县级财政工业和信息化各项专项扶持资金安排意见。
3.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理、产业安全和国防动员,信息化应急协调、无线电应急处置等有关工作;负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作。优化整合作为工业生产要素的矿产资源、生物资源、电力资源,组织监管电网调度和电力需求侧管理工作。拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施,推进工业和信息化行业技术创新体系建设,指导企业技术中心建设。指导引进重大技术装备的消化创新,利用先进适用技术改造提升传统产业,加快新技术、新工艺的应用,促进科技成果产业化。开展工业和信息化的对外合作与交流。
4.指导中小企业和民营经济发展,会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施,推动建立完善服务体系,协调解决中小企业民营经济发展中的重大问题。负责全县通信企业和信息产业行业管理,推动重要信息资源的开发利用。负责指导和组织、协调信息技术的推广应用。协助州工业和信息化局、州无线电管理办公室开展好维西县无线电频谱、无线电台站管理工作。
(二)机构设置情况
我部门共设置7个内设机构,包括:办公室、工业股、中小企业股、市场管理股、商贸流通股、外贸外事股、信息化和无线电管理股。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.为县域经济发展布好局。一是立足产业强项目,赋能经济增长促发展。不断延伸产业链条,补强产业链短板,带动产业集群发展。充分发挥我县能源资源优势,培育壮大绿色能源产业,以强化创新驱动、绿色推动、就业拉动、融合带动改造提升传统产业,推进电力产业、矿产业、绿色食品加工业等产业提质增效。围绕县委县政府的“一县一业”产业发展思路,重点推进中药材、冰酒产业发展。加强与有实力的冰酒企业、药业公司的对接联系,推进生物医药及冰酒产业健康稳步发展,促进兰草药业、藏地天香等重点企业与大主体、大市场对接,实现生物制药、冰酒产业的升级换代,充分激发县域重点工业企业产能产量。进一步加大招商引企工作力度,完善招商引资政策体系,落实招商引资各项优惠政策,注入新鲜血液,形成新的行业支撑净增量。对已建立的工业投资和工业技改投资项目,及时更新重点项目工作台帐,完善项目信息,建立问题解决协调机制,及时协调解决影响项目实施的问题。二是靶向运行强调控,推动工业经济、商贸经济稳增长。严格实行“以日保周、以周保月、以月保季、以季保年”调度推进机制,深入开展“入企问需、入企问困,为企解忧、助企发展”活动,紧盯重点行业、重点企业,逐月逐季分析工业经济、商贸经济运行态势,发挥税务、统计等部门联动作用,实现对规上、限上企业运行动态管理的“闭环反馈”,对重点企业运营情况进行精准研判分析,加大预测预警工作力度,提高运行分析实效性、精准性,对企业运行中的难点和苗头性、倾向性问题,早发现、早解决,努力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。
2.为县域经济发展服好务。一是加大惠企政策宣传力度,通过多渠道、多形式解读政策,提高企业知晓度、扩大企业覆盖面。扎实开展相关惠企政策兑现工作,打通惠企政策落实“最后一公里”,推动企业高质量发展。二是加大企业培育力度,继续做好拟入规达限企业前期培育,把扶优扶强、培育企业升规入库作为企业帮扶主基调,全力做好“个转企、企升规”、工贸分离工作,培育挖掘提高产业核心竞争力,积极摸排有望提升企业,增强发展后劲,围绕产业聚集实现市场主体有效增加。对符合条件的企业做到应统尽统,落实“升规纳限入统”奖补政策,提升企业升规达限入统的积极性,力争各类企业上规模。加强分层分类培育,构建促进专精特新中小企业发展壮大机制,按照“储备一批、培育一批、提升一批”的原则,做好优质中小企业梯度培育工作。紧盯“创新型”和“专精特新”优质企业培育各环节,有效配置财政、金融、服务和要素保障等支持措施,引导中小企业向专业化、精细化、特色化、新颖化方向发展,走“专精特新”发展道路。三是加强项目争取和政策支持。进一步加强与上级部门的沟通衔接,深入研究产业政策,引导企业实施创新升级,用好用足创新型企业、专精特新等政策,争取上级部门最大化的资金和项目支持。聚焦中小企业,建立县级领导“点对点”帮扶机制,帮助协调解决生产、融资、市场、用工、用能等方面困难问题。四是继续贯彻落实省州有关防范和化解拖欠中小企业账款工作部署,健全防范和化解拖欠中小企业账款长效机制,切实帮助中小微企业纾困解难,促进中小企业平稳健康发展,助力稳定经济社会大局。
3.为县域消费挖潜能。一是提振消费信心,增强消费对经济的基础性作用。完善促消费工作机制,合力推进消费数据“应统尽统”。强化统筹配合,建立多部门紧密合作的促消费协同机制。二是抓好重点企业、重点项目,积极挖掘消费“新增量”。大力推动产销分离、工贸分离工作,重点抓好龙头企业产销分离,压实工作责任,在全县形成精准培育、动态管理的工作机制,为我县消费市场提供新增量。三是加强城乡统筹,线上线下结合激活消费氛围。结合传统节假日及电商消费节,因地制宜开展多元化促消费活动,促进线上线下融合发展,不断激发消费内生动力。优化农村电商网点布局、完善电子商务物流配送体系,加大电商主体和品牌培育,促进农村商贸流通体系转型升级。
4.为两化融合强保障。一是继续加快信息基础设施建设。积极对接通讯运营商和铁塔公司提升网络供给能力,优化网络布局和覆盖,提高信号质量和稳定性,特别是在偏远地区和室内环境,加大信号覆盖和优化力度。不断拓展数字消费场景和发展模式,大力建设千兆引领的全光网络,持续打造高质量的5G网络建设,扩大网络覆盖范围,并注重5G网络向自然村广覆盖、千兆光纤网络逐步由村委会所在地向自然村覆盖,缩小城乡、区域之间的数字鸿沟,促进消费市场的均衡发展。二是持续深化信息化与工业化融合发展。紧扣制造业高质量发展要求,以提质降本增效为中心,以智能制造为主攻方向,加快工业互联网创新发展,全面支持制造业企业与基础电信企业、工业互联网服务提供商合作,加速制造业生产方式和行业结构变革,推动制造业数字化转型。
