一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(1)正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规;
(2)维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;
(3)积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;
(4)根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制;
(5)坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展;
(6)抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业;
(7)做好安全防范,保证学生的安全。
(二)机构设置情况
本年度机构数为1,无变动情况。
(三)重点工作概述
1.在上级教育主管部门的关心支持下,新学校(杵打分校)的建成一定程度上改善了我校的办学条件,但是“小水浇灭不了大火”,仍然要积极争取上级的支持,力争早日改观。
2.加强教师队伍建设仍然是我乡教育发展亟需破解的难题。在不断地争取上级支持的基础上,合理整合教师资源,合理调配教师的岗位设置及学科结构。
3.努力提高师德修养,积极转变教师的育人理念,培养爱岗敬业、乐于奉献的“四有” 教师。加强对教师的培训力度,督促全体教师努力学习,更新观念,克服自满情绪,消除懈怠思想,增强危机意识、责任意识。
4.教学质量是学校的生命线,确立质量兴校的办学目标。加强教学管理和开展教研活动的力度,促进教育教学质量稳步提高。
5.继续加强校园文化建设,推进经典阅诵读、规范汉字书写教育等学校文化特色活动。
6.抓好教科研工作,坚持以“五研”活动为抓手,以研促教,科研兴校。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制166人,其中:行政编制 0人,事业编制166人。在职实有145人,其中: 财政全供养 145人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 80人,其中: 退休 68人,提前退休 12人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 3374.08万元,其中:一般公共预算3374.08万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 3374.08万元,其中:本年收入3374.08万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3374.08万元(本级财力3374.08万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 3374.08万元。本级财力安排支出 3374.08万元,其中,基本支出3374.08万元,项目支出0万元。
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于:(1)205-02-02(教育支出-普通教育-小学教育)2647.35万元,主要用于工资福利支出 ;(2)208-05-05(社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出)318.95万元,主要于事业单位基本养老保险支出;(3)210-11-02(卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗)129.38万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出;(4)210-11-03(卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助)69.60万元,主要用于公务员医疗保险支出;(5)221-02-01(住房保险支出-住房改革支出-住房公积金)208.80万元,主要用于单位住房公积金缴费。
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出3374.08万元,项目支出0万元)。
(1)301(工资福利支出)3303.84万元,分别是:01基本工资517.70万元;02(津贴补贴)148.05万元;03(奖金)43.14万元;07(绩效工资)430.04万元;08(机关事业单位基本养老保险缴费)318.95万元;10(职工基本医疗保险缴费)121.80万元;11(公务员医疗保险缴费)69.60万元;12(其他社会保障缴费)19.76万元,13(住房公积金)208.80万元;99(其他工资福利支出-临时工工资)93.6万元。
(2)302(商品和服务支出)60.27万元,分别是:01(办公费24万元;13(维修(护)费)1万元;28(工会经费)34.80万元;29(福利费)0.47万元。
(3)303(对个人和家庭的补助)9.97万元,分别是05(遗属生活补助)9.97万元。
五、省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
维西县白济汛中心完小2019年无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。
(二)与中央配套事项
维西县白济汛中心完小2019年无与中央配套事项
(三)按既定政策标准测算补助事项
维西县白济汛中心完小2019年无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
维西县白济汛中心完小2019年无政府采购预算情况。
七、基本支出预算变动的主要原因
2019年基本支出预算为3374.08万元,与上年基本支出预算2246.54万元相比,增加1127.54万元,增幅为51%,增加的原因是提高艰苦边远津贴、调整基本工资,2018年9月有新分配人员等,但上年度因财力有限,未按全年全额进行预算,本年度已按全年全额预算。
八、项目支出预算变动的主要原因
维西县白济汛中心完小2019年无项目支出预算。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
(二)机关运行经费安排
白济汛中心完小2019年三公经费预算数为5万元,上年度三公经费预算为5万元,无增减变动情况。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
{PE.SiteConfig.ApplicationPath/}{PE.SiteConfig.uploaddir/}/2019/1/2019124111055.rar