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维西傈僳族自治县人民政府
公开日期
2026-02-03
维西傈僳族自治县机关事务管理局2026年预算公开说明
发布时间:2026-02-03 10:45     浏览次数:59   
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维西傈僳族自治县机关事务管理局2026年预算公开目录

 

第一部分 维西傈僳族自治县机关事务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西傈僳族自治县机关事务管理局2026年部门预算表

部门财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、部门财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算按功能科目分类

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、部门基本支出预算

部门项目支出预算表

部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算

部门政府采购预算

十二、部门政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

维西傈僳族自治县机关事务管理局2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

维西县机关事务管理局主要职能是做好行政中心机关办公用品房的调配、改造、修缮、管理工作;行政中心国有资产管理和政府采购的具体组织实施工作;行政中心公用的水电、大型设备的检测、保养、维修、安全运行的管理工作;行政中心公共机构节能监督管理工作,组织开展能耗统计、检测和评价考核工作,做好全县重大活动及县委、人大、政府的重要会议后勤服务工作;做好行政中心机关食堂管理工作;做好公务接待工作,承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:

1.办公室。

2.维西傈僳族自治县资产管理和公共机构节能中心。

3.维西傈僳族自治县公务用车服务平台管理中心。

4.维西傈僳族自治县机关后勤服务中心。

5维西傈僳族自治县公务接待中心。

所属单位0

)重点工作概述

坚持科学管理、依法保障、节俭服务为原则,立足后勤,做好服务,紧紧围绕县委、县政府的中心工作,提供优质后勤服务保障。加强党风廉政建设,坚持社会化、市场化方向,加快推进公务用车制度改革,有效配置公务用车资源,创新公务交通分类提供方式,保障公务出行,切实降低公务交通费用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制12人,其中:行政编制6人,工勤人员编制2事业编制4人。在职实有15人,其中:财政全额保障15人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。

车辆编制30辆,实有车辆20,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15296633.27元,其中:一般公共预算15296633.27元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0事业收入0元,事业单位经营收入0,上级补助收入0,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比收入增加2730725.68主要原因分析2026年因行政大楼逐年老化,维修经费增加,2026年新增维西县公务用车统一采购配备统一配置经费。

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15296633.27,其中:本年收入15296633.27,上年结转收入0。本年收入中,一般公共预算财政拨款15296633.27,政府性基金预算财政拨款0,国有资本经营收益财政拨款0

与上年对比收入增加2730725.68主要原因分析2026年因行政大楼逐年老化,维修经费增加,2026年新增维西县公务用车统一采购配备统一配置经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15296633.27元。财政拨款安排支出 15296633.27元,其中基本支出14796633.27,与上年对比支出增加7077245.68,主要原因分析2026年我单位部分项目经费调整到基本支出核算。

     财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于一般公共服务支出13909414.27元(2010301科目”行政运行13909414.27),社会保障和就业支出335109.76元(2080505科目”机关事业单位基本养老保险缴费支出335109.76元),卫生健康支出284925.4元(“2101101科目”行政单位医疗支出64861.2元、2101102科目”事业单位医疗支出88242.75元、2101103科目”公务员医疗补助121560.58元、2101199科目”其他行政事业单位医疗支出10260.87元),住房保障支出267183.84元(“2210201科目”住房公积金支出267183.84元)。

五、对下项转移支付情况

我单位属县级单位,无对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目12个,政府采购预算总额2910920,其中:政府采购货物预算1037920、政府采购服务预算1873000、政府采购工程预算0

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县机关事务管理局2026一般公共预算财政拨款三公经费合计4628000,较上年增加994000增长27.35%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

维西傈僳族自治县机关事务管理局2026因公出国(境)费预算为0,较上年增加0增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

较上年无增减变化

(二)公务接待费

维西傈僳族自治县机关事务管理局2026年公务接待费预算3000000,较上年增加0增长0%,国内公务接待批次为1500次,共计接待7500人次

较上年无增减变化

(三)公务用车购置及运行维护费

维西傈僳族自治县机关事务管理局2026年公务用车购置及运行维护费1628000,较上年增加994000增长156.78%其中:公务用车购置费1000000,较上年增加1000000增长100%;公务用车运行维护费628000,较上年减少6000,下降0.95%。共计购置公务用车4辆,年末公务用车保有量为24辆。

增加原因2026年全县公务用车由机关事务管理局统一采购统一配备,预算4辆,共计1000000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

)维西县机关事务管理局工作经费

     项目年度绩效目标:做好行政中心区域内基础设施的维修维护工作;做好行政中心区域内水、电的管理维护工作;做好全县各类会议服务保障;做好全县党政机关公务用车服务保障工作;做好行政中心大楼公共区域和外围保洁工作;做好干部职工食堂的服务工作;做好行政中心的安全保卫工作;做好全县公务接待工作;承担全县党政机关办公用房管理职能。做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。

)公务接待工作经费

 项目年度绩效目标:落实经费保障,支持部门正常履职。

)行政中心干部交流周转房食堂专项资金

 项目年度绩效目标:落实经费保障,支持部门正常履职。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

三公经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算:是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括:收入、基本支出和项目预算等内容。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县机关事务管理局2026年机关运行经费安排0,与上年对比减少493000主要原因分析2026年机关事务管理局工作经费、公务接待工作经费、行政中心干部交流周转房食堂专项资金在项目类别中预算

(三)国有资产占有使用情况

截至20251231日,维西傈僳族自治县机关事务管理局资产总额103225098.41,其中,流动资产204677.45,固定资产103020419.96,对外投资及有价证券0,在建工程0,无形资产0,其他资产0。与上年相比,本年资产总额增加0,其中固定资产增加0。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产30项,账面原值54454.1,实现资产处置收入0;资产使用收入0,其中出租资产0平方米,资产出租收入0。鉴于截至20251231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为20261月资产月报数。


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