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中国共产党维西傈僳族自治县委员会统战部部门2021年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党维西傈僳族自治县委员会统战部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党维西傈僳族自治县委员会统战部概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.贯彻落实加强党对统一战线、民族宗教事务集中统一领导的要求,发挥县委、县政府在统战工作、民族宗教事务的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线、民族宗教事务各方面关系,巩固壮大最广泛的统一战线、民族宗教事务。
2.推动落实统一战线、民族宗教工作的理论、政策和法律法规,深入调查研究,及时向州委统战部和县委报告维西统一战线、民族宗教工作情况并提出建议,拟订维西统一战线、民族宗教工作有关规划、政策和法规,统筹协调和指导各乡镇、各部门、各单位统一战线和民族宗教工作。
3.负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,协助县工商联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难;协助有关部门做好全县少数民族干部的培养、教育和使用工作。
4.统筹推进统一战线和民族宗教宣传教育工作,贯彻落实统一战线、民族宗教宣传教育工作政策和规划,研判涉及统一战线和民族宗教的舆情并协调有关部门应对处置。
5.贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
6.研究拟订统一战线和民族宗教事务有关政策措施并督促落实,统筹协调处理统一战线、民族宗教事务工作中的重大问题,依法管理民族宗教事务,指导寺庙管理机构工作,全面促进民族事业发展,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线,积极引导宗教与社会主义社会相适应。
7.贯彻落实党中央治藏工作方略,研究分析维西涉藏形势并提出政策建议,协调有关部门和地方做好涉藏工作,促进维西经济社会发展、民生改善、社会稳定和长治久安。
8.统一管理藏胞工作,贯彻落实党的藏胞工作方针政策及省委、州委决策部署,管理藏胞行政事务,研究藏胞工作有关政策措施,调查研究藏胞基本情况,统筹协调有关部门和社会团体开展藏胞及其亲属联系、管理、服务等工作,争取和凝聚境外藏胞人心,管理境外友好藏胞回国捐赠和投资工作。
9.负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导学校、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
10.参与制定、推动落实鼓励支持非公有制经济发展的方针政策,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
11.统一管理侨务工作,管理侨务行政事务,研究侨务工作有关政策措施,调查研究侨情和侨务工作情况,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流工作等,保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。
12.协同有关部门研究制定全县少数民族和民族聚居地方经济发展的特殊政策和措施,配合有关部门做好少数民族的扶贫工作;协同有关部门促进全县少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展;加强各类民族专项资金的管理和使用;负责少数民族经济、社会发展的综合统计与分析;对全县民族宗教工作进行执法监察。
13.依法保护公民宗教信仰自由,保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益,保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动;办理宗教团体需由政府机关协助和协调的各项事务;依法加强对全县宗教事务的管理,引导宗教在法律、法规和政策范围内活动,防止和制止利用宗教进行非法、违法活动。
14.指导各乡(镇)统一战线和民族宗教工作,及时处理统一战线和民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。
15.承担县委、县政府交办的其他任务。
(二)2021年度重点工作任务介绍
1.坚持党的领导,不断提高党对统一战线工作的全面领导。始终坚持从政治和全局的高度来认识和把握统战工作,自觉履行主体责任。一是切实加强党对统一战线工作的领导。二是抓好《中国共产党统一战线工作条例》的学习贯彻。三是发挥统战部凝聚人心汇聚力量的政治优势。
2.坚持斗争精神,不断夯实反分裂反渗透斗争的思想基础。针对我县在涉藏领域面临的新形势新任务,切实增强忧患意识,有效确保各节点社会和谐稳定。围绕反分裂反渗透斗争主线,带头统筹抓好维护社会稳定、宗教领域管理服务、民族团结进步、防范化解重大风险等工作。
3.坚持凝心聚力,不断铸牢中华民族共同体意识思想根基。坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线,开展民族团结进步示范县创建工作,促进各民族交往交流交融。一是突出学习贯彻。我们把党的民族政策和民族团结进步创建工作纳入全县党委(党组)、党支部理论学习,积极利用民族节庆活动、赶集日等节点,多形式开展宣传民族团结政策知识和习近平总书记在全国民族团结进步表彰大会上的讲话、中央民族工作会议精神,营造各族群众参与民族工作的氛围。二是突出教育引导。切实将铸牢中华民族共同体意识宣传教育融入国民教育、干部教育、社会教育全过程,大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神,引导各族群众把智慧和力量凝聚到促进民族团结、共建美好家园上来。三是突出文化引领。加大对非物质文化遗产的保护和传承力度,始终注重彰显优秀民族传统文化,繁荣发展民族文化事业,以文化认同增强民族团结的向心力。
4.坚持示范引领,不断加强民族团结进步创建工作力度
紧紧围绕“共同团结奋斗、共同繁荣发展”的民族团结进步创建主题,开创新时代维西民族团结进步事业新局面。坚持用习近平关于加强和改进民族工作的重要论述武装头脑,深入学习贯彻中央民族工作会议、中央第七次西藏工作座谈会精神,切实把民族团结进步事业作为立县之本的基础性事业抓紧抓好,使“三个离不开”、“五个认同”深植于各族群众心中,民族团结进步的政治基础更加坚实。二是夯实基础促团结。把握高质量发展“三个赋予,一个有利于”的内涵要求,着力解决发展不平衡不充分的问题,巩固脱贫攻坚成果与实施乡村振兴的有效衔接,深入实施“十百千万”示范创建工程。三是示范引领树典型。打造“人人创建、处处创建”的浓厚社会氛围,聚焦传承和弘扬中华优秀传统文化这一关键,少数民族优秀传统文化保护传承项目有序推进,民族团结进步创建的影响力、吸引力显著提升,在成功创建全省民族团结示范县的同时为创建全国民族团结进步示范县打下了坚实基础。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入中国共产党维西傈僳族自治县委员会统战部部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党维西傈僳族自治县委员会统战部部门2021年末实有人员编制9人。其中:行政编制9人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员9人(含行政工勤人员1人),事业人员1人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党维西傈僳族自治县委员会统战部部门2021年度收入合计291.47万元。其中:财政拨款收入260.23万元,占总收入的89.28%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入31.24万元,占总收入的10.72%。与上年对比,一般公共预算财政拨款收入比上年度减少124.24万元。其原因:一是年初人员调出1人,人员工资减少;二是本年度结余上级专项资金额度由财政收回,不再列入本单位财政应返还额度。
