巴迪中心完小2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(1)正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。坚持四项基本原则,认真贯彻执行党的路线、方针和政策;坚持正确的办学方向;认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲,采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育,为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。
(2)维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;
(3)积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;认真完成普及初等教育的任务,严格执行小学教学大纲,保证完成小学教育、教学计划,力争“四率”均达到省教委要求;按教育规律办事,坚持“德、智、体、美、劳”全面发展;积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革;为初中输送合格的新生。
(4)根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。
(5)坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。加强美育,通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。
(6)积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练;开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作,做好常见病、多发病的预防和矫治。
(7)有计划、有目的地进行劳动教育,并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针,积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备,切实加强学校管理工作。
(8)抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业;
(9)做好安全防范,保证学生的人身安全。
(二)机构设置情况
维西县巴迪乡中心完小下设党支部及交代会为一体的管理团队。其中校长室下设德育处、教学处、后勤处、办公室、安全办5个处。
(三)重点工作概述
1、下大力气抓好学生行为习惯的养成教育。虽然我们已经下了很大力气,收到一定的成就,但距离学生规范要求还有一定的差距。
2、进一步加强师资队伍建设,持续抓好教师的教学研究工作,利用多种途径及多种有效方式,请进来、走出去、多交流、多学习。开阔教师视野,创设更多便利条件,搭建更为有效的学习、研究平台,努力提高教师创新教育理论水平和研究能力,促进教师专业化进程,保障学校长期可持续发展。努力使我乡教育教学质量得到进一步提高,进一步加强师德师风建设。
3、继续加强班主任工作培训力度,有效处理好学生学习行为习惯养成与德育教育的关系。继续加强班风、教风和校风建设,通过积极开展学校常规管理的各项评比活动,发挥榜样的典范示范性,有效推进校园“三风”建设,促进学生综合素质的全面发展。
4、进一步加强校园环境建设,充分发挥环境育人功能,营造浓郁的校园文化氛围,努力使学校真正成为学生学习、生活的乐园。
5、党建和党风廉政建设工作还不够深入细致,不够切合实际,很多工作还停留在表面上,不能起到应有的效果。
总之,目前我乡的教育与当前各乡镇优质学校的教育水平相比还有一定的差距,教育管理中还存在诸多的问题,学校的基础设施和硬件建设还需进一步改善,教育教学质量有待进一步提高。学校各种规章制度和考核办法还需进一步完善、科学化、规范化、人性化。但是,我相信在上级主管部门和巴迪乡党委政府的正确领导下,在各位领导和同志们的指导、帮助下,只要我们全乡广大教职员工上下齐心协力、团结一致、努力拼搏,巴迪乡明天的教育将会更有希望、更加美好!
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制45人,其中:行政编制 0人,事业编制45人。在职实有54人,其中: 财政全供养 54人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员21人,其中: 离休0人,退休21人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 1206.44万元,其中:一般公共预算1206.44万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 1206.44万元,其中:本年收入1206.44万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1206.44万元(本级财力1206.44万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 1206.44万元。本级财力安排支出 1206.44万元,其中,基本支出1206.44万元,项目支出0万元。
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于:
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出1206.44万元,项目支出0万元)。
五、省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为: 金额0万元,主要用于无。
(二)与中央配套事项
功能科目分组,主要用于无。
(三)按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组,主要用于。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。
七、基本支出预算变动的主要原因
(一)2019年基本支出预算1206.44万元,2018年基本支出预算827.61万元,2019年比2018年增加了378.83万元,增长了45.77%,主要原因是:2019年预算了全年12月经费,而2018年因财力有限,经费只预算了8个月。
八、项目支出预算变动的主要原因
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
(二)机关运行经费安排
2019年机关运行经费21.38万元,其中:(1)办公费7.48万元;(2)维修(护)费1万元;(3)工会经费12.74万元;(4)福利费0.16万元。
2018年“三公”经费预算2万元,2019年“三公”经费预算2万元,2018年与2019年“三公”经费相比持平。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
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