监督索引号53342300376200000
目录
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(二)机构设置情况
(三)重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
(二)财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因
(二)项目支出预算变动的主要原因
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
(二)机关运行经费安排
(三)国有资产占用情况
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
维西傈僳族自治县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织,是由维西县政府直接领导,业务上接受州残联和维西县政府有关部门对口指导。其主要工作职责是:
1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》协助政府研究、制定和实施残疾人事业的发展、规划和计划。起草有关保障残疾人权益的法规草案,调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对有关业务领域进行指导和管理。
6、承担县政府残疾人工作协调常委会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。
7、统筹开展为残疾人事业募捐活动。
8、协助县委考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作,对乡一级残联(协会)领导干部和残联组织负责人进行培训。
9、承担政府交办的其他各项工作。
10、指导和管理各类残疾人社团组织。
11、承担残疾人专项扶贫工作。
12、组织实施残疾人集中或分散按比例安置劳动就业及开展好残疾人就业保障金的征收工作,指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业,会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。
(二)机构设置情况
维西县残疾人联合会机关设置办公室1个、教就股1个、残疾人康复股1个。
(三)重点工作概述
开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作等,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制9人,其中:行政编制 7人,行政工勤编2人。在职实有12人,其中: 财政全供养 12人,财政部分供0人,非财政供养0人。
离退休人员 4人,其中: 离休 0人,退休 4人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 282.65万元,其中:一般公共预算282.65万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 282.65万元,其中:本年收入282.65万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款282.65万元(本级财力282.65万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 282.65万元。本级财力安排支出 282.65万元,其中,基本支出282.65万元,项目支出0万元。
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于社会保障和就业支出250.50万元(其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出:26.01万元,残疾人事业类行政运行支出201.18万元,其他残疾人事业支出23.32万元)。卫生健康支出14.55万元(其中:行政单位医疗9.46万元,公务员医疗补助5.09万元)。住房保障支出17.60万元(其中:住房公积金17.60万元)。
1-2 部门一般公共预算支出表 |
||||
单位:万元 |
||||
功能分类科目 |
2019年预算数 |
|||
科目编码 |
项目名称 |
年初预算数 |
||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
250.50 |
250.50 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
26.01 |
26.01 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.01 |
26.01 |
|
20811 |
残疾人事业 |
224.49 |
224.49 |
|
2081101 |
行政运行 |
201.18 |
201.18 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
23.32 |
23.32 |
|
210 |
卫生健康支出 |
14.55 |
14.55 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.55 |
14.55 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.46 |
9.46 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.09 |
5.09 |
|
221 |
住房保障支出 |
17.60 |
17.60 |
|
22102 |
住房改革支出 |
17.60 |
17.60 |
|
2210201 |
住房公积金 |
17.60 |
17.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
282.65 |
282.65 |
|
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出282.65万元,项目支出0万元)。
支 出 |
|
||||||||
部门预算支出经济分类科目 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
||||||
类 |
款 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
243.65 |
243.65 |
|
|
|
|
|
|
01 |
基本工资 |
43.83 |
43.83 |
|
|
|
|
|
|
02 |
津贴补贴 |
137.85 |
137.85 |
|
|
|
|
|
|
03 |
奖金 |
3.65 |
3.65 |
|
|
|
|
|
|
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
26.01 |
26.01 |
|
|
|
|
|
|
09 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.91 |
8.91 |
|
|
|
|
|
|
11 |
公务员医疗补助缴费 |
5.09 |
5.09 |
|
|
|
|
|
|
12 |
其他社会保障缴费 |
0.69 |
0.69 |
|
|
|
|
|
|
13 |
住房公积金 |
17.60 |
17.60 |
|
|
|
|
|
|
14 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
14.78 |
14.78 |
|
|
|
|
|
|
01 |
办公费 |
10.93 |
10.93 |
|
|
|
|
|
|
02 |
印刷费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
手续费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
水费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
电费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
邮电费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
09 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
差旅费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
租赁费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
会议费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
培训费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
公务接待费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
劳务费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
工会经费 |
2.82 |
2.82 |
|
|
|
|
|
|
29 |
福利费 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
31 |
公务用车运行维护费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
24.22 |
24.22 |
|
|
|
|
|
|
01 |
离休费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
退休费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
退职(役)费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
救济费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
助学金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
24.22 |
24.22 |
|
|
|
|
|
307 |
|
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
309 |
|
资本性支出(基本建设) |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他基本建设支出 |
|
|
|
|
|
|
|
310 |
|
资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
09 |
土地补偿 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
安置补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
311 |
|
对企业补助(基本建设) |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
资本金注入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
312 |
|
对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
资本金注入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
313 |
|
对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
对社会保险基金补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
支 出 总 计 |
282.65 |
282.65 |
|
|
|
|
|
||
五、省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为: 金额0万元。
(二)与中央配套事项
功能科目分组无
(三)按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。
七、基本支出预算变动的主要原因
(一)工资调整
八、项目支出预算变动的主要原因
(一)无
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
无
(二)机关运行经费安排
2019年度县残联机关运行经费预算总额2.7万元,其中:办公费1.7万元;报刊费1万元。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
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