二、支出决算情况说明
中国共产党维西傈僳族自治县委员会统战部部门2021年度支出合计471.42万元。其中:基本支出278.43万元,占总支出的59.06%;项目支出192.98万元,占总支出的40.94%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比,支出增加44.06万元。其原因是上年度结转结余资金在本年度形成支出。
(一)基本支出情况
2021年度用于保障中国共产党维西傈僳族自治县委员会统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出278.43万元。上年度相比,人员经费支出减少14.2万元、公用经费支出增加26.99万元。差异原因:人员经费支出减少是因为本单位职工调出1人;公用经费支出增加是因为上年度结转结余资金在本年度形成支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出168.48万元,占基本支出的60.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109.96万元,占基本支出的39.49%。
(二)项目支出情况
2021年度用于保障中国共产党维西傈僳族自治县委员会统战部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出192.98万元。与上年度相比,项目支出增加99.19万元。原因是上年度项目结转结余资金在本年度形成支出。具体项目开支及开展工作情况:其中用于维稳办公费支出183.42万元,占财政拨款项目支出的95.%;差旅费支出6.49万元,占财政拨款项目支出的,3.36%;车辆租赁费1.37万元,占财政拨款项目支出的0.71%;办公设备购置支出1.7万元,占财政拨款项目支出的0.81%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党维西傈僳族自治县委员会统战部部门2021年度一般公共预算财政拨款支出403.32万元,占本年支出合计的85.55%。与上年对比,一般公共预算财政拨款支出增加94.94万元,主要原因分析上年度结转结余资金在本年度形成支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出365.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.74%。主要用于保障维西县委统战部机关机构正常运转的日常支出和保障维西县委统战部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标及专项业务工作的经费支出。
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出14.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
9.卫生健康(类)支出11.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于行政单位基本医疗保险和公务员医疗补助缴费支出。
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出11.50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党维西傈僳族自治县委员会统战部部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.2万元,支出决算为13.10万元,完成预算的99.24%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.20万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为8.90万元,完成预算的9%。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加/减少0.00万元,增长0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出4.20万元,占32.06%;公务接待费支出8.90万元,占67.94%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.20万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出4.20万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障维西县委统战部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标及专项业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出8.90万元。其中:
国内接待费支出8.90万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待34批次(其中:外事接待0批次),接待人次395人(其中:外事接待人次0人)。主要用于维西县委统战部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标及专项业务工作发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党维西傈僳族自治县委员会统战部部门2021年机关运行经费支出41.86万元,与上年对比,机关运行经费支出增加9.76万元,主要原因是公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于用于保障维西县委统战部机构正常运转所产生的办公费、邮电费、印刷费、公务接待费、工会经费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,中国共产党维西傈僳族自治县委员会统战部部门资产总额66.25万元,其中,流动资产14.44万元,固定资产51.81万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少185.5万元,其中固定资产净值减少5.69万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||
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| 单位:万元 | |
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
栏次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 1 | 66.25 | 14.44 | 51.81 |
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| 51.81 |
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填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产; 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产; 3.填报金额为资产“账面原值”。 | ||||||||||||
三、政府采购支出情况
2021年度,部门政府采购支出总额2.95万元,其中:政府采购货物支出2.95万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
“三公”经费:是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
监督索引号53342300121301111