5.为社会全面发展“立稳足”。一是深化党建引领助推企业高质量发展,严格落实“一岗双责”,引导广大党员当好"三个表率",形成上下联动,层层抓落实的格局,定期走访企业,摸清企业“底细”、吃透企业“实情”,切实为企业发展排忧解难,为推动维西县工业经济、商贸经济、信息化高质量发展提供坚强组织保障。二是全力完成中心工作,落实县委县政府安排部署的各项工作任务,守牢发展底线,实现经济平稳增长,全力以赴抓好党建、党风廉政建设、意识形态、平安建设、扫黑除恶、作风革命效能革命、基层减负、安全生产、信访维稳、禁毒防艾、依法行政、爱国卫生、乡村振兴、铸牢中华民族共同体意识等各项工作,确保圆满完成各项目标任务。三是严肃党内政治生活,营造风清气正的政治生态,聚焦正风肃纪,常态化开展廉政警示教育,营造“干净干事”的良好氛围,坚持知责明责、守责尽责。引导党员干部严以修身、严以用权、严以律己,筑牢拒腐防变的思想道德防线。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制21人,其中:行政编制16人,工勤人员编制2人,事业编制3人。在职实有29人,其中:财政全额保障29人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人,其中:离休1人,退休14人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入7,382,130.26元,其中:一般公共预算7,382,130.26元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。
与上年对比减少115,399.16元,下降1.54%,主要原因分析:本单位2025年在职人数比上年减少,相应人员经费及工作经费较上年减少。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入7,382,130.26元,其中:本年收入7,382,130.26元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款7,382,130.26元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少115,399.16元,下降1.54%,主要原因分析:本单位2025年在职人数比上年减少,相应人员经费及工作经费较上年减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出7,382,130.26元。财政拨款安排支出7,382,130.26元,其中:基本支出7,322,130.26元,与上年对比减少175,399.16元,下降2.34%,主要原因分析:本单位2025年在职人数比上年减少,相应人员经费及工作经费较上年减少;项目支出60,000.00元,与上年对比增加60,000.00元,增长100%,主要原因分析:本单位2025年将工业信息化及外事招商相关工作经费纳入项目核算管理,故项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
2010399其他政府办公厅(室)事务支出60,000.00元,该项资金主要用于单位日常工作运转;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出693,502.88元主要用于单位职工养老保险缴费;2080601企业关闭破产补助277,623.60元主要用于水泥厂职工基本医疗、养老保险等;2080801死亡抚恤64,584.00元主要用于单位职工遗属补助支出;2101101行政单位医疗289,334.25元主要用于单位行政及工勤人员基本医疗保险缴费;2101102事业单位医疗28,037.70元主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费;2101103公务员医疗补助240,945.87元用于单位职工公务员医疗补助缴费;2101199其他行政事业单位医疗支出20,536.79元用于单位职工工伤保险缴费:2150501行政运行4,712,661.44元用于单位行政人员工资及日常公务运转支出;2150550事业运行445,736.57元用于单位事业人员工资及日常公务运转支出;2210201住房公积金549,167.16元用于单位职工住房公积金缴费。
五、对下专项转移支付情况
我单位属于县级预算单位,无对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额33,200.00元,其中:政府采购货物预算15,200.00元、政府采购服务预算18,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,000.00元,较上年减少8,000.00元,下降24.24%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
较上年持平,无增减变动。
(二)公务接待费
维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局2025年公务接待费预算为7,000.00元,较上年减少1,000.00元,下降12.50%,国内公务接待批次为12次,共计接待48人次。
增减变化原因是我部门厉行节约,严格控制和压缩公务接待经费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局2025年公务用车购置及运行维护费为18,000.00元,较上年减少7,000.00元,下降28.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费18,000.00元,较上年减少7,000.00元,下降28.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因是我部门厉行节约,严格控制和压缩公务用车购置及运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位2025年无财政部门确定的重点项目,故无重点项目预算绩效目标公开。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6.其他支出:指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。
7.工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局2025年机关运行经费安排458,528.16元,与上年对比减少15,500.24元,下降3.27%,主要原因分析:本年单位在职人数较上年减少,机关运行经费较上年减少。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局资产总额127,260.25元,其中,流动资产29,535.27元,固定资产96,048.58元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产1,676.40元。与上年相比,本年资产总额减少48,742.00元,其中固定资产增加17,159.32元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